Городского округа

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6

В 2009 году введено в эксплуатацию 24 магазина и 23 торговых павильона, общая площадь введенных объектов составила 2679 кв.м., создано 142 новых рабочих места. Введено в эксплуатацию одно предприятие общественного питания площадью 120 кв.м., создано 8 рабочих мест.

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2009 году составил 493,1 млн.рублей, в том числе:

строительно-монтажные работы составили 94,7 % или 467,0 млн.рублей, причем основная доля инвестиций (305,3 млн.рублей) направлена на жилищное строительство;

строительство и реконструкция объектов торговли и общественного питания - 54,0 млн.рублей;

строительство и реконструкция объектов здравоохранения и физической культуры - 14,5 млн.рублей;

- строительство и реконструкция объектов коммунальной
инфраструктуры: городской канализационный коллектор - 35,7 млн.рублей;
объекты теплоснабжения - 5,9 млн.рублей;

- строительство и реконструкция объектов производственного
назначения - 23,3 млн.рублей;

- приобретение машин и оборудования - 54,4 млн.рублей.

В целях создания условий для повышения уровня жизни граждан, доступности и качества жилья завершено строительство 143 индивидуальных жилых домов общей площадью 16731 кв.м. (163 квартиры), 39-квартирного жилого дома общей площадью 2692 кв.м. Таким образом, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила в 2009 году 27,6 кв.м. (самый высокий показатель среди городов области), что выше соответствующего показателя 2008 года на 0,4 кв.м.; в том числе введено в действие за год в расчете на одного жителя 0,5 кв.м.жилых помещений (в 2008 году - 0,4 кв.м.). Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения возросло по сравнению с 2008 годом на 1,4 % и составило 442 единицы (третье место среди городов области) при прогнозе 440, введено в действие за год 4,8 единиц (в 2008 году 4,5 единиц) при прогнозе 4,6 единиц. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий, составил 19423 кв. м. (в 2008 г. 18516 кв.м) при прогнозе 18500 кв.м. или 202 квартиры при прогнозе 186 квартир. Очевидно, на фоне отрицательных макроэкономических процессов градостроительная деятельность в городе не только не была приостановлена, но развивалась с положительной динамикой.

Социально-инвестиционная деятельность характеризуется также повышением других частных показателей для оценки эффективности в этой сфере. Увеличилась по сравнению с прошлым годом площадь земельных участков, предоставленных для строительства, с 2,2 га до 2,7 га при прогнозируемом значении 2,5 га, что стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию земельного участка, оснащенного коммунальной инфраструктурой, для строительства жилых домов коттеджного типа. С 64,7 до 67 процентов возросла доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в результате деятельности по выявлению ранее неучтенных или неиспользуемых земельных участков, а также выкупа земельных участков арендаторами.

Основной целью деятельности в сфере жилищно-комунального хозяйства является повышение качества и доступности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, уровня благоустройства городской территории и состояния жилищного фонда. В условиях сложившейся экономической ситуации выполнение антикризисных мер в 2009 году велось по нескольким экономическим направлениям:

- участие в национальных проектах, что позволило привлечь
дополнительные средства в городской бюджет и направить их на
совершенствование инженерной инфраструктуры и в результате дало снижение
технологических потерь, количества аварий, повысило качество коммунальных
услуг и, в конечном итоге, улучшило финансовое положение предприятий этой
сферы;

- коммерциализация коммунального сектора, стимулирующая
предприятия заранее просчитывать планируемые доходы и расходы,
потенциальные риски, более четко планировать свою деятельность;

- участие в управлении жилищным фондом собственников квартир в
многоквартирных домах, что привело к более рациональному отношению и
содержанию мест общего пользования и заинтересованности в поддержании
должного состояния общего имущества домов.

Вследствие проведенных мероприятий улучшилось значение частного показателя «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами»: доля управления управляющими организациями (общества с ограниченной ответственностью) возросла с 69 % в 2008 году до 72 % в 2009 году при прогнозе 67 %; увеличилась доля управления товариществами собственников жилья либо жилищными кооперативами с 10,4 % в 2008 году до 11,3 % в 2009 году.

В истекшем году был проведен конкурс по выбору управляющей организации, а также ряд домов по результатам общих собраний собственников жилых помещений заключили договоры с управляющими организациями на управление своими домами. Всего в обслуживании управляющих компаний находится 565 домов общей площадью 360,12 тыс.кв.м.

