ГОТОВЫЕ ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ, КУРСОВЫЕ РАБОТЫ, ДИССЕРТАЦИИ И РЕФЕРАТЫ

Планирование на предприятии

Автор ошибка
Вуз (город) СибАДИ
Количество страниц 35
Год сдачи 2008
Стоимость (руб.) 1500
Содержание СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.................................................................................................................5
1 ПЛАН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.............................6
2 ПЛАН ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И
РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.................................................................9
3 ПЛАН МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.......................12
3.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ......................................................12
3.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ.................................................................17
4 ПЛАН ПО ТРУДУ И КАДРАМ...........................................................................18
5 СТОИМОСТЬ И АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ФОНДАМ
ПРЕДПРИЯТИЯ.......................................................................................................22
5.1 ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ...........................................22
5.2 НОРМИРУЕМЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА................................................23
6 СМЕТА НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ..................................................................25
7 ПЛАН ПО СЕБЕСТОИМОСТИ, ДОХОДАМ, ПРИБЫЛИ И
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ................................................................................................26
7.1 ПЛАН ПО СЕБЕСТОИМОСТИ........................................................................26
7.2 ПЛАН ПО ДОХОДАМ.......................................................................................26
7.3 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ.........................................................................29
7.4 ПЛАН ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ.......................................................................30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ...............................................32
ПРИЛОЖЕНИЕ А....................................................................................................34
.
ВВЕДЕНИЕ

Целью курсовой работы являются закрепление знаний и получение практических навыков ведения плановых расчетов показателей ряда разделов текущего плана грузового автотранспортного предприятия (ГАТП).
Выполнение курсовой работы связано с необходимостью формирования нормативной базы планирования в соответствии с заданными исходными данными. Для этого необходимо научиться работать с нормативно-справочной литературой.
В данной курсовой работе выполнен расчет показателей следующих разделов текущего плана ГАТП:
1) план по эксплуатации подвижного состава;
2) план по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава;
3) план материально-технического обеспечения производственно-хозяйственной деятельности;
4) план по труду и кадрам;
5) план по себестоимости, доходам, прибыли, рентабельности.

1 ПЛАН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

План по эксплуатации подвижного состава разрабатывается на основе исходных данных, норм и нормативов и включает в себя три раздела.
Раздел "Технико-эксплуатационные показатели" предусматривает определение следующих показателей: грузоподъемность g, т; коэффициент выпуска автомобилей на линию ; коэффициент использования грузоподъемности ; среднетехническая скорость , км/ч; время в наряде , ч; время погрузки-разгрузки груза , ч /2, 11, 12/; время оборота tо, ч; суточное число ездок Zсут, ед.; возможный суточный объем перевозок Zвсут, т; среднесуточный пробег автомобиля Lсс, км.
Раздел "Производительная база" предусматривает определение следующих показателей: списочное количество автомобилей Асп, ед.; автомобили- дни в хозяйстве; автомобили-дни в работе; автомобили-часы в работе; средняя грузоподъемность автомобилей по парку, т; общая грузоподъемность автомобилей, т; автомобиле-тонна-дни в хозяйстве; автомобиле-тонна-дни в работе.
Раздел "Производственная программа" предусматривает определение следующих показателей: общее количество ездок Zобщ, ед.; общий пробег автомобилей по парку Lобщ, км; объем перевезенного груза Q, т; грузооборот Р, ткм; выработка – объем груза на одну списочную тонну Q1спт, т и грузооборот на одну списочную тонну Р1спт, ткм.
Расчет показателей плана по эксплуатации подвижного состава выполнен в табл. 1.1.


