Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


О прибылях и убытках
ОАО «Смоленскмебель»
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Отчет об изменениях капитала │ коды │
ОАО «Смоленскмебель»
ОАО частная
Резервн. фонд
Отчет о движении денежных средств │ коды │
ОАО «Смоленскмебель»
Приложение к бухгалтерскому балансу │ коды │
ОАО «Смоленскмебель»
ОАО частная
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Расходы на научно-исследовательские
Расходы на освоение природных ресурсов
Финансовые вложения
Дебиторская и кредиторская задолженность
Расходы по обычным видам деятельности
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8
подпись_ Чмарова Г.Г. Главный бухгалтер _подпись_ _Кобец А. А.

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)


"20" ____марта____ 2009 г.


ОТЧЕТ

О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

┌─────────┐

за период с 1 января по 31 декабря 2008г. │ КОДЫ │

├─────────┤

Форма N 2 по ОКУД │ 0710002 │

├──┬───┬──┤

Дата (год, месяц, число) │08│12 │31│

├──┴───┴──┤

Организация _ ОАО «Смоленскмебель»_____________ по ОКПО │05803637 │

├─────────┤

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │6731001794│

├─────────┤

Вид деятельности __производство мебели ___ по ОКВЭД │ 36.14 │

├────┬────┤

Организационно-правовая форма/форма собственности _ОАО_│ │ │

____________________частная_____________ по ОКОПФ/ОКФС │47 │ 16│

├────┴────┤

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ 384 │

(ненужное зачеркнуть) └─────────┘


Показатель

За отчет-
ный период

За анало-
гичный
период
предыду-
щего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей)



010



174464



133488

Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг


020

-149555

-115196

Валовая прибыль

029

24909

18292

Коммерческие расходы

030

-4785

-3414

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

050

20124

14878

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению


060


-


-

Проценты к уплате

070

-

-

Доходы от участия в других
организациях


080


-


-

Прочие операционные доходы

090

927

1741

Прочие операционные расходы

100

-3943

-12934

Прибыль (убыток) до
налогообложения


140


17108


3685

Отложенные налоговые активы

141

-101

383

Отложенные налоговые обязательства

142

-844

-298

Текущий налог на прибыль

150

-3731

-3139

ПБУ 06/01добавоч к-л по выбывшим ОС

180

129

510

Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода

190


12561

1141

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства
(активы)



200

570



2170



Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на
акцию

202

-

-




РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный
период

За аналогичный
период предыдущего
года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и
неустойки, признанные
или по которым получены
решения суда
(арбитражного суда) об
их взыскании

210



-



2



-



2

Прибыль (убыток)
прошлых лет

220


-


-


-


18

Возмещение убытков,
причиненных
неисполнением или
ненадлежащим
исполнением
обязательств

230



-



-



-



-

Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте

240



-



-



-



-

Отчисления в оценочные
резервы

250


Х


-


Х


-

Списание дебиторских и
кредиторских
задолженностей, по
которым истек срок
исковой давности

260



2



1



74



34




270

-

-

-

-


Руководитель _подпись Чмарова Г.Г. Главный бухгалтер _подпись_ _Кобец Г. Г.

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)


"20" __марта______ 2009 г.


┌────────────┐

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА │ КОДЫ │

за период с 1 января по 31 декабря 2008г. ├────────────┤

Форма N 3 по ОКУД │ 0710003 │

├────┬───┬───┤

Дата (год, месяц, число) │ 08 │ 12│31 │

├────┴───┴───┤

Организация ОАО «Смоленскмебель» по ОКПО │ 05803637 │

├────────────┤

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │6731001794 │

├────────────┤

Вид деятельности производство мебели по ОКВЭД │ 36.14 │

├─────┬──────┤

Организационно-правовая форма/ │ │ │

форма собственности ОАО частная │ │ │

│ 47 │ 16 │

___________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ │ │

├─────┴──────┤

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ 384 │

(ненужное зачеркнуть) └────────────┘


I. Изменения капитала


┌────────────────────────┬──────┬──────┬───────┬───────────┬─────┐

│ Показатель │Устав-│Доба- │Резерв-│Нераспре- │Итого│

├────────────────────┬───┤ный │вочный│ный │деленная │ │

│ наименование │код│капи- │капи- │капитал│прибыль │ │

│ │ │тал │тал │ │(непокры- │ │

│ │ │ │ │ │тый убыток)│ │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│Остаток на 31│ │ │ │ │ │ │