На территории города действуют 42 товарищества собственников жилья, в которые вошли 87 многоквартирных домов общей площадью 360,12 тыс.кв.м.

На территории города действуют 42 товарищества собственников жилья, в которые вошли 87 многоквартирных домов общей площадью. 118,9 тыс.кв.м. В рамках реализации программы «Капитальный ремонт жилищного фонда» за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и средств собственников помещений были проведены работы по капитальному ремонту 74-х многоквартирных домов на сумму 68,8 млн.рублей (отремонтировано 20,7 тыс. кв.м. кровли, 9,5 тыс.кв.м. фасадов, проведен ремонт внутридомовых инженерных сетей). Составлен и выполняется график работ по проведению и формированию государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома: в 2009 году проведены работы по 23 домам, показатель «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» возрос по сравнению с 2008 годом на 2 % и составил 11,7 %.

В соответствии с областной программой «Внедрение коллективного (общедомового учета) тепловой энергии, горячей, холодной воды и электрической энергии в многоквартирных домах на территории Тамбовской области на 2009-2011 годы» в городе разработана и реализуется аналогичная программа, предусматривающая достижение запланированных показателей в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов. В 2009 году в городе возросла доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета:

по холодному водоснабжению - на 2,5 %;

по горячему водоснабжению - на 1,7 %;

по газу - на 3,8 % и составила 91,8 % при прогнозе 90 %;

по электроэнергии - на 11,7 % и составила 91,7 % при прогнозе 85 %;

по тепловой энергии - на 3,8 %.

Уровень собираемости платежей за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги возрос по сравнению с 2008 годом на 2,8 % и составил 98,5 при прогнозируемом значении 98 %, что достигнуто за счет активизации работы по взысканию задолженности через судебные органы и службу судебных приставов.

Целью работы по благоустройству территории города в 2009 году являлось создание более комфортных условий проживания горожан. Финансовую основу этого направления деятельности составили расходы городского бюджета, из которого выделено 10617,6 тыс.рублей, данные средства освоены в полном объеме. Фактически с учетом всех источников финансирования (федеральный, областной, местный бюджеты, средства частных инвесторов, внебюджетные средства) израсходовано 31596,6 тыс. рублей.

Работу по вывозу и захоронению отходов осуществляет муниципальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (МУМПП ЖКХ) в соответствии с лицензией на обращение с отходами № ОТ-14-000343 (68) от 29.05.2009 г. Полигон ТБО находится в хозяйственном ведении МУМПП ЖКХ, вывоз отходов производится по договорам. Для населения организована контейнерная и бестарная очистка. Оборудовано 6 новых контейнерных площадок (34 контейнера, 338 - всего), два маршрута бестарной очистки, огорожено и покрашено 24 контейнерных площадки, установлено 54 урны. За 2009 год на полигон ТБО вывезено 49,97 м³ твердых отходов (в т.ч.от населения 35,0 тыс. м³, от иных лиц - 14,97 тыс.м³).

К выполнению работ по озеленению городской территории привлекались как муниципальные предприятия, так и частные предприниматели. Затраты на озеленение с привлечением средств частных лиц составили 346,0 тыс.рублей. Высажено 100 саженцев, разбито 1600 м² цветников, произведена опиловка более 300 деревьев, а также кустарника по улицам города. Также проведена покраска ограждений и памятников. Площадь окрашенных поверхностей составила 1,6 тыс.м².

В прошедшем году благоустраивались места отдыха горожан, в том числе места массового отдыха в прибрежной черте реки Цна. Восстановлено благоустройство городского пляжа, обустроены три детских площадки. Отремонтировано шесть автобусных остановок.

Произведенное в 2008 году сплошное асфальтирование центральных улиц и основных городских транспортных магистралей позволило в 2009 году сосредоточить усилия на приведении в порядок периферийных улиц. Так был произведен текущий ремонт 1717 квадратных метров проезжей части и тротуаров, тротуарной плитки, на асфальтовом покрытии специализированной организацией была восстановлена дорожная разметка.

Затраты на ремонт и модернизацию уличного освещения составили 455 тыс. рублей. В районе 3-го городка при проведении реконструкции системы электроснабжения было установлено 12 новых фонарей, по всему городу было заменено более 250 ламп. Значительный вклад в организацию освещения города, в частности внутридомовых территорий, вносят созданные товарищества собственников жилья.