Таблица 1.1
Показатели плана по эксплуатации подвижного состава
Показатель Расчетная формула Марка автомобиля Всего
ГАЗ-52-03 ГАЗ-52-04 ГАЗ-53А ЗИЛ-130 ЗИЛ-133Г УРАЛ-377Н УРАЛ-375Н КамАЗ-5320 КамАЗ-53212 МАЗ-5335 МАЗ-53352 КрАЗ-257Б1 КрАЗ-255Б1
1 Технико-эксплуатационные показатели:
1.1 Грузоподъемность, т g 2,5 2,5 4 6 10 7,5 7 8 10 8 8,4 12 7,5 -
1.2 Коэффициент выпуска автомобилей на линию
0,74 0,78 0,8 0,85 0,84 0,8 0,85 0,78 0,79 0,77 0,86 0,79 0,82 -
1.3 Коэффициент использования грузоподъемности  0,79 0,79 0,83 0,89 0,86 0,87 0,82 0,77 0,82 0,88 0,84 0,79 0,86 -
1.4 Среднетехническая скорость, км/ч
26,4 25,3 26,4 27 25,4 26,5 26,8 38,4 39 37,8 29,8 27,5 30,5 -
1.5 Время в наряде, ч
8 8,3 8 8,6 8 8,2 8,2 9 9,4 9 9 8,3 9,2 -
1.6 Время погрузки-разгрузки груза, ч /2/
0,28 0,28 0,39 0,49 0,77 0,58 0,58 0,62 0,77 0,62 0,65 0,85 0,58 -
- время погрузки-разгрузки 1 т, мин tпр1т 5,47 5,47 4,7 3,95 3,7 3,7 3,95 3,7 3,7 3,7 3,7 3,41 3,7 -
- коэффициент К 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 -
1.7 Время оборота, ч
1,23 1,31 1,3 1,6 1,79 1,56 1,89 1,84 1,95 1,68 1,99 2,34 1,89 -
1.8 Суточное число ездок, ед.
7 6 6 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 -
1.9 Возможный суточ¬ный объем перевозок, т
13,83 11,85 19,92 26,7 34,4 32,63 22,96 30,8 41 35,2 35,28 37,92 32,25 -
1.10 Среднесуточный пробег автомобиля, км
167,5 148,2 136,8 141 96,2 122,2 129,5 220,9 216,2 188 188 151,7 188 -
нулевой пробег, км lo=0,2 lм, км 5 5,2 4,8 6 5,2 5,2 7 9,4 9,2 8 8 8,2 8 -
холостой пробег, км lх=0,5 lм, км 12,5 13 12 15 13 13 17,5 23,5 23 20 20 20,5 20 -


Продолжение таблицы 1.1
Показатель Расчетная формула Марка автомобиля Всего
ГАЗ-52-03 ГАЗ-52-04 ГАЗ-53А ЗИЛ-130 ЗИЛ-133Г УРАЛ-377Н УРАЛ-375Н КамАЗ-5320 КамАЗ-53212 МАЗ-5335 МАЗ-53352 КрАЗ-257Б1 КрАЗ-255Б1
2. Производительная база:
2.1 Списочное количес¬тво автомобилей, ед.
96 90 94 93 125 103 138 87 96 81 76 87 132 1298
2.2 Автомобили-дни в хозяйстве
35040 32850 34310 33945 45625 37595 50370 31755 35040 29565 27740 31755 48180 473770
2.3 Автомобили-дни в работе
25930 25623 27448 28853 38325 30076 42815 24769 27682 22765 23856 25086 39508 382736
2.4 Автомобили-часы в работе
207440 212671 219584 248136 306600 246623 351083 222921 260211 204885 214704 208214 363474 3266546
2.5 Средняя грузоподъемность автомобилей по парку, т
- - - - - - - - - - - - - 7,21
2.6 Общая грузоподъем¬ность автомобилей, т
240 225 376 558 1250 772,5 966 696 960 648 638,4 1044 990 9363,9
2.7 Автомобиле-тонна-дни в хозяйстве
87600 82125 137240 203670 456250 281963 352590 254040 350400 236520 233016 381060 361350 3417824
2.8 Автомобиле-тонна-дни в работе
64825 64058 109792 173118 383250 225570 299705 198152 276820 182120 200390 301032 296310 2775142
3. Производственная программа:
3.1 Общее количество ездок, ед.
181510 153738 164688 144265 153300 150380 171260 123845 138410 113825 119280 100344 197540 1912385
3.2 Общий пробег авто¬мобилей по парку, км
4343275 3797328,6 3754886,4 4068273 3686865 3675287,2 5544542,5 5471472,1 5984848,4 4279820 4484928 3805546,2 7427504 60324576
3.3 Объем перевезенного груза, т
357700 302950 547500 766500 1314000 985500 985500 766500 1131500 803000 839500 949000 1277500 11026650
3.4 Грузооборот, ткм
4471250 3938350 6570000 11497500 17082000 12811500 17246250 18012750 26024500 16060000 16790000 19454500 25550000 195508600
3.5 Выработка:
Объем груза на одну списочную тонну, т
1490,42 1346,44 1456,12 1373,66 1051,2 1275,73 1020,19 1101,29 1178,65 1239,2 1315,01 909 1290,4 1177,57
Грузооборот на одну списочную тонну, ткм
18630,2 17503,8 17473,4 20604,8 13665,6 16584,5 17853,3 25880,4 27108,9 24784 26300,1 18634,6 25808,1 20879

