Пресс-релиз
Вид материала | Документы |
СодержаниеОсновные финансовые показатели по МСФО (млн. руб.) Структура выручки Компании от реализации (млн. руб.) Вид доходов Структура расходов Компании (млн. руб.) |
- Руководство по написанию пресс-релизов Как писать пресс-релизы, 187.9kb.
- Пресс-релиз, 22.75kb.
- Пресс-релиз 30 апреля в 12. 00 в пресс-центре газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 22.63kb.
- Посольство Республики Беларусь в Азербайджанской Республике беларусь сегодня, 103.7kb.
- Посольство Республики Беларусь в Азербайджанской Республике беларусь сегодня, 136.14kb.
- Балахонская Людмила Владимировна, кандидат филологических наук, доцент Кафедра связей, 62.3kb.
- Пресс-релиз, 34.67kb.
- Пресс-релиз, 43.59kb.
- Программа «Наравне со зрителем», 37.13kb.
- Отдел пенсионного фонда российской федерации в бабушкинском районе вологодской области, 22.97kb.
Пресс-релиз
16.06.2009 г.
ОАО «Сибирьтелеком»: консолидированные итоги
деятельности за 2008 год (МСФО)
ОАО «Сибирьтелеком» (РТС: ENCO/ENCOP, ENCOG/ENCOPG; ММВБ: STKM/STKMP; АДР: ОТС – SBTLY, Франкфуртская и Берлинская фондовые биржи – ISIN: US8257351036, WKN: 260452) – оператор телекоммуникационных услуг в Сибирском федеральном округе представляет аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2008 год, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Аудит финансовой отчетности за 2008 год проведен компанией ЗАО «КПМГ».
Консолидированная финансовая отчетность включает в себя активы, обязательства и результаты деятельности ОАО «Сибирьтелеком» и его дочерних предприятий (далее – Компания). Основной деятельностью дочерних предприятий является предоставление услуг сотовой связи и других телекоммуникационных услуг.
Основные финансовые показатели по МСФО (млн. руб.):
-
2008 год
2007 год
Изменение, %
Выручка от реализации
37 674
35 246
6,9
OIBDA1
13 095
12 286
6,6
Маржа OIBDA
34,8%
34,9%
EBITDA2
11 870
12 403
(4,3)
Маржа EBITDA
31,5%
35,2%
Операционные расходы
33 080
30 170
9,6
Прибыль от операционной деятельности
5 738
6 158
(6,8)
Маржа прибыли от операционной деятельности
15,2%
17,5%
Прибыль до налогообложения
2 434
4 238
(42,6)
Прибыль за отчетный период
1 529
2 659
(42,5)
Маржа прибыли за отчетный период
4,1%
7,5%
Выручка Компании от реализации
- Консолидированная выручка Компании в 2008 году возросла на 2 428 млн. руб. или на 6,9% по сравнению с 2007 годом и составила 37 674 млн. руб.
В структуре консолидированной выручки Компании основными составляющими являются доходы от предоставления услуг местной телефонной связи (11 432 млн. руб.) и услуг сотовой связи (9 951 млн. руб.) или 30,3% и 26,4% соответственно. Существенными статьями в структуре выручки являются доходы от предоставления услуг внутризоновой телефонной связи (5 383 млн. руб.) и услуг сети передачи данных и телематических услуг (Интернет) (4 401 млн. руб.) 14,3% и 11,7% соответственно. Доходы, полученные от услуг присоединения и пропуска трафика, составили 10,9% (4 106 млн. руб.) от консолидированной выручки.
Основными источниками роста доходов Компании в отчетном периоде являются рост абонентской базы сотовой связи, развитие услуг широкополосного доступа.
По сравнению с 2007 годом в 2008 году:
- наибольший прирост доходов получен от предоставления услуг сети передачи данных и телематических услуг (Интернет) - 1 337 млн. руб. или 43,6%. Основные факторы - рост числа пользователей услуг широкополосного доступа (ШПД) и соответственно рост доходов от предоставления доступа (выделенного и коммутируемого) к сети Интернет. В 2008 году количество абонентов ШПД возросло в 2,2 раза и составило на конец отчетного периода 415 тыс. пользователей;
- прирост доходов от предоставления услуг сотовой связи составил 842 млн. руб. или 9,2% за счет роста абонентской базы. За отчетный период абонентская база сотового бизнеса Компании выросла на 14% и превысила 4,8 миллиона абонентов;
- прирост выручки от аренды имущества составил 271 млн. руб. или 91,2%, что обусловлено увеличением количества объектов, сдаваемых в аренду;
- прирост доходов от предоставления услуг внутризоновой телефонной связи составил 161 млн. руб. или 3,1%, что обусловлено ростом трафика от фиксированных абонентов на сети сотовых операторов.
Структура выручки Компании от реализации (млн. руб.):
-
Вид доходов
2008 год
2007 год
Изменение
млн. руб.
