Ежеквартальный отчет ОАО «Якутгазпром»  

Вид материалаОтчет

Содержание


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Период: 2007 год. Рыночная капитализация: $ 124 037 906
2.3. Обязательства эмитента
Срок наступления платежа
Место нахождения
Место нахождения
2.3.2. Кредитная история эмитента
Оао нк «юкос»
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Приведенный ниже анализ финансовых показателей деятельности ОАО «Якутгазпром» основывается на расчете динамики соответствующих показателей за 5 завершенных финансовых лет с 2003 по 2007 год и за 1 квартал 2008 года.


Чистые активы Эмитента в рассматриваемый пятилетний период существенно изменились. На протяжении 2004, 2005, 2006 гг. наблюдалось существенное снижение чистых активов, что связано с выбытием основных средств, а так же получением обществом убытков. В 2007 г. рост чистых активов обусловлен размещением дополнительной эмиссии акций, а в 1м квартале 2008 г. прирост составил + 91 494 тыс.руб. за счет получения обществом чистой прибыли.

Начиная с 2007 года наблюдается резкое снижение отношения привлеченных средств к собственному капиталу, нарушившееся лишь незначительным ростом показателя в 1м квартале 2008 г. Данная тенденция – это результат частичного погашения долгосрочных и краткосрочных займов Компании и роста собственного капитала за счет нераспределенной прибыли.

C 2006 г. коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, показывающий способность компании своевременно получать оплату за реализованную продукцию, имел положительную динамику. За 1й квартал 2008 г. оборачиваемость дебиторской задолженности составила 0,58, что в приведении к годовому показателю составит 2,32. Общество проводит серьезную работу по налаживанию платежной дисциплины со стороны покупателей продукции, что и подтверждает положительная динамика оборачиваемости дебиторской задолженности.


Таким образом, уровень коэффициентов деловой активности и финансовой стабильности характеризуют финансовое состояние ОАО «Якутгазпром» как стабильное с позитивным ростом.

2.2. Рыночная капитализация эмитента


Ценные бумаги ОАО “Якутгазпром” включены в листинг системы Некоммерческого партнерства “Фондовая биржа РТС”.

Период: 2007 год. Рыночная капитализация: $ 124 037 906

Период: 1 квартал 2008 год. Рыночная капитализация: $ 136 441 697

Методика определения рыночной капитализации эмитента:


Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФСФР России

В целях данного расчета цена определяется как цена лучшей котировки на покупку.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность, тыс.руб.


Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

Срок наступления платежа

 

До одного года

Свыше одного года

До одного года

Свыше одного года

 

На 31.12.2007 г.

На 31.03.2008 г.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками.

633 969



631 626



в том числе просроченная.

247 712

 

272 228

 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации.

33 665

 

28 544

 

в том числе просроченная.

0

 

 

 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.

396 030




451 076




в том числе просроченная.

29 041

 

29 041

 

Кредиты, тыс. руб.

0

 

0

 

в том числе просроченная.

 

 

 

 

Займы. в том числе

533 529

61 041

867 037

61 041

в том числе просроченная.

424 872

 

439 459

 

в том числе облигационные займы.

 

 

 

 

в том числе просроченные облигационные займы.

 

 

 

 

Прочая кредиторская задолженность.

795 291



764 391



в том числе просроченная.

692 548

 

751 201

 

Итого:

2 392 484

61 041

2 742 674

61 041

в том числе просроченная.

1 394 173

 

1 491 929

 


Кредиторы доля которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности на 31.12.2007:

Тыс.руб.

п/п

Полное наименование

Краткое наименование

Место нахождения

Всего

в т.ч. просроч.

1

ОАО НК Юкос г.Нефтеюганск

Юкос г.Нефтеюганск

г.Нефтеюганск

565 949

565 949

2

ЗАО Юкос-М

Юкос-М

Г.Москва

100 000

100 000



Кредиторы доля которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности на 31.03.2008:

Тыс.руб.

п/п

Полное наименование

Краткое наименование

Место нахождения

Всего

в т.ч. просроч.

1

ООО НК Юкос

г. Нефтеюганск

Юкос

г. Нефтеюганск

г.Нефтеюганск

565 949

565 949

2

ЗАО Юкос-М

Юкос-М

г.Москва

100 000

100 000

2.3.2. Кредитная история эмитента


Исполнение Эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора


Наимено-вание обязательства

Наименование кредитора (заимодавца)

Сумма основного долга, руб.

Срок кредита (займа)/срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

займ

ОАО НК «ЮКОС»

248 000 000

19.04.04 –

31.12.04

Займ не погашен

кредит

АКБ "Менатеп СПб" ОАО

г. Москва

342 000 000

19.12.03 – 17.12.04

Кредит погашен 22.12.04 г. поручителем ЗАО "ЮКОС-М" по договору поручительства № 1/530 от 19.12.03г.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам


Сумма обязательств Общества из предоставленного им обеспечения, в том числе в форме залога или поручительства, за 1 квартал 2008 года: обеспечение не предоставлялось.

Сумма обязательств третьих лиц, по которым Общество предоставило третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5% балансовой стоимости активов за 1 квартал 2008 года: обеспечение не предоставлялось.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента


Соглашений и срочных сделок Общества, не отраженных в его бухгалтерском балансе в 1 квартале 2008 года, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Общества, не заключалось.
щества, не заключалось.