│декабря года, пред-│010│ 213 │ 30400│ 89│ 5183 │35885│

│шествующего преды-│ │ │ │ │ │ │

│дущему │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│ 2006 г. │ │ │ │ │ │ │

│ (предыдущий год) │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┤ │ │ │ │ │ │

│Изменения в учетной│ │ │ │ │ │ │

│политике │011│ Х │ Х │ Х │ - │ - │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│Результат от перео-│ │ │ │ │ │ │

│ценки объектов│012│ Х │ - │ Х │ - │ - │

│основных средств │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│ │020│ Х │ - │ - │ - │ - │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│Остаток на 1 января│ │ │ │ │ │ │

│предыдущего года │030│ 213 │ 30400│ 89 │ 5183 │35885│

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│Результат от перес-│ │ │ │ │ │ │

│чета иностранных │ │ │ │ │ │ │

│валют │031│ Х │ - │ Х │ Х │ - │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│Чистая прибыль │032│ Х │ Х │ Х │ 631 │ 631 │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│Дивиденды 033│ Х │ Х │ Х │ - │ - │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│Отчисления в резер- │ │ │ │ │ │ │

│вный фонд │040│ Х │ Х │ - │ - │ - │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│Увеличение величины│ │ │ │ │ │ │

│капитала за счет:│ │ │ │ │ │ │

│дополнительного │ │ │ │ │ │ │

│выпуска акций │051│ - │ Х │ Х │ Х │ - │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│увеличения номиналь-│ │ │ │ │ │ │

│ной стоимости акций │052│ - │ Х │ Х │ Х │ - │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│реорганизации юриди-│ │ │ │ │ │ │

│ческого лица │053│ - │ Х │ Х │ - │ - │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│ПБУ 06/01 │054│ - │ - │ - │ 510 │510 │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│Уменьшение величины│ │ │ │ │ │ │

│капитала за счет:│ │ │ │ │ │ │

│уменьшения номинала│ │ │ │ │ │ │

│акций │061│ - │ Х │ Х │ Х │ -│

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│уменьшения количес-│ │ │ │ │ │ │

│тва акций │062│ - │ Х │ Х │ Х │ -│

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│реорганизации юриди-│ │ │ │ │ │ │

│ческого лица │063│ -│ Х │ Х │ - │ -│

Добав. к-л выбыв ОС

064

-

-510

-

-

-510


│Остаток на 31 декаб-│ │ │ │ │ │ │

│ря предыдущего года │070│ 213│ 29890│ 89│ 6324 │36516│

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│ 2007 г. │ │ │ │ │ │ │

│ (отчетный год) │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│Изменения в учетной│ │ │ │ │ │ │

│политике │071│ Х │ Х │ Х │ - │ - │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│Результат от перео-│ │ │ │ │ │ │

│ценки объектов│ │ │ │ │ │ │

│основных средств │072│ Х │ - │ Х │ - │ - │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│ │080│ Х │ - │ - │ - │ -│

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│Остаток на 1 января│ │ │ │ │ │ │

│отчетного года │100│ 213│ 29890│ 89│ 6324 │36516│

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│Результат от перес-│ │ │ │ │ │ │

│чета иностранных│ │ │ │ │ │ │

│валют │101│ Х │ - │ Х │ Х │ - │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│Чистая прибыль │102│ Х │ Х │ Х │ 12432 │12432 │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│Дивиденды │103│ Х │ Х │ Х │ - │ - │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│Отчисления в резер-│ │ │ │ │ │ │