%
Услуги местной телефонной связи
11 432
11 547
(115)
(1,0)
Услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи
9 951
9 109
842
9,2
Услуги внутризоновой телефонной связи
5 383
5 222
161
3,1
Услуги телеграфной сети связи, сети передачи данных и телематические услуги (Интернет)
4 654
3 282
1 372
41,8
в т.ч. услуги сети передачи данных и телематические
услуги (Интернет)
4 401
3 064
1 337
43,6
Услуги присоединения и пропуска трафика
4 106
4 255
(149)
(3,5)
Услуги содействия и агентские
609
649
(40)
(6,2)
Выручка от аренды имущества
568
297
271
91,2
Услуги подвижной радиосвязи, проводного вещания, радиовещания, телевидения
426
406
20
4,9
Прочие услуги (основные виды деятельности)
10
67
(57)
(85,1)
Выручка от прочей реализации
535
412
123
29,9
Итого
37 674
35 246
2 428
6,9
Расходы Компании
- Консолидированные расходы Компании в 2008 году возросли на 2 910 млн. руб. или на 9,6% по сравнению с 2007 годом и составили 33 080 млн. руб.
В общей сумме затрат наибольшую долю занимают расходы на оплату труда, прочие выплаты и социальные отчисления (31,8%), прочие операционные расходы (23,0%), износ и амортизация (22,2%).
По сравнению с 2007 годом в 2008 году:
- прирост прочих операционных расходов составил 1 352 млн. руб. или 21,6%, что обусловлено ростом расходов на транспортные услуги, услуги сторонних организаций и расходов, связанных с управлением, формированием резерва под обесценение основных средств, незавершенного строительства и нематериальных активов;
- размер начисленного износа и амортизации возрос на 1 229 млн. руб. или на 20,1%, что связано с активной инвестиционной политикой Компании, направленной на развитие сети;
- прирост расходов по услугам операторов связи составил 485 млн. руб. или 12,4%, что обусловлено ростом трафика, подлежащего оплате в соответствии с порядком межоператорских взаимоотношений согласно нормативно-правовой базы отрасли;
- снижение расходов на персонал на 280 млн. руб. или на 2,6% обусловлено осуществлением мероприятий по оптимизации численности сотрудников.
Структура расходов Компании (млн. руб.):
-
Вид расходов
2008 год
2007 год
Изменение
млн. руб.
%
Расходы на персонал
(10 504)
(10 784)
280
(2,6)
Износ и амортизация
(7 357)
(6 128)
(1 229)
20,1
Расходы по услугам операторов связи
(4 400)
(3 915)
(485)
12,4
Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги
(3 217)
(3 093)
(124)
4,0
Прочие операционные расходы
(7 602)
(6 250)
(1 352)
21,6
Итого
(33 080)
(30 170)
(2 910)
9,6
Капитальные затраты Компании
- Размер капитальных затрат Компании в 2008 году составил 12,5 млрд. руб., что ниже уровня 2007 года на 5,6%. Основная часть капитальных вложений направлена на развитие средств местной телефонной связи, сети передачи данных и объектов инфраструктуры связи. Уровень инвестиций, направленных на развитие услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в 2008 году, составил 20% от общего объема капитальных вложений.
Долговая нагрузка Компании
- Долговая нагрузка Компании сохраняется на приемлемом уровне. На конец 2008 года общий долг составляет 24,0 млрд. руб. (из которых 53% являются долгосрочной задолженностью), что на 11,3% выше значения данного показателя в 2007 году. Отношение чистого долга3 к EBITDA – 1,9.
Финансовые результаты Компании
По сравнению с 2007 годом в 2008 году:
- Рост показателя OIBDA составил 809 млн. руб. или 6,6%. Маржа OIBDA – 34,8%.
- Прибыль от операционной деятельности уменьшилась на 420 млн. руб., или на 6,8% и составила 5 738 млн. руб., что обусловлено опережающим ростом расходов (9,6%) по сравнению с ростом доходов (6,9%).
В составе прибыли от операционной деятельности отражено возмещение убытков от оказания универсальных услуг связи в сумме 680 млн. руб. и прочие операционные доходы в размере 464 млн. руб.
Маржа прибыли от операционной деятельности – 15,2%.
- Прибыль до налогообложения снизилась на 1 804 млн. руб., или на 42,6% и составила 2 434 млн. руб., что обусловлено как уменьшением прибыли от операционной деятельности, так и результатом влияния неденежных потерь от курсовых разниц.
- Прибыль за отчетный период составила 1 529 млн. руб., уменьшившись по сравнению с 2007 годом на 42,5%. Маржа прибыли за отчетный период – 4,1%. Основным фактором снижения чистой прибыли стали неденежные потери от курсовых разниц (отрицательное сальдо по курсовым разницам составило 1 230 млн. руб.).
Аудированная консолидированная финансовая отчетность ОАО «Сибирьтелеком» за 2008 год по МСФО доступна на корпоративном сайте Компании www.sibirtelecom.ru в разделе «Инвесторам-Финансовая отчетность».
17 июня 2009 года с 11:00 до 12:30 (время московское) на сайте www.finam.ru состоится интернет-конференция на тему: «Консолидированные итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сибирьтелеком» за 2008 год (МСФО)».
-
Отдел связей с инвесторами
ОАО «Сибирьтелеком»
тел. (383) 2191197
e-mail: shipitsin@sibirtelecom.ru
www.sibirtelecom.ru
1 Расчет показателя OIBDA производится по формуле: «Прибыль от операционной деятельности» + «Износ и амортизация».
2 Расчет показателя EBITDA производится по формуле: «Прибыль за отчетный период» + «Налог на прибыль» + «Износ и амортизация» + «Расходы по процентам» - «Финансовые доходы, в части доходов по процентам по финансовым активам».
3 Расчет показателя Чистый долг производится по формуле: «Долгосрочные заемные обязательства» + «Текущие заемные обязательства» - «Денежные средства и их эквиваленты».