В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов, а также за счет других источников финансирования было отремонтировано 10411,1 м² фасадов на сумму 10657,1 тыс.рублей. В их числе фасады восьми зданий в центральной части города.

Заметным событием 2009 года стало строительство в районе гуманитарной гимназии современного искусственного футбольного поля, оборудованного системой дренажа, трибунами, ограждением. Стоимость объекта составила 8400 тыс.рублей.

В соответствии с Программой модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города в 2009 году проложены канализационные коллекторы протяженностью 1,7 км; после окончания работ проведены необходимые мероприятия по восстановлению асфальтового покрытия, благоустройству и укреплению обочин, освоено 37443,81 тыс.рублей. Произведена реконструкция котельной по ул.Пролетарская, 68, освоено 5975,39 тыс.рублей. Закончены работы по очистке ручья Рясловка, сметная стоимость которых составила свыше 6 млн.рублей. На городских очистных сооружениях построен цех механического обезвоживания канализационных стоков. Введена в строй система автоматизации и диспетчеризации водоснабжения. За счет средств частных инвесторов проведено 0,5 км линий водопровода, установлено электрооборудование, разбиты цветочные газоны.

Проведен ремонт муниципального жилого фонда на сумму 1069,5 тыс.рублей. Выполнен текущий ремонт автодорог города, на что освоено средств в сумме 1436,34 тыс.рублей.

Знаковым событием для города в 2009 году стал ввод в эксплуатацию поликлиники на 400 посещений в смену, оснащенной современным оборудованием; выделенный лимит в сумме 6162,86 тыс.рублей освоен в полном объеме.

В 2008 году администрацией города совместно с МУЗ «Моршанская ЦРБ» проводилась целенаправленная работа по реализации прав и потребностей жителей города на общедоступную и качественную медицинскую помощь помощь.

Принято постановление главы города Моршанска от 10.11.2008 г. № 1256 «Об утверждении плана мероприятий по улучшению демографической ситуации в г. Моршанске на период 2008-2010г.г.»

Приказом главного врача ЦРБ утвержден План мероприятий по снижению смертности трудоспособного населения. Улучшилось диспансерное наблюдение за больными, с октября месяца 2009г. работает стационар на дому, проводятся профилактические медицинские осмотры с последующим динамическим наблюдением за выявленными больными (работающие; работающие во вредных условиях; мужчины 30-60 лет; женщины фертильного возраста).

Продолжается работа по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».

В результате проведенных мероприятий число случаев смерти лиц до 65 лет на дому уменьшилось в сравнении с 2008 годом со 135 до 119.

Число умерших от инсульта на дому уменьшилось с 22 до 10.

В городе реализуется Подпрограмма «Профилактика артериальной гипертонии» из Программы профилактики социально-значимых заболеваний на 2009-2011гг. В ЦРБ проведен медицинский совет по улучшению медицинской помощи больным с цереброваскулярными заболеваниями, улучшилось их диспансерное наблюдение. Работает школа по обучению больных с гипертонической болезнью, с бронхиальной астмой.

Случаев смерти от инфаркта миокарда на дому нет. В стационаре – в первые сутки – 1. все больные с инфарктами миокарда лечатся в стационаре, при поступлении проходят через отделение реанимации.

Случаев смерти детей на дому – 0, в первые сутки в стационаре – 1 (с врожденными аномалиями развития, жил после родов 5 минут).

С 01.11.2009 г. Дополнительным соглашением к Тарифному соглашению введены медико-экономические стандарты (МЭС гипертоническая болезнь).

С 01.07.2009 г. введена отраслевая система оплаты труда, в результате чего произведена оптимизация штатной численности, рост заработной платы составил 106 % к 2008 году, а также обеспечена зависимость уровня заработной платы медицинских работников от квалификации, сложности выполняемой работы в пределах фонда оплаты труда

Число работающих в МУЗ «Моршанская ЦРБ» в расчете на 10000 населения составляет 206,9 человек. Данный показатель снизился из-за уменьшения числа работающих в учреждении. В связи с переходом на новую систему оплаты труда, в целях оптимизации штатного расписания, рационального использования бюджетных средств, произошло сокращение штата работников.