│вный фонд │110│ Х │ Х │ - │ - │ - │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│Увеличение величины│ │ │ │ │ │ │

│капитала за счет:│ │ │ │ │ │ │

│дополнительного │ │ │ │ │ │ │

│выпуска акций │121│ - │ Х │ Х │ Х │ - │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│увеличения номиналь-│ │ │ │ │ │ │

│ной стоимости акций │122│ - │ Х │ Х │ Х │ - │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│реорганизации юриди-│ │ │ │ │ │ │

│ческого лица │123│ - │ Х │ Х │ - │ - │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│ПБУ06/01 │124│ - │ - │ - │ 129 │ 129 │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│Уменьшение величины│ │ │ │ │ │ │

│капитала за счет:│ │ │ │ │ │ │

│уменьшения номинала│ │ │ │ │ │ │

│акций │131│ -│ Х │ Х │ Х │ -│

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│уменьшения количест-│ │ │ │ │ │ │

│ва акций │132│ -│ Х │ Х │ Х │ -│

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│реорганизации юриди-│ │ │ │ │ │ │

│ческого лица │133│ -│ Х │ Х │ - │ -│

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│ ПБУ06/01 │134│ -│ -129 │ - │ - │-129 │

├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤

│Остаток на 31 декаб-│ │ │ │ │ │ │

│ря отчетного года │140│ 213│ 29761│ 89│ 18885 │48948│

└────────────────────┴───┴──────┴──────┴───────┴───────────┴─────┘


II. Резервы


┌────────────────────────┬───────┬─────────┬────────────┬────────┐

│ Показатель │Остаток│Поступило│Использовано│Остаток │

├────────────────────┬───┤ │ │ │ │

│ наименование │код│ │ │ │ │

├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤

│ Резервы, │ │ │ │ │ │

│ образованные │ │ │ │ │ │

│ в соответствии с │ │ │ │ │ │

│ законодательством: │ │ │ │ │ │

Резервн. фонд │ │ │ │ │ │

│ (наименование │ │ │ │ │ │

│ резерва) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│данные предыдущего│ │ │ │ │ │

│года │151│ 89 │ - │ - │ 89 │

├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤

│данные отчетного│ │ │ │ │ │

│года │152│ 89 │ - │ - │ 89 │

├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤

│ Резервы, │ │ │ │ │ │

│ образованные │ │ │ │ │ │

│ в соответствии с │ │ │ │ │ │

│ учредительными │ │ │ │ │ │

│ документами: │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ (наименование │ │ │ │ │ │

│ резерва) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│данные предыдущего│ │ │ │ │ │

│года │161│ - │ - │ - │ - │

├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤

│данные отчетного│ │ │ │ │ │

│года │162│ - │ - │ - │ - │

├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤

│ Оценочные резервы: │ │ │ │ │ │

│____________________│ │ │ │ │ │

│ (наименование │ │ │ │ │ │

│ резерва) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│данные предыдущего│ │ │ │ │ │

│года │171│ - │ - │ - │ - │

├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤

│данные отчетного│ │ │ │ │ │

│года │172│ - │ - │ - │ │

├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤

│ Резервы предстоящих│ │ │ │ │ │

│ расходов: │ │ │ │ │ │

│____________________│ │ │ │ │ │

│ (наименование │ │ │ │ │ │

│ резерва) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│данные предыдущего│ │ │ │ │ │

│года │181│ - │ - │ - │ - │

├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤

│данные отчетного │ │ │ │ │ │

│года │182│ -│ -│ - │ - │

├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤


СПРАВКИ


Показатель

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

1) Чистые активы

200

36516

48948







Из бюджета

Из внебюджетных
фондов

за отчет-
ный год

за преды-
дущий год

за отчет-
ный год

за преды-
дущий год

3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным
видам деятельности
- всего



210



-



-



-



-

в том числе:

211

-

-

-

-




212
















213

-

-

-

-

капитальные вложения
во внеоборотные
активы


220


-


-


-


-

в том числе:

221

-

-

-

-




222

-

-

-

-




223

-

-

-

-


Руководитель подпись Чмарова Г.Г. Главный бухгалтер подпись А.А.Кобец

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)


"20" марта 2009 г.


