Совета депутатов хохловского

Вид материалаДокументы

Содержание


Распределение бюджетных ассигнований на 2013-2014 годы по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Всего расходов
Подобный материал:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13












Приложение 9










к решению Совета депутатов










от 21.12.2011 № 182



















Распределение бюджетных ассигнований на 2013-2014 годы по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование расходов

2013 год Сумма, тыс.руб.

2014 год Сумма, тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

0100

 

 

Общегосударственные вопросы

1734,4

1768,0

0102 

 

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

481,1

481,4

 

002 00 00

 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

481,1

481,4

 

002 03 00

 

Глава муниципального образования

481,1

481,4

 

 

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

481,1

481,4

 

 

120

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

481,1

481,4

0104

 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

1232,3

1264,4

 

002 00 00

 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

856,9

888,4

 

002 04 00

 

Центральный аппарат

856,9

888,4

 

002 04 01

 

Содержание аппарата

856,9

888,4

 

 

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

360,3

369,8

 

 

120

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

360,3

369,8

 

 

200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

469,3

491,3

 

 

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

469,3

491,3

 

 

800

Иные бюджетные ассигнования

27,3

27,3

 

 

850

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации

27,3

27,3

 

521 00 00

 

Межбюджетные трансферты

375,4

376,0

 

521 02 00

 

Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий

1,0

1,0

 

521 02 01

 

Составление проколов об административных правонарушениях

1,0

1,0

 

 

200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1,0

1,0

 

 

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1,0

1,0

 

521 06 00

 

Межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями

374,4

375,0

 

521 06 02

 

Регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса и по определению норматива потребления коммунальных услуг

9,2

9,2

 

 

500

Межбюджетные трансферты

9,2

9,2

 

 

540

Иные межбюджетные трансферты

9,2

9,2

 

521 06 03

 

Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций

3,8

3,8

 

 

500

Межбюджетные трансферты

3,8

3,8

 

 

540

Иные межбюджетные трансферты

3,8

3,8

 

521 06 06

 

Выполнение передаваемых полномочий поселений на обеспечение обслуживания получателей средств бюджетов поселений

91,1

91,7

 

 

500

Межбюджетные трансферты

91,1

91,7

 

 

540

Иные межбюджетные трансферты

91,1

91,7

 

521 06 14

 

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне

5,3

5,3

 

 

500

Межбюджетные трансферты

5,3

5,3

 

 

540

Иные межбюджетные трансферты

5,3

5,3

 

521 06 15

 

Выполнение передаваемых полномочий поселений на выполнение части функций по контролю за исполнением бюджетов поселений

130,3

130,3

 

 

500

Межбюджетные трансферты

130,3

130,3

 

 

540

Иные межбюджетные трансферты

130,3

130,3

 

521 06 17

 

Выполнение полномочий по решению вопросов в области градостроительной деятельности

127,4

127,4

 

 

500

Межбюджетные трансферты

127,4

127,4

 

 

540

Иные межбюджетные трансферты

127,4

127,4

 

521 06 45

 

Выполнение функций по проведению проверок деятельности управляющих организаций и ТСЖ

7,3

7,3

 

 

500

Межбюджетные трансферты

7,3

7,3

 

 

540

Иные межбюджетные трансферты

7,3

7,3

0111

 

 

Резервные фонды

21,0

22,2

 

070 00 00

 

Резервные фонды

21,0

22,2

 

070 05 00

 

Резервные фонды местных администраций

21,0

22,2

 

 

800

Иные бюджетные ассигнования

21,0

22,2

 

 

870

Резервные средства

21,0

22,2

0200

 

 

Национальная оборона

66,0

67,8

0203

 

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

66,0

67,8

 

001 00 00

 

Руководство и управление в сфере установленных функций

66,0

67,8

 

001 36 00

 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутсвуют военные коммисариаты

66,0

67,8

 

 

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

66,0

67,8

 

 

120

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

66,0

67,8

0300

 

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

642,2

653,6

0310

 

 

Обеспечение пожарной безопасности

642,2

653,6

 

247 00 00

 

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

642,2

653,6

 

247 99 01

 

Содержание учреждений

642,2

653,6

 

 

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

387,3

387,3

 

 

120

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

387,3

387,3

 

 

200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

243,5

254,9

 

 

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

243,5

254,9

 

 

800

Иные бюджетные ассигнования

11,4

11,4

 

 

850

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации

11,4

11,4

0500

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

444,7

493,3

0503

 

 

Благоустройство

444,7

493,3

 

600 00 00

 

Благоустройство

444,7

493,3

 

600 01 00

 

Уличное освешение

72,0

80,1

 

 

200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

72,0

80,1

 

 

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

72,0

80,1

 

600 02 00

 

Содержание автомобильных дорог в рамках благоустройства

372,7

413,2

 

600 02 01

 

Расходы на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и искуственных сооружений на них

372,7

413,2

 

 

200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

372,7

413,2

 

 

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

372,7

413,2

0800

 

 

Культура и кинематография

890,9

806,6

0801

 

 

Культура

654,7

564,6

 

440 00 00

 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры

654,7

564,6

 

440 22 00

 

Субсидия на оказание муниципальной услуги по культуре

654,7

564,6

 

 

600

Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и инымнекомерческим организациям

654,7

564,6

 

 

610

Субсидии бюджетным учреждениям

654,7

564,6

 

442 00 00

 

Библиотеки

236,2

242,0

 

442 02 00

 

Субсидия на оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения

236,2

242,0

 

 

600

Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и инымнекомерческим организациям

236,2

242,0

 

 

610

Субсидии бюджетным учреждениям

236,2

242,0

1000

 

 

Социальная политика

74,9

78,4

1003

 

 

Социальное обеспечение населения

74,9

78,4

 

505 00 00

 

Социальная помощь

74,9

78,4

 

505 51 00

 

Закон Пермской области от 30.11.2004 №1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг"

74,9

78,4

 

 

005

Социальные выплаты

74,9

78,4

9999

 

 

Условно утверждённые расходы

98,8

203,6

 

999 00 00

 

Условно утверждённые расходы

98,8

203,6

 

 

999

Условно утверждённые расходы

98,8

203,6

 

 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

3951,9

4071,3