Показатель числа участковых врачей составляет 4,8. Расхождение с показателем 2008 года – 5,1 объясняется тем, что один врач-терапевт участковый находится в отпуске по уходу за ребенком в сравнении с 2008 годом.

Число средних медицинских работников в расчете на 10000 населения уменьшилось в связи с дефицитом кадров медицинских сестер. Основными причинами увольнений является низкая заработная плата, пенсионный возраст работников.

Число участковых медсестер увеличилось в связи с реализацией национального проекта «Здоровье», некоторое увеличение числа врачей связано с проводимой кадровой работой.

Уровень госпитализации составил 16,0 на 100 жителей. Объемы стационарной медицинской помощи и, соответственно, госпитализации определяются программой госгарантий обеспечения жителей Тамбовской области бесплатной медицинской помощью, утверждаемой ежегодно главной администрации области.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре также определяется Программой госгарантий для разного профиля коек. Замечаний со стороны страховых медицинских компаний по данному показателю к ЦРБ не было. Среднегодовая занятость койки составила 312,1 дня при прогнозе в 324 дня. Этот показатель связан с объемами стационарной медицинской помощи по Программе госгарантий и уменьшением числа пребывания по 1 случаю госпитализации на койках некоторых профилей.

Число коек в муниципальном лечебно-профилактическом учреждении на 10000 человек населения составило 92,8. На начало 2009 года проводилась реструктуризация коек в пределах общего числа коек в больнице (слабо работающие койки передавались в отделения, где существовала очередь на госпитализацию).

Снижение стоимости содержания одной койки в учреждении в сутки связано с изменениями в инструкции по заполнению данной формы (так при расчете в 2008г. применялось суммирование всех расходов бюджета на содержание стационарной медицинской помощи по отношению к стационарным объемам по обязательному медицинскому страхованию.

Увеличение средней стоимости 1 койко-дня в стационаре произошло в результате увеличения доли бюджетных расходов при уменьшении объемов стационарной помощи

Показатель «Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя» рассчитан в соответствии с выполненными объемами медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий на 2009 год.

Расчет стоимости по всем видам медицинской помощи выше уровня 2008 года, в связи с увеличением расходов бюджета и средств ОМС при уменьшении выполненных объемов медицинской помощи.

Благодаря систематической работе по повышению качества медицинского обслуживания горожан, показатель Удовлетворенность населения медицинской помощью» возрос с 63,8 % в 2008 году до 69,8 % в 2009 году.

В области достижения стратегической цели доступного качественного образования основными задачами в 2009 году были:

- развитие сети общеобразовательных учреждений города по созданию
условий для повышения качества образования независимо от места жительства
(г.Моршанск, Моршанский район);

- осуществление мероприятий по обновлению содержания общего
образования;

- обеспечение дальнейшего развития системы дошкольного образования;

осуществление обновления организационных форм, технологий, механизмов обеспечения качества образования;

продолжение работы по созданию условий для обеспечения доступности дополнительного образования детей, ориентированного на формирование успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей;

- обеспечение развития системы воспитательной деятельности в ОУ.

В целях обеспечения доступности дошкольного образования в рамках городской целевой программы «Развитие дошкольного образования и воспитания в г.Моршанске на 2008-2012 годы» активно внедряются дополнительные формы дошкольного воспитания: открыты адаптационные группы кратковременного пребывания для детей от 1,5 до 3-х лет (ДОУ №№ 4,6,11,14,20), Центры игровой поддержки ребенка (ДОУ №№ 4,11), в ДОУ №№ 3,10 созданы консультационные пункты для родителей и детей, основной задачей которых является создание всесторонней помощи детям, не посещающим детские сады, в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу. Открыты Ресурсные центры: в ДОУ № 6 - по работе с одаренными детьми, в ДОУ № 16 - по оздоровлению детей, в ДОУ № 10 - по работе с детьми, имеющими недостатки в развитии речи.

К сожалению, охват детей дошкольными образовательными услугами не достигает 100 % по причине оказания данной образовательной услуги детям, проживающим в сельской местности: 97 детей от 3 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные учреждения, зарегистрировано в Моршанском районе, а это составляет 6,7 % от числа детей, проживающих на территории городского округа, для детей от 5 до 7 лет - 35 человек или 5,6 %. Тем не менее, общий охват детей всеми формами дошкольного образования в 2009 году составил 81,6 %, что на 1,8 % выше уровня 2008 года; удовлетворенность населения качеством дошкольного образования повысилась с 65,5 % до 82,1 %.