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ │ КОДЫ │

За период с 1 января по 31 декабря 2008г. ├────────────┤

Форма N 4 по ОКУД │ 0710004 │

├────┬───┬───┤

│08 │12 │31 │

├────┴───┴───┤

Организация _ ОАО «Смоленскмебель» по ОКПО │ 05803637 │

├────────────┤

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │ 6731001794│

├────────────┤

Вид деятельности _ производство мебели _ по ОКВЭД │ 36.14 │

├─────┬──────┤

Организационно-правовая форма/ │ │ │

форма собственности ____________ОАО________________ │ │ │

│ │ │

__________частная__________________ по ОКОПФ/ОКФС │ 47 │ 16 │

├─────┴──────┤

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ 384 │

(ненужное зачеркнуть) └────────────┘


Показатель

За отчетный
период

За аналогичный
период предыду-
щего года

наименование

код

1

2

3

4

Остаток денежных средств на
начало отчетного года


010


7893


4319

Движение денежных средств
по текущей деятельности

Средства, полученные от
покупателей, заказчиков



020



186558



144914




030

-

-

Прочие доходы

110

898

301

Денежные средства,
направленные:

120


-182960


-134057

на оплату приобретенных
товаров, работ, услуг,
сырья и иных оборотных
активов



150


-121602


-88713

на оплату труда

160

-27123

-20705

на выплату дивидендов,
процентов


170


-


-

на расчеты по налогам и сборам

180

-27858

-23329





181


-


-

на прочие расходы

190

-6377

-1310

Чистые денежные средства от
текущей деятельности

200


4496


11158

Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов
основных средств и иных
внеоборотных активов



210




40



1017

Выручка от продажи ценных
бумаг и иных финансовых
вложений



220



-



-

Полученные дивиденды

230

-

-

Полученные проценты

240

-

-

Поступления от погашения
займов, предоставленных другим
организациям



250



-



-




260

-

-

Приобретение дочерних
организаций


280


-


-

Приобретение объектов основных
средств, доходных вложений в
материальные ценности и
нематериальных активов



290


-5865


-4040

Приобретение ценных бумаг и
иных финансовых вложений


300


-


-

Займы, предоставленные другим
организациям


310


-


-




320

-

-

Чистые денежные средства от
инвестиционной деятельности


340


-5825


-3023

Движение денежных средств
по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций
или иных долевых бумаг



350



-



-

Поступления от займов и
кредитов, предоставленных
другими организациями

360



-



-




370

-

-

Погашение займов и кредитов
(без процентов)

390


-


-

Погашение обязательств по
финансовой аренде

400


-


-

Списан. долгосрочн. фин. вложен. в уставн. капитал ООО «Рославльмебель»

410

-

-4561

Чистые денежные средства от
финансовой деятельности

430


-


-4561

Чистое увеличение (уменьшение)
денежных средств и их
эквивалентов

440





-1329



3574

Остаток денежных средств
на конец отчетного периода


450


6564


7893

Величина влияния изменений
курса иностранной валюты по
отношению к рублю

460



-



-


Руководитель подпись Чмарова Г.Г. Главный бухгалтер подпись Кобец А.А.

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)


"20" марта 2009 г.