2 ПЛАН ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

План по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава включает: виды технических воздействий, их периодичность и трудоемкость; количество воздействий каждого вида; суммарную трудоемкость.
Пробег до капитального ремонта автомобилей корректируется с помощью коэффициентов К1, К2 и К3 /10/. К1• К2 • К3 ≥ 0,5.
Периодичность ТО автомобилей корректируется с помощью коэффициентов К1 и К3 /10/. К1 К3 ≥ 0,5.
Нормативная трудоемкость ТО автомобилей корректируется с помощью коэффициентов К2 и К5, а трудоемкость ТР – К1, К2, К3, К4, К5 /10/.
При корректировании нормативов для данного курсового проекта приняты холодный климатический район и III категория условий эксплуатации.
Коэффициент К4 корректирования нормативов в зависимости от пробега с начала эксплуатации принят по средневзвешенному пробегу по АТП – 0,76 Lкр.
Количество воздействий определяется делением общего пробега на норму пробега до воздействия и вычитанием из полученной величины количества воздействий высших ступеней.
Общая трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта определяется умножением скорректированной нормативной трудоемкости на количество воздействий соответствующего вида.
Расчет показателей плана по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей выполнен в таблице 2.1.


Таблица 2.1
Показатели плана по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
Показатель Расчетная формула Марка автомобиля Всего
ГАЗ-52-03 ГАЗ-52-04 ГАЗ-53А ЗИЛ-130 ЗИЛ-133Г УРАЛ-377Н УРАЛ-375Н КамАЗ-5320 КамАЗ-53212 МАЗ-5335 МАЗ-53352 КрАЗ-257Б1 КрАЗ-255Б1
1. Количество технических воздействий:
1.1 Нормативный пробег (км) до:
капитального ремонта Lкрн, км 175000 175000 250000 300000 300000 150000 150000 300000 300000 320000 320000 250000 250000 -
К1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 -
К2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
К3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 -

112000 112000 160000 192000 192000 96000 96000 192000 192000 204800 204800 160000 160000 -
ТО-2 LТО-2н, км 12500 12500 12500 12000 12000 12000 12000 12000 12000 16000 16000 12000 12000 -
К1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 -
К3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 -

9000 9000 9000 8640 8640 8640 8640 8640 8640 11520 11520 8640 8640 -
ТО-1 LТО-1н, км 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 3000 3000 -

1800 1800 1800 2160 2160 2160 2160 2880 2880 2880 2880 2160 2160 -
1.2 Количество (ед.):
капитальных ремонтов
39 34 23 21 19 38 58 28 31 21 22 24 46 404
ТО-2
444 388 394 450 408 387 584 605 662 351 367 416 814 6270
ТО-1
1930 1688 1669 1412 1280 1277 1925 1267 1385 1114 1168 1322 2579 20016
ЕО
18151 17936 19214 20197 26828 21053 29971 17338 19377 15936 16699 17560 27656 267916
2. Нормативная трудоемкость (чел.-ч/1000 км)
текущего ремонта tтрн, чел-ч 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 6 6 8,5 8,5 5,8 5,8 6,2 6,2 -
К1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 -
К2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
К3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 -
К4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 -
К5 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 -

5,29 5,29 5,43 5,29 5,29 8,81 8,81 12,48 12,48 8,52 8,52 9,11 9,11 -


Продолжение таблицы 2.1
Показатель Расчетная формула Марка автомобиля Всего
ГАЗ-52-03 ГАЗ-52-04 ГАЗ-53А ЗИЛ-130 ЗИЛ-133Г УРАЛ-377Н УРАЛ-375Н КамАЗ-5320 КамАЗ-53212 МАЗ-5335 МАЗ-53352 КрАЗ-257Б1 КрАЗ-255Б1
ТО-2 tто-2н, чел-ч 9 9 9,1 10,6 10,6 16,5 16,5 14,5 14,5 12 12 14,7 14,7 -

