Приложение 1
Услуги, оказываемые УФПС Кемеровской области
Группа услуг
Наименование услуг
1. Почтовые услуги
1.1. Прием, пересылка и доставка писем, карточек, бандеролей;
1.2. Посылки;
1.3. Реализация знаков почтовой оплаты;
1.4. Экспресс-почта «ЕМS Почта России»;
1.5. «Отправления 1 класса»;
1.6. «Регион-курьер»;
1.7. Прием миграционных уведомлений.
2. Финансовые услуги
2.1. Выплата и доставка пенсий;
2.2. Почтовые переводы «Кибер Деньги»;
2.3. Прием коммунальных платежей;
2.4. Услуга «КиберПлат»;
2.5. Страхование на почте;
2.6. Кредит почтовым переводом;
2.7. Прием и оплата международных денежных переводов по системе Western Union;
2.8. Обслуживание банковских карт.
3. Услуги населению
3.1. «КиберПочт@»;
3.2. Подписка;
3.3. Подписка на собрания сочинений книжного клуба «Терра»;
3.4. Заказ товаров по каталогу «Почтовый торговый дом»;
3.5. «Кодак Фотоуслуги Почтой»;
3.6. Почта Деда Мороза;
3.7. Услуги телефонной связи;
3.8. Продажа авиа и железнодорожных билетов;
4. Услуги бизнесу
4.1. Денежные переводы «КиберДеньги» для корпоративных клиентов;
4.2. Директ-мейл.
Приложение 2
Организационная структура управления УФПС Кемеровской области
Приложение 8
Выписка из бухгалтерских балансов УФПС Кемеровской области
(тыс. руб.)
Показатели
На начало года
2006
2007
2008
2009
Активы
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
2 550
2 785
3 119
3 316
Основные средства
1 386 150
1 509 337
1 601 587
1 769 721
Незавершенное строительство
25 372
29 223
37 259
40 613
Итого по разделу I
1 414 072
1 541 345
1 641 965
1 813 650
II. Оборотные активы
Запасы
288 724
208 288
272 630
292 042
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
24 101
24 069
31 086
33 729
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
141 956
151 580
170 528
179 054
Денежные средства
20 934
19 275
20 072
20 494
Итого по разделу II
475 715
403 212
494 316
525 319
Баланс
1 889 787
1 944 557
2 136 281
2 338 969
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
500 000
500 000
500 000
500 000
Добавочный капитал
1 021 453
1 022 825
1 024 553
1 026 749
Резервный капитал
50 000
50 000
50 000
50 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
24 799
25 616
27 875
28 718
Итого по разделу III
1 596 252
1 598 441
1 602 428
1 605 467
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
180 000
198 000
215 820
324 020
Итого по разделу IV
180 000
198 000
215 820
324 020
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
18 000
28 129
160 417
245 833
Кредиторская задолженность
В том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
95 545
77 915
8 302
2 860
4 382
2 086
119 987
101 118
9 541
2 481
4 760
2 087
157 616
137 151
10 641
2 766
4 867
2 191
163 649
140 273
11 705
3 043
6 327
2 301
Итого по разделу V
113 545
148 116
318 033
409 482
Баланс
1 889 787
1 944 557
2 136 281
2 338 969
Приложение 9
Выписка из отчетов о прибылях и убытках УФПС Кемеровской области
(тыс. руб.)
Показатели
За год
2006
2007
2008
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
1 619 334
2 339 105
2 912 162
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
1 224 721
1 772 110
2 134 956
Валовая прибыль
394 613
566 995
777 206
Коммерческие расходы
173 600
194 453
242 092
Прибыль от продаж
221 013
372 542
535 114
Прочие доходы и расходы
Проценты к уплате
58 911
85 731
137 183
Прочие операционные доходы
110 458
106 210
112 583
Прочие операционные расходы
120 928
133 897
136 236
Внереализационные доходы
127 014
115 467
119 800
Внереализационные расходы
73 114
150 444
141 328
Прибыль до налогообложения
205 532
224 147
352 750
Примечания:
1. В соответствии с п.1 ст.288 НК РФ, сумма налога на прибыль распределяется головной организацией;
2. В состав расходов УФПС Кемеровской области не включены общеуправленческие расходы ФГУП «Почта России», приходящиеся на долю филиала и непосредственно консолидированные в отчетности головной организации.
Приложение 3
Укрупненная структура плана финансово-хозяйственной деятельности УФПС Кемеровской области
Приложение 4
Исполнение плана в УФПС Кемеровской области
Приложение 6
Этапы планирования показателей при использовании экономико-математического моделирования
Приложение 7
Форма платежного календаря по расчетному счету, используемая УФПС Кемеровской области
Показатели
Сумма
1. Расходы
2. Неотложные нужды
3. Заработная плата и приравненные к ней платежи
4. Налоги
5. Оплата счетов продавцов за товарно-материальные ценности