Классификация затрат для принятия решений, постоянные и переменные, условно-постоянные (переменные), релевантные и нерелевантные
Дипломная работа - Бухгалтерский учет и аудит
Другие дипломы по предмету Бухгалтерский учет и аудит
;20 "Основное производство"25 "Общепроизводственные расходы"Корресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитКорресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитКорресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитСн0,00 Сн9 969,00 Сн0,00 6012 203,3968.213 728,811065 020,004391 740,00025 400,00207 020,00601 525,42 1045 680,004366 160,00703 000,00204 680,00 7012 000,00 702 000,00 708 000,00 69780,00 693 120,00 69520,00 692 080,00 Обор.13 728,81 13 728,8125.17 020,00 Обор.11 700,00 11 700,00Ск0,00 25.24 680,00 Ск0,00 265 580,00 263 720,00 Обор.156 900,00 157 900,00Ск8 969,00
26 "Общехозяйственные расходы"43 "Готовая продукция"50 "Касса"Корресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитКорресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитКорресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитСн0,00 Сн17 896,00 Сн40,00 021 600,00205 580,002091 740,0090.2170 326,795126 500,007026 000,00705 000,00203 720,002066 160,00 71500,00691 300,00 711 400,00 Обор.9 300,00 9 300,00Обор.157 900,00 170 326,79Обор.26 500,00 26 500,00Ск0,00 Ск5 469,21 Ск40,00 51 "Расчетные счета"60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"Корресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитКорресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитКорресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитСн10 096,00 Сн 147 969,00Сн48 009,00 6630 000,006017 000,005117 000,001067 796,6190.1218 000,0051206 000,0062206 000,006023 000,005123 000,0019.312 203,39 6080 000,005180 000,00108 474,58 605 000,00515 000,0019.31 525,42 68.219 525,42 68.16 000,00Обор.125 000,00 90 000,00Обор.218 000,00 206 000,00 68.13 900,00Ск 112 969,00Ск60 009,00 697 800,00 6628 000,00 68.32 883,79 5026 500,00Обор.236 000,00 219 609,22Ск26 486,78 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"68 "Расчеты по налогам и сборам"68.2 "Рассчеты по налогам и сборам" (НДС)Корресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитКорресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитКорресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитСн 4 096,00Сн 6 096,00Сн 0,0051,0028 000,005130 000,0019.313 728,81703 900,0019.313 728,8190.333 254,24 5119 525,4290.333 254,245119 525,42 516 000,0099.22 883,79 513 900,00 Обор.28 000,00 30 000,00512 883,79 Ск 6 096,00Обор.46 038,03 40 038,03Обор.33 254,24 33 254,24Ск 96,00Ск 0,0069 "Расчеты по страховым взносам"70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"71 "Расчеты с подотчетными лицами"Корресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитКорресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитКорресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитСн 4 006,00Сн 16 009,00Сн1 400,00 517 800,00203 120,0068.13 900,002012 000,0050500,00261 400,00 202 080,0050,0026 000,00208 000,00 25780,00 253 000,00 25520,00 252 000,00 261 300,00 265 000,00 Обор.500,00 1 400,00Обор.7 800,00 7 800,00Обор.29 900,00 30 000,00Ск500,00 Ск 4 006,00Ск 16 109,00
76 "Расчеты с разнами дебиторами и кредиторами"80 "Уставный капитал"96 "Резервы предстоящих расходов"Корресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитКорресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитКорресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитСн0,00 5 699 265,00Сн 591 969,00Сн 5 069,00 Обор.0,00 0,00Обор. Обор. 0,00Ск0,00 5 699 265,00Ск 591 969,00Ск 5 069,0090.1 "Продажи" (выручка)90.2 "Продажи" (себестоимость продаж)90.3 "Продажи" (НДС)Корресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитКорресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитКорресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитСн 0,00Сн0,00 Сн0,00 90.9218 000,0062218 000,0043170 326,7990.9170 326,7968.233 254,2490.933 254,24 Обор.218 000,00 218 000,00Обор.170 326,79 170 326,79Обор.33 254,24 33 254,24Ск 0,00Ск0,00 Ск0,00 90.9 "Продажи" (прибыль от продажи)99.1 "Прибыли и убытки" (прибыль)99.3 "Прибыли и убытки" (Налог на прибыль)Корресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитКорресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитКорресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитСн0,00 Сн 0,00Сн0,00 90.2170 326,7990.1218 000,009914 418,9790.914 418,9768.32 883,79992 883,7990.333 254,24 9914 418,97 Обор.14 418,97 14 418,97Обор.2 883,79 2 883,79Обор.218 000,00 218 000,00Ск 0,00Ск0,00 Ск0,00 99 "Прибыли и убытки" Корресп.со счетомДебетКорресп.со счетомКредитСн 170 096,0068.32 883,7990.914 418,97 Обор.2 883,79 14 418,97Ск 181 631,18Бухгалтерский баланс
Приложение
К приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67но
на 01 ноября 2010 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ________________________________________ по ОКПО
Идентификационный номер плательщика ИНН
Вид деятельности __________________________________ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _______________________
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АктивКод показателяНа начало отчетного годаНа конец отчетного периода1234II. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы110Основные средства1206 437 0696 430 069Незавершенное строительство130Доходные вложения в материальные ценности135Долгосрочные финансовые вложения140Отложенные налоговые активы145Прочие внеоборотные активы150Итого по разделу I1906 437 0696 430 069II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы210147 961100 105в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности211120 09685 667животные на выращивании и откорме212затраты в незавершенном производстве2139 9698 969готовая продукция и товары для перепродажи21417 8965 469товары отгруженные215расходы будущих периодов216прочие запасы и затраты217Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям220Дебиторская задолженность {платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)230в том числе покупатели и заказчики231Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение ,12 месяцев после отчетной даты)24048 00960 009в том числе покупатели и заказчики24148 00960 009Краткосрочные финансовые вложения250Денежные средства26010 13626 527Прочие оборотные активы2701 400500Итого по разделу II290207 506187 141БАЛАНС3006 644 5756 617 210
Форма 0710001