Исследование деятельности предприятия

Отчет по практике - Экономика

Другие отчеты по практике по предмету Экономика

ти ОАО "МЭФЗ" за 2008-2010 гг.

 

Таблица 1 - Основные показатели деятельности предприятия

№ п/пПоказателиЕдиница измеренияГоды, предшествующие прогнозируемому200820092010 1Объем производства промышленной продукции в фактических ценахмлн. руб.4313471159462Индексы объемов производства в сопоставимых ценах0,2101,7111,03Объем производства в натуральном выражении по застежке-молниит.п.м.223817722091индексы к предыдущему году,579,2118,04Использование производственных мощностей (по основным видам продукции):хххЗастежка-молния,739,446,5Фурнитура88885Среднесписочная численность работающихчеловек258234228в том числе ПППчеловек2582342286Затраты на произведенную продукцию, всегомлн. руб.347845155060в том числе:хххматериальные затраты-"-139018982080расходы на оплату труда-"-123715311780отчисления от средств на оплату труда-"-454568619амортизация основных средств и нематериальных активов-"-178184250прочие затраты-"-2193343316.1Из затрат на производство:хххусловно-постоянные,358,859,7условно-переменные-"-42,741,240,37Себестоимость реализованной продукциимлн. руб.3391400550008Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в отпускных ценах (без НДС и налогов и сборов из выручки)млн. руб.3980496056008.1Из общего объема реализации - выручка в СКВтыс. долл.5738719708.2Удельный вес в общем объеме выручки неденежных средств,743,745,29Удельный вес реализованной продукции (в стоимостном выражении) по рынкам сбыта:ххх- внутренний рынок,377,780,8- в страны СНГ,222,119,2- в страны вне СНГ%0,50,30,010Налоги и другие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды (без подоходного налога), всегомлн. руб.11401331135011Чистая прибыль ( + ), убыток (-)млн. руб5119330812Рентабельность реализованной продуции (работ, услуг) (прибыль от реализации/затраты на реализацию)%5,812,31213Рентабельность продаж (прибыль от реализации/выручка от реализации)%5,59,39,814Коэффициент текущей ликвидностикоэф.0,9221,5961,915Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствамикоэф.-0,085-0,0030,216Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активамикоэф0,2410,2780,2517Коэффициент обеспеченности просроченных финансовых обязательств активамикоэф.0,130,110,0218Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (средние остатки оборотных активов за отчетный период)коэф.1,781,771,5719Продолжительность 1 оборота оборотных средств дней20220322920Доля чистого оборотного капитала в активах %--0,8721Удельный вес краткосрочных обязательств в выручке от реализации продукции,342,541,522Удельный вес долгосрочных обязательств в выручке от реализации продукции%-25,522,3

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО "МЭФЗ" за 3 года, предшествующие планируемому, представлены в таблице 1. На основании анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2008 - 2010 гг. выявлены основные причины, не позволившие предприятию выйти на стабильную работу, среди них:

несоответствие численности персонала, технологической структуры предприятия и объемов выпускаемой продукции (большие производственные площади и оборудование, рассчитанные на выпуск фурнитуры и застежки-молнии для многих предприятий бывшего Советского Союза, требуют содержания значительного вспомогательного персонала, что увеличивает затраты на ее производство);

неблагоприятные условия для реализации продукции предприятия на внутреннем рынке (отсутствует таможенная защита отечественного рынка от аналогичной фурнитуры производства Китая, Тайваня, Турции и др.)

моральный и физический износ оборудования;

слабые координационные связи с потребителями;

рост цен на сырье и материалы для основного производства и теплоэнергоресурсы;

острый дефицит оборотных средств.

В результате принятых в 2008 - 2010 годах стабилизационных мер, на предприятии оптимизирована структура постоянных издержек.

За истекший период ОАО "МЭФЗ" осуществило конкретные мероприятия по выводу предприятия из кризисного состояния. В соответствии с разработанным на 2008 год бизнес-планом упорядочена структура производства и численность персонала, обновлен ассортимент выпускаемой продукции, усовершенствованы технологические процессы, обеспечена экономия материальных и топливно-энергетических ресурсов.

Причины, не позволившие выйти предприятию в 20010 году на запланированные показатели, останутся актуальными и в 2011 году. И, если часть вопросов завод может решить самостоятельно (развитие координационных связей с потребителями продукции и поставщиками материалов, совершенствование структуры производства и производственного персонала), то для решения таких вопросов, как техперевооружение производства, создания таможенной защиты белорусского рынка от недобросовестной конкуренции импортеров, требуется помощь концерна "Беллегпром" и других органов власти.

 

.3 Миссия предприятия и задачи маркетинга на 2011 г.

 

Основной миссией ОАО "Минский экспериментально-фурнитурный завод" является наиболее полное удовлетворение требований и желаний клиентов нашего предприятия, путем выпуска качественной и востребованной рынком продукции, с целью максимизации экономической эффективности деятельности завода и достижения поставленных перед ним целей. Именно это ведет к налаживанию долгосрочных деловых связей, в результате чего предприятие сможет сохранить и увеличить объемы сбыта нашей продукции, выйти на здоровый уровень рентабельности 20-25% и закрепить свои позиции на отечественных и международных рынках.

В связи с этим необходимо решение следующих задач:

. проведение тщательных маркетинговых исс?/p>