┌─────────┐

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ │ КОДЫ │

за период с 1 января по 31 декабря 2008г. ├─────────┤

Форма N 5 по ОКУД │ 0710005 │

├──┬───┬──┤

Дата (год, месяц, число) │08│ 12│31│

├──┴───┴──┤

Организация ОАО «Смоленскмебель» по ОКПО │05803637 │

├─────────┤

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6731001794│

├─────────┤

Вид деятельности производство мебели по ОКВЭД │ 36.14 │

├────┬────┤

Организационно-правовая форма/форма собственности │ │ │

ОАО частная по ОКОПФ/ОКФС │ 47│ 16│

├────┴────┤

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │

(ненужное зачеркнуть) └─────────┘


НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ


Показатель

Наличие
на начало
отчетного
года

Посту-
пило

Выбыло

Наличие
на конец
отчетного
периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуаль-
ной собственности
(исключительные права
на результаты интеллек-
туальной собственности)



010



-



-



-



-

в том числе:
у патентообладателя на
изобретение, промышлен-
ный образец, полезную
модель



011



-



-



-



-

у правообладателя на
программы ЭВМ, базы
данных


012


-


-



-


-

у правообладателя на
топологии интегральных
микросхем


013


-


-



-


-

у владельца на товарный
знак и знак обслужива-
ния, наименование места
происхождения товаров


014


-


-



-



-

у патентообладателя на
селекционные достижения

015

-

-


-

-

Организационные расходы

020

-

-

-

-

Деловая репутация орга-
низации

030

-

-


-

-




035

-

-

-

-

Прочие

040

-

-

-

-




Показатель

На начало
отчетного

На конец
отчетного

наименование

код

года

периода

1

2

3

4

Амортизация нематери-
альных активов - всего

050

-

-

в том числе:

051

-

-




052

-

-




053

-

-


ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА


Показатель

Наличие
на начало
отчетного
года

Посту-
пило

Выбыло

Наличие
на конец
отчетного
периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Здания

070

22194

-

-301

21893

Сооружения и
передаточные устройства

075

1755

-

-



1755

Машины и оборудование

080

9126

5393

-1271

13248

Транспортные средства

085

2081

-

-109

1972

Производственный и хо-
зяйственный инвентарь

090

110

-

-25



85

Рабочий скот

095

-

-

-

-

Продуктивный скот

100

-

-

-

-

Многолетние насаждения

105

-

-

-

-

Другие виды основных
средств

110

253

14

-



267

Земельные участки и
объекты природопользо-
вания

115

-

458

-


458

Капитальные вложения на
коренное улучшение зе-
мель

120

-

-

-


-

Итого

130

35519

5865

-1706

39678




Показатель

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

наименование

код

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

20054

20391

в том числе:
зданий и сооружений

141

14368

14776

машин, оборудования, транспортных
средств

142

5123

4770

других

143

563

845

Передано в аренду объектов основных
средств - всего

150

3566

3132

в том числе:
здания

151

3545

3111

сооружения

152

-

-

оборудование

153

21

21

Переведено объектов основных средств
на консервацию

155

-

-

Получено объектов основных средств в
аренду - всего

160

352

352

в том числе:

транспортные средства

161

350

350

Объекты недвижимости, принятые в
эксплуатацию и находящиеся в процес-
се государственной регистрации

165

-

-



СПРАВОЧНО.

код

На начало
отчетного
года

На начало
предыдуще-
го года

2

3

4

Результат от переоценки объектов
основных средств:










первоначальной (восстановительной)
стоимости

171

-

-

амортизации

172

-

-



Изменение стоимости объектов основ-
ных средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции, час-
тичной ликвидации