7,65 7,65 7,74 9,01 9,01 14,03 14,03 12,33 12,33 10,2 10,2 12,5 12,5 -
ТО-1 tто-1н, чел-ч 2,1 2,1 2,2 2,5 2,5 3,8 3,8 3,4 3,4 3,2 3,2 3,5 3,5 -

1,79 1,79 1,87 2,13 2,13 3,23 3,23 2,89 2,89 2,72 2,72 2,98 2,98 -
ЕО tеон, чел-ч 0,4 0,4 0,42 0,45 0,45 0,55 0,55 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 -

0,34 0,34 0,36 0,38 0,38 0,47 0,47 0,43 0,43 0,26 0,26 0,43 0,43 -
2.2 Трудоемкость
текущего ремонта
22975,9 20087,9 20389 21521,2 19503,5 32379,3 48847,4 68284 74690,9 36464,1 38211,6 34668,5 67664,6 505687,9
ТО-2
3396,6 2968,2 3049,6 4054,5 3676,1 5429,6 8193,5 7459,7 8162,5 3580,2 3743,4 5200 10175 69088,9
ТО-1
4053 3544,8 3671,8 3530 3200 4852,6 7315 4307,8 4709 3564,8 3737,6 4627 9026,5 60139,9
ЕО
6171,3 6098,2 6917 7674,9 10194,6 9894,9 14086,4 7455,3 8332,1 4143,4 4341,7 7550,8 11892,1 104752,7
2.3 Суммарная трудоемкость (чел-ч)
36596,8 32699,1 34027,4 36780,6 36574,2 52556,4 78442,3 87506,8 95894,5 47752,5 50034,3 52046,3 98758,2 739669,4
Список литературы 1. Автомобильный транспорт. – 1991. – № 8.
2. Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей. – М.: Экономика, 1990. – 50 с.
3. Краткий автомобильный справочник НИИAT. – М.: Транспорт, 1984. – 220 с.
4. Краткий автомобильный справочник / А.Н. Понизовкин, Ю.М. Зласко, М.Б. Ляпиков. – М.: Трансконсалтинг, 1994. – 779 с.
5. Новые нормы расхода топлив и ГСМ. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 64 с.
6. Нормативы численности рабочих, занятых техническим обслуживанием и текущим ремонтом подвижного состава автомобильного транспорта. – М.: Экономика, 1988. – 208 с.
7. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих автотранспортных объединений и предприятий. – М.: Экономика, 1990. – 34с.
8. Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте. – Омск, 1997. – 60 с.
9. О составе затрат и единых нормах амортизационных отчислений. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 224 с.
10. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. – М.: Транспорт, 1988. – 78 с.
11. Прейскурант 13-01-01. Тарифы на перевозку грузов и другие услуги, выполняемые автомобильным транспортом.
12. Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта / С.Л. Голованенко, О.М. Жарова, Т.И. Маслова, В.Г. Посыпай; Под общей ред. С.Л. Голованенко. – М.: Транспорт, 1984. – 320 с.
13. Справочные и нормативные материалы по автомобильному транспорту. Курган, 1987. – 388 с.
14. Закон Омской области "О транспортном налоге", принят Постановлением ЗС Омской области от 11 ноября 2002 г. № 220.
Выдержка из работы Стоимость и амортизационные отчисления по основным производственным фондам рассчитана в таблице 5.1.
Таблица 5.1
Стоимость и амортизационные отчисления по основным производственным фондам
Наименование фондов и отчислений Структура, % Стоимость, руб. Норма амортиза¬ции, % Сумма аморти¬зационных отчислений, руб.
1. Здания 24 58971360 1,2 707656
2. Сооружения и передаточные устройства 7 17199980 8,3 1427598
3. Силовые и рабочие материалы и оборудования 6 14742840 6,7 987770
4. Инвентарь и инструмент 2 4914280 12,5 614285
5. Прочие фонды 1 2457140 2,5 61429
6. Подвижной состав /1, 8/ 60 Табл. 5.2 147428400 18620730
Итого 100 - 245714000 22419468


Амортизацию подвижного состава определяют по формуле

.

