Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета Российской Федерации
Контрольная работа - Экономика
Другие контрольные работы по предмету Экономика
блей.
Проект: 50 * 84 375 = 4 218 750 рублей.
Расходы на оборудование всех новых мест:
Текущий год: (350-300) *500 = 25 000 рублей.
Проект: (400-350) *500 = 25 000 рублей.
Расходы на дооборудование всех ранее действовавших мест:
Текущий год: 300 * 350 = 105 000 рублей.
Проект: 350 * 350 = 122 500 рублей.
Хозяйственные и прочие расходы на всех детей:
Текущий год: 640*325 = 208 000 руб.
Проект: 640*375 = 240 000 руб.
Родительская плата на всех детей:
Текущий год: 30 * 325 = 9 750 рублей.
Проект: 30 * 375 = 11 250 рублей.
Средства родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской платы.
. Свод расходов на образование, руб.
НаименованиеПринятоИсполнение за 6 месяцевОжидаемое исполнениеПроект на следующий год1. ДОУ в городах4 118 6602 059 3304 118 6604 749 8002. ДОУ в сельской местности700 000400 000700 000800 0003. Школы общеобразовательные в городах5 274 3292 637 1655 274 3296 126 6864. Школы общеобразовательные в сельской местности850 000425 000850 000900 0005. Школы-интернаты в городах и сельской местности398 191200 000398 191365 9006. Приобретение учебников480 000240 000480 000500 0007. Вечерние и заочные общеобразовательные школы46 92323 46046 92348 2208. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми660 200330 100660 200710 0009. Детские дома40 00020 00040 00040 00010. Фонд всеобуча61 71330 85661 71370 74911. Прочие учреждения и мероприятия в области образования400 000200 000400 000500 00012. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков45 00022 50045 00050 00013. Итого расходов13 075 0166 588 41113 075 01614 861 35514. Приобретение инвентаря и оборудования1 000 000500 0001 000 0001 150 00015. Капитальные вложения и строительство900 000500 000900 0001 200 00016. Капитальный ремонт600 000300 000600 000500 000Всего расходов15 575 0167 888 41115 575 01617 711 355Фонд всеобуча создается в размере 1% общей суммы расходов на содержание общеобразовательных школ.Расходы на приобретение инвентаря и оборудования по общеобразовательным школам на следующий год планируется с ростом на 15%.
Здравоохранение
1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Учреждение Показатель ПроектНа начало года На конец года Среднегодовое Сроки развертывания сети Число дней функционирования Число койко-днейНорма расходов на 1 койко-деньСумма расходов в год, руб.гр. 5*гр.7питаниемедикаментыпитание гр.8*гр.9мед-ты гр.8*гр.101234567891011121. Больницы и диспансеры в сельской местности 1.Хирургические койки586663с 01.0632020 0532420481 280401 0672.Детские койки495552с 01.0732016 6402530416 000499 2003.Терапевтические койки607872с 01.0534024 4802117514 080416 1604. Родильные койки404040-33013 2003032396 000422 4005. Прочие койки708073с 01.1030021 750 2030435 000652 500ИТОГО:277319300XXXXX2 242 3602 391 3272. Больницы и диспансеры в городах 1. Хирургические койки9010094с 01.0830028 2002327649 750762 7502. Детские койки100110106с 01.0632033 8672530846 6671 016 0003.Терапевтические койки140180170с 01.0431052 70021221 106 7001 159 4004. Родильные койки120135126с 01.0833041 66327321 124 8881 333 2005. Прочие койки100110103с 01.1030030 7502230676 500922 500ИТОГО:550635599XXXXX4 404 5045 193 850
Среднегодовое количество коек (п. 5):
- среднегодовое количество коек
- количество коек на начало года
- количество развернутых новых коек
m - количество месяцев функционирования новой койки в первый год
Для больниц и диспансеров в сельской местности:
58+((66-58)*7/12) = 63 - среднегодовое количество хирургических коек
49+((55-49)*6/12) = 52 - среднегодовое количество детских коек
60+((78-60)*8/12) = 72 - среднегодовое количество терапевтических коек
+((40-40)/12) = 40 - среднегодовое количество родильных коек
+((80-70)*3/12) = 73 - среднегодовое количество прочих коек
Для больниц и диспансеров в городах:
90+((100-90)*5/12) = 94 - среднегодовое количество хирургических коек
100+((110-100)*7/12) = 106 - среднегодовое количество детских коек
140+((180-140)*9/12) = 170 - среднегодовое количество терапевтических коек
+((135-120)*5/12) = 126 - среднегодовое количество родильных коек
+((110-100)*3/12) = 103 - среднегодовое количество прочих коек
Число койко-дней (п. 8) рассчитывается как произведение среднегодового числа коек (п. 5) на число дней функционирования (п. 7).
Для больниц и диспансеров сельской местности:
63320 = 20053 - хирургические
320 = 16640 - детские
340 = 24480 - терапевтические
330 = 13200 - родильные
300 = 21750 - прочие
Для больниц и диспансеров в городах:
94300 = 28250 - хирургические
320 = 33867 - детские
310 = 52700 - терапевтические
330 = 41663 - родильные
300 = 30750 - прочие
Расходы в год на питание (п. 11) определяются как произведение числа койко-дней (п. 8) на норму расходов питания на 1 койко-день (п. 9).
Расходы в год на медикаменты (п. 12) определяются как произведение числа койко-дней (п. 8)на норму расходов медикаментов на 1 койко-день (п. 10).
2. План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов.
ДолжностьЧисло ставок должностей Расчет нормы обслуживания в часЧисло часов работы в деньДневная нагрузкаЧисло рабочих дней в году Годовая нагрузкаЧисло врачебных посещенийСредний расход на медикаменты на 1 посещениеСумма расходов на медикаменты, руб. в поликлиникена домув поликлиникена домув пол-ке гр.3* гр.5на дому гр.4* гр.6всего гр.7+ гр.8гр.10* гр.9гр.11* гр.2 гр.13*гр1212345678910111213141.Терапия2,55233156212815 901,014 7538118 020,02. Хирургия1,581,254,50,5360,62536,62528110 291,615 43722339 623,63. Гинекология151,254,5122,51,2523,752816 673,86 67418120 127,54. Педиатрия2,57233216272817 587,018 96811208 642,55. Неврология0,551,255X251,2526,252817 376,33 688518 440,66. Дерматология0,581,255X401,2541,2528111 591,35 7961586 934,47. Стоматология24X5X20-202815 62011 24020224 800,0ВСЕГОXXXXXXXXXXXX1 116 588,6
<