код

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

2

3

4



180



575



-


ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ


┌───────────────────────┬──────┬─────────┬──────┬──────┬─────────┐

│ Показатель │ │ Наличие │Посту-│Выбыло│ Наличие │

├───────────────────────┼──────┤на начало│пило │ │ на конец│

│ наименование │ код │отчетного│ │ │отчетного│

│ │ │ года │ │ │ периода │

├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤

│Имущество для передачи │ 210 │ - │ - │ - │ - │

│в лизинг │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤

│Имущество, предоставля-│ │ │ │ │ │

│емое по договору прока-│ 220 │ - │ - │ - │ - │

│та │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤

│ │ 230 │ - │ - │ - │ - │

├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤

│Прочие │ 240 │ - │ - │ - │ - │

├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤

│Итого │ 250 │ - │ - │ - │ - │

├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┴─────────┘

│ │ код │На начало│На ко-│

│ │ │отчетного│нец │

│ │ │ года │отчет-│

│ │ │ │ного │

│ │ │ │перио-│

│ │ │ │да │

├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┤

│Амортизация доходных │ │ │ │

│вложений в материальные│ 260 │ - │ - │

│ценности │ │ │ │

└───────────────────────┴──────┴─────────┴──────┘


РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ,

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ


┌───────────────────────┬──────┬─────────┬──────┬──────┬─────────┐

│ Виды работ │ │ Наличие │Посту-│Списа-│ Наличие │

├───────────────────────┼──────┤на начало│пило │но │ на конец│

│ наименование │ код │отчетного│ │ │отчетного│

│ │ │ года │ │ │ года │

├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤

│Всего │ 310 │ - │ - │ - │ - │

├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤

│в том числе: │ 311 │ - │ - │ - │ - │

├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤

│ │ 312 │ - │ - │ - │ - │

├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤

│ │ │ │ │( )│ │

├───────────────────────┴──────┴──────┬──┴───┬──┴──────┼─────────┤

│ │ код │На начало│ На конец│

│ │ │отчетного│отчетного│

│СПРАВОЧНО. │ │ года │ года │

│ ├──────┼─────────┼─────────┤

│ │ 2 │ 3 │ 4 │

│ ├──────┼─────────┼─────────┤

│Сумма расходов по незаконченным │ │ │ │

│научно-исследовательским, опытно- │ 320 │ - │ - │

│конструкторским и технологическим │ │ │ │

│работам │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤

│ │ код │За отчет-│За анало-│

│ │ │ный пери-│гичный │

│ │ │од │период │

│ │ │ │предыду- │

│ │ │ │щего года│

│ ├──────┼─────────┼─────────┤

│ │ 2 │ 3 │ 4 │

│ ├──────┼─────────┼─────────┤

│Сумма не давших положительных резуль-│ │ │ │

│татов расходов по научно-исследова- │ │ │ │

│тельским, опытно-конструкторским и │ 330 │ - │ - │

│технологическим работам, отнесенных │ │ │ │

│на внереализационные расходы │ │ │ │

└─────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘


РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ


Показатель

Остаток
на начало
отчетного
периода

Посту-
пило

Списа-
но

Остаток
на конец
отчетного
периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение
природных ресурсов -
всего

410

-

-

-


-

в том числе:

411

-

-

-

-




412

-

-

-

-


СПРАВОЧНО.


Сумма расходов по участкам недр, неза-
конченным поиском и оценкой месторожде-
ний, разведкой и (или) гидрогеологичес-
кими изысканиями и прочими аналогичными
работами

код

На на-
чало
отчет-
ного
года

На конец
отчетного
периода

2

3

4



420



-



-

Сумма расходов на освоение природных ре-
сурсов, отнесенных в отчетном периоде на
внереализационные расходы как безрезуль-
татные


430


-


-


ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ


Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

наименование

код

на начало
отчетного
года

на конец
отчетно-
го пери-
ода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетно-
го пери-
ода

1

2

3

4

5

6

Вклады в уставные
(складочные) капи-
талы других органи-
заций - всего

510

179

171

-

-

в том числе дочер-
них и зависимых хо-
зяйственных обществ

511

179

171

-

-

Государственные и
муниципальные цен-
ные бумаги

515

-

-

-

-

Ценные бумаги дру-
гих организаций -
всего

520

-

-

-

-

в том числе долго-
вые ценные бумаги
(облигации, вексе-
ля)