Норма амортизации рассчитывается с учетом технического состояния парка. Расчет амортизации подвижного состава выполнен в табл. 5.2.

5.2 НОРМИРУЕМЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА

Нормируемые оборотные средства рассчитываются по формуле

.

СНОС = 42245639 •100 = 44005874 руб.
96




Таблица 5.2
Расчет амортизации подвижного состава
Показатель Расчетная формула Марка автомобиля Всего
ГАЗ-52-03 ГАЗ-52-04 ГАЗ-53А ЗИЛ-130 ЗИЛ-133Г УРАЛ-377Н УРАЛ-375Н КамАЗ-5320 КамАЗ-53212 МАЗ-5335 МАЗ-53352 КрАЗ-257Б1 КрАЗ-255Б1
Норма амортизации, % НА 0,37 0,37 0,3 0,2 0,2 0,37 0,37 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 -
Балансовая цена автомобиля, руб. ЦА 90000 90000 102600 108000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 -
Общий пробег автомобилей по парку, км Lобщ 4343275 3797328 3754886 4068273 3686865 3675287 5544542 5471472 5984848 4279820 4484928 3805546 7427504 60324576
Амортизация подвижного состава, руб. АПС 1446311 1264510 1155754 878747 884848 1631828 2461777 1313153 1436364 1027157 1076383 1369997 2673901 18620730
Списочное количество автомобилей, ед. АСП 96 90 94 93 125 103 138 87 96 81 76 87 132 1298
Стоимость подвижного состава, руб. 8640000 8100000 9644400 10044000 15000000 12360000 16560000 10440000 11520000 9720000 9120000 10440000 15840000 147428400



6 СМЕТА НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

Расчет сметы накладных расходов выполнен в табл. 6.1.
Таблица 6.1
Показатели сметы накладных расходов
Наименование статей расходов Процент, % Сумма по видам накладных расходов
1. Административно-хозяйственные расходы 2152928
1.1 Командировочные 0,15 134558
1.2 Почтово-телеграфные и телефонные 0,45 403674
1.3 Конторско-канцелярские и типографские 0,3 269116
1.4 Текущий ремонт административно-управленческих зданий и помещений 1,5 1345580
2. Общепроизводственные расходы 42074101
2.1 Содержание производственных помещений и сооружений 12 18559301
2.2 Амортизация основных фондов, кроме подвижного состава Таб. 5.1 3798738
2.3 Содержание и ремонт производственного оборудования 1-2% от Собор (Таб. 5.1 п.3) 294857
2.4 Топлива, электроэнергия, вода для текущих целей 6 5382320
2.5 Вспомогательные материалы для производственных целей 1,05 941906
2.6 Расходы по охране труда и техники безопасности 3 2691160
2.7 Расходы, связанные с арендой основных фондов 0,5 448527
2.8 Содержание автомобильного хозяйства и технического обслуживания 6 5382320
2.9 Бланки эксплуатационной и технической документации 1,5 1345580
2.10 Расходы по повышению квалификации кадров 1,5 1345580
2.11 Расходы по изобретательству, техническому усовершенствованию и рационализации 1,5 1345580
2.12 Противопожарные мероприятия 0,3 269116
2.13 Прочие производственные расходы 0,3 269116
Итого по смете: 44227029

1 - процент берется от контрольной суммы, Сконтр = 0,15 *
(ФОТнач – ФОТрсс нач + Зт + Зсм + Ззч,м + Зкр + Зврш + Апс)

7 ПЛАН ПО СЕБЕСТОИМОСТИ, ДОХОДАМ, ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

7.1 ПЛАН ПО СЕБЕСТОИМОСТИ

Расчет себестоимости автомобильных перевозок и ее структуры представлен в табл. 7.1.
Таблица 7.1
Себестоимость автомобильных перевозок
Статьи себестоимости Сумма затрат, руб. Структура себестоимости, %
1. Фонд оплаты труда Табл. 4.1 70223868,2 10,6
2. ЕСН (26%) 18258206 2,8
3. Топливо Табл. 3.1 400529853 60,6
4. Смазочные, обтирочные и прочие материалы Табл. 3.1 16941404 2,6
5. Ремонтный фонд Табл. 3.1 52301496 7,9
6. Затраты на восстановление, износ и ремонт шин Табл. 3.1 39418241 6
7. Амортизация подвижного состава Табл. 5.2 18620730 2,8
8. Накладные расходы Табл. 6.1 44227029 6,7
Итого: - 660520827 100

