Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "росинтер ресторантс холдинг"

Вид материалаДокументы

Содержание


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Открытое акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
I. внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Отчет о прибылях и убыткахза 2009 г.
Открытое акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Отчет об изменениях капиталаза 2009 г.
Открытое акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Подобный материал:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   42

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.








Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001




Дата

31.12.2009

Организация: Открытое акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

по ОКПО

72986805

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7722514880

Вид деятельности

по ОКВЭД

55.30

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС




Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 111024 Россия, Москва, ул.Душинская д.7 стр. 1










АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Нематериальные активы

110

414

433

Незавершенное строительство

130

23

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

3 601 250

3 556 565

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

7 647

15 412

ИТОГО по разделу I

190

3 609 334

3 572 410

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Запасы

210

115

676

расходы будущих периодов

216

115

676

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

22 500

22 500

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

185 391

333 398

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

171 891

319 191

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

0

197 739

Денежные средства

260

120

6 267

ИТОГО по разделу II

290

208 126

560 580

БАЛАНС

300

3 817 460

4 132 990




ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ










Уставный капитал

410

2 041 569

2 041 569

Добавочный капитал

420

1 212 801

1 212 801

Резервный капитал

430

2 047

3 295

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

2 047

3 295

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

55 323

69 036

ИТОГО по разделу III

490

3 311 739

3 326 700

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА










Займы и кредиты

510

274 272

438 198

Отложенные налоговые обязательства

515

15 468

28 727

ИТОГО по разделу IV

590

289 740

466 925

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА










Кредиторская задолженность

620

215 981

339 365

поставщики и подрядчики

621

215 017

338 253

задолженность перед персоналом организации

622

728

881

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

95

48

задолженность по налогам и сборам

624

141

182

ИТОГО по разделу V

690

215 981

339 365

БАЛАНС

700

3 817 460

4 132 990




СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

0

0

в том числе по лизингу

911

0

0

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

0

0

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

0

0

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

0

0

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

0

0

Износ жилищного фонда

970

0

0

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

0

0

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

0

0



Отчет о прибылях и убытках
за 2009 г.








Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002




Дата

31.12.2009

Организация: Открытое акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

по ОКПО

72986805

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7722514880

Вид деятельности

по ОКВЭД

55.30

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС




Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 111024 Россия, Москва, ул.Душинская д.7 стр. 1










Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности










Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

190 303

198 042

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-15 576

-12 578

Валовая прибыль

029

174 727

185 464

Управленческие расходы

040

-14 066

-23 844

Прибыль (убыток) от продаж

050

160 661

161 620

Операционные доходы и расходы










Проценты к получению

060

24 646

18 216

Проценты к уплате

070

-38 054

-20 210

Прочие операционные доходы

090

360 795

556 932

Прочие операционные расходы

100

-483 761

-676 726

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

24 287

39 832

Отложенные налоговые активы

141

7 766

2 918

Отложенные налоговые обязательства

142

-13 260

16 889

Налог с дивидендов

180

-3 831

-34 669

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

14 962

24 970

СПРАВОЧНО:










Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

25 400

34 929




Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года







прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

0

-3 803

0

0

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

242 149

238 214

143 856

117 157



Отчет об изменениях капитала
за 2009 г.








Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003




Дата

31.12.2009

Организация: Открытое акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

по ОКПО

72986805

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7722514880

Вид деятельности

по ОКВЭД

55.30

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС




Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 111024 Россия, Москва, ул.Душинская д.7 стр. 1










I. Изменения капитала

Наименование показателя

Код строки

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему

010

2 041 569

1 212 801

1 234

32 695

3 288 299

Остаток на 1 января предыдущего года

030

2 041 569

1 212 801

1 234

32 695

3 288 299

Чистая прибыль

032

0

0

0

24 971

24 971

Отчисления в резервный фонд

040

0

0

813

0

813

Уменьшение величины капитала за счет:



















Отчисления в резервный фонд

064

0

0

0

-813

-813

Остаток на 31 декабря предыдущего года

070

2 041 569

1 212 801

2 047

56 853

3 313 268

изменения ставки налога на прибыль

080

0

0

0

-1 529

-1 529

Остаток на 1 января отчетного года

100

2 041 569

1 212 801

2 047

55 324

3 311 739

Чистая прибыль

102

0

0

0

14 961

14 961

Отчисления в резервный фонд

110

0

0

1 249

0

1 249

Уменьшение величины капитала за счет:



















Отчисления в резервный фонд

134

0

0

0

-1 249

-1 249

Остаток на 31 декабря отчетного года

140

2 041 569

1 212 801

3 296

69 036

3 326 700




II. Резервы

Наименование показателя

Код строки

Остаток на начало отчетного года

Поступило в отчетном году

Израсходовано (использовано) в отчетном году

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:
















резервный фонд

161

1 234

813

0

2 047

данные предыдущего года




1 234

813

0

2 047

данные отчетного года

162

2 047

1 249

0

3 296




Справки

Наименование показателя

Код

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

1

2

3

4

1) Чистые активы

200

3 311 739

3 326 700







Из бюджета

Из внебюджетных фондов







за отчетный год

за предыдущий год

за отчетный год

за предыдущий год







3

4

5

6

2) Получено на:
















расходы по обычным видам деятельности - всего

210

0

0

0

0

капитальные вложения во внеоборотные активы

220

0

0

0

0