521

-

-

-

-

Предоставленные
займы

525

-

-

-

-

Депозитные вклады

530

-

-

-

-

Прочие

535

-

-

-

-

Итого

540

179

171

-

-

Из общей суммы фи-
нансовые вложения,
имеющие текущую ры-
ночную стоимость:

Вклады в уставные
(складочные) капи-
талы других органи-
заций - всего



550



179



171



-



-

в том числе дочер-
них и зависимых хо-
зяйственных обществ

551

179

171

-

-

Государственные и
муниципальные цен-
ные бумаги

555

-

-

-

-

Ценные бумаги дру-
гих организаций -
всего

560

-

-

-

-

в том числе долго-
вые ценные бумаги
(облигации, вексе-
ля)

561

-

-

-

-

Прочие

565

-

-

-

-

Итого

570

179

171

-

-

СПРАВОЧНО.
По финансовым вло-
жениям, имеющим те-
кущую рыночную сто-
имость, изменение
стоимости в резуль-
тате корректировки
оценки



580



-



-



-



-

По долговым ценным
бумагам разница
между первоначаль-
ной стоимостью и
номинальной стои-
мостью отнесена на
финансовый резуль-
тат отчетного пери-
ода



590



-



-



-



-


ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ


Показатель

Остаток
на начало
отчетного
года

Остаток
на конец
отчетного
периода

наименование

код

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

5704

8167

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

611

4443

6377

авансы выданные

612

521

668

прочая

613

740

1122

долгосрочная - всего

620

-

-

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

-

-

авансы выданные

622

-

-

прочая

623

-

-

Итого

630

5704

8167

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

640

3946

5843

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчика-
ми

641

517

1572

авансы полученные

642

356

146

расчеты по налогам и сборам

643

1766

2320

кредиты

644

-

-

займы

645

-

-

прочая

646

1307

1805

долгосрочная - всего

650

-

-

в том числе:
кредиты

651

-

-

займы

652

-

-




653

-

-

Итого

660

3946

5843


РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)


Показатель

За
отчетный
год

За
предыдущий
год

наименование

код

1

2

3

4

Материальные затраты

710

106802

77173

Затраты на оплату труда

720

31034

23427

Отчисления на социальные нужды

730

7190

5416

Амортизация

740

1640

1108

Прочие затраты

750

15271

11446

Итого по элементам затрат

760

161937

118570

Изменение остатков (прирост [+],
уменьшение [-]):
незавершенного производства

765

-310

200

расходов будущих периодов

766

104

-1280

резервов предстоящих расходов

767

-

-


ОБЕСПЕЧЕНИЯ


Показатель

Остаток
на начало
отчетного
года

Остаток
на конец
отчетного
периода

наименование

код

1

2

3

4

Полученные - всего

810

-

-

в том числе:
векселя

811

-

-

Имущество, находящееся в залоге

820

-

-

из него:
объекты основных средств

821

-

-

ценные бумаги и иные финансовые
вложения

822

-

-

прочее

823

-

-




824

-

-

Выданные - всего

830

-

-

в том числе:
векселя

831

-

-

Имущество, переданное в залог

840

-

-

из него:
объекты основных средств

841

-

-

ценные бумаги и иные финансовые
вложения

842

-

-

прочее

843

-

-




844

-

-


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ


Показатель

Отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

наименование

код

1

2

3

4

Получено в отчетном году
бюджетных средств - всего

910

-

-

в том числе:

911

-

-




912

-

-




913

-

-



Бюджетные кредиты - всего




на на-
чало
отчет-
ного
года

полу-
чено
за от-
четный
период

Возвра-
щено
за от-
четный
период

на ко-
нец
отчет-
ного
периода

920

-

-

-

-

в том числе

921

-

-

-

-




922

-

-

-

-




923

-

-

-

-


Руководитель подпись Г.Г.Чмарова

(подпись) (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер подпись А.А.Кобец

(подпись) (расшифровка подписи)

"20" марта 2009 г.