7.2 ПЛАН ПО ДОХОДАМ

7.2.1 Плановый доход

Дпл=S•1,3,

где S – себестоимость автомобильных перевозок.
Дпл = 660520827 • 1,3 = 858677075 руб.

7.2.2 Доход по прейскуранту /10 /

Для бортовых автомобилей до 5 т

,

где m – количество отправок,
– тариф за одну отправку.
Для автомобилей свыше 5 т и автомобилей самосвалов

,

где  – тариф за 1 т;


Расчет дохода по прейскуранту выполнен в табл. 7.2.

Куб = 858677075 / 21871555 = 39,26.


Таблица 7.2
Расчет дохода по прейскуранту
Показатель Расчетная формула Марка автомобиля Всего
ГАЗ-52-03 ГАЗ-52-04 ГАЗ-53А ЗИЛ-130 ЗИЛ-133Г УРАЛ-377Н УРАЛ-375Н КамАЗ-5320 КамАЗ-53212 МАЗ-5335 МАЗ-53352 КрАЗ-257Б1 КрАЗ-255Б1
Грузоподъем¬ность, т g 2,5 2,5 4 6 10 7,5 7 8 10 8 8,4 12 7,5 -
1.3 Коэффициент использования грузоподъемности  0,79 0,79 0,83 0,89 0,86 0,87 0,82 0,77 0,82 0,88 0,84 0,79 0,86 -
Масса отправки, т Мотпр, т 1,975 1,975 3,32 5,34 8,6 6,525 5,74 6,16 8,2 7,04 7,056 9,48 6,45 -
Объем перевезенного груза, т Q 357700 302950 547500 766500 1314000 985500 985500 766500 1131500 803000 839500 949000 1277500 11026650
Количество отправок, ед. m 181114 153392 164910 499416
Длина ездки с грузом, км lср 12,5 13 12 15 13 13 17,5 23,5 23 20 20 20,5 20 -
Поясной коэффициент Кп 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 -
Тариф за одну отправку /тонну, руб. 4,75 4,9 6,86 1,51 1,37 1,37 1,68 2,1 2,07 1,86 1,86 1,89 1,86 -
Доход по прейскуранту, руб. Дпрейск 946321 826783 1244411 1273157 1980198 1485149 1821204 1770615 2576426 1642938 1717617 1972971 2613765 21871555




7.3 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ

Налоги и отчисления рассчитаны в табл. 7.3.
Таблица 7.3
Налоги и отчисления
Налоги и отчисления Ставка Налогооблагаемая база Сумма, руб.
1. Транспортный налог 5045360
до 100 л.с. 13950 139500
св. 100 до 150 л.с. 43510 696160
св. 150 до 200 л.с. 57960 1159200
св. 200 до 250 л.с. 90990 2365740
св. 260 л.с. 20140 684760
2. Налог на имущество 2,2% 245714000 5405702
Итого: - - 10451068

Расчет налогооблагаемой базы по транспортному налогу представлен в табл. 7.4.

,

где Пн/о – прибыль для налогообложения;
– плановый доход;
S – себестоимость;
Н – налоги и отчисления.

Пн/о = 858677075 - 660520827 - 10451068 = 187705180,2 руб.

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия.

Паmn = Пн/о-Нп,

где Нп – налог на прибыль.

Нп = 0,24 • 187705180 = 45049243 руб.

Паmn = 187705180 - 45049243 = 142655937 руб.

7.4 ПЛАН ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Рентабельность затрат

R = П/S•100.

R = 142655937 / 660520827 • 100 = 21,6%.

Рентабельность фондов

R = П/(Сопф+Снос),

где Cопф – стоимость основных производственных фондов;
Снос – стоимость нормируемых оборотных средств.

R = 142655937 / ( 245714000 + 44005874 ) = 0,492.