Основным показателем работы общеобразовательных учреждений является государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших программы основного общего образования и среднего (полного) общего образования. Анализ результатов итоговой аттестации за курс основной школы в 2009 году показал 100 % -ную успеваемость, качество знаний по городу составило 84,5 %, что на 18 % выше, чем в 2008 году. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе учеников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвующих в ЕГЭ, составил 97,4 %, в 2008 году значение этого показателя было 91,6 %.

В течение 2009 года в общеобразовательных учреждениях города проводилась работа по повышению эффективности расходования бюджетных средств. Средняя наполняемость классов увеличилась по сравнению с 2008 годом на 1,6 человек и составила 25,4; принимаются меры по сокращению доли муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-ей ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек.

В целях развития в городе единой образовательной среды в 2009 году проведена работа по расширению содержания и вариативности форм дополнительного образования: помимо уже функционирующего Центра дополнительного образования на базе МОУ «Гимназия» открыт аналогичный центр на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)». Во всех общеобразовательных учреждениях

города расширен спектр предоставления услуг по дополнительному образованию за счет новой направленности: если раньше основными направлениями были художественно-эстетическое и декоративно-прикладное, то с 2009 года добавились естественно-научный и социально-педагогический профили. Данная деятельность служит реализации задачи по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения и способствует увеличению охвата детей услугами дополнительного образования с 78,3 % в 2008 году до 85 % в 2009 году.

Повысился удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, который в 2009 году достиг 16,9 %. В городе функционируют 28 спортивных залов, 23 плоскостных спортивных сооружений, два бассейна, один стадион, в 2009 году введено в эксплуатацию футбольное поле с искусственным покрытием, в зимний период работал каток с пунктом проката коньков.

Во всех образовательных учреждениях общего среднего и профессионального образования действуют спортивные секции по волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике, футболу, настольному теннису, бодибилдингу; в городе работают МОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа», спортивные клубы «Космос» по футболу, «Олимп» по боксу и единоборствам, «Сокол» по борьбе, «Алиса» по спортивному туризму, а также спорткомплексы «Локомотив» (локомотивное депо) и «Юность» (Моршанский текстильный техникум). В работе со взрослым населением проводятся систематические тренировки по волейболу, баскетболу, футболу, постоянно действуют группы здоровья при клубе «Ветеран» и спортивных комплексах.

Значение показателя «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» рассчитывался по данным о количестве предоставленных населению платных услуг и составил 81 % (в 2008 году - 77 %).

В бюджетной сфере поступления собственных доходов (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг) составили:

за 2008 год – 112,8 млн. рублей,

за 2009 год – 122,0 млн. рублей, рост – 108,2 процента.

Доля собственных доходов бюджета города в общем объеме доходов за 2009 год снижена из-за увеличения общего объема межбюджетных трансфертов (2008 год – 276,5 млн. рублей, 2009 год – 317,5 млн. рублей).

По расходам бюджет города за 2009 год исполнен с ростом к 2008 году на 112,1 процента. Увеличение расходов произошло за счет роста расходов на оплату за коммунальные услуги из-за повышения тарифов на них и в связи с ростом расходов за счет целевых субсидий из областного бюджета на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Расходы по бюджетным инвестициям за 2009 год возросли против 2008 года на 146,1 процента за счет увеличения расходов на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Расходы на образование в 2009 году возросли по сравнению с 2008 годом на 101,9 процента за счет увеличения расходов на оплату коммунальных услуг из–за роста повышения тарифов. Исполнение расходов по бюджетным инвестициям по образованию в 2009 году ниже уровня 2008 года за счет уменьшения суммы субвенции из областного бюджета на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования и выделенной в прошлом году субвенции на реализацию мероприятий программы «Школьный автобус». Уменьшение расходов на оплату труда в 2009 году против 2008 года произошло за счет уменьшения выделенной субвенции из областного бюджета на реализацию государственного стандарта общего образования и произведенной оптимизации расходов и сети штатов учреждений образования.

Расходы на здравоохранение в отчетном году исполнены к уровню 2008 года на 88,1 процента в связи со снижением расходов на строительство городской поликлиники (2008 год – 16,3 млн. рублей, 2009 год – 5,9 млн. рублей). Расходы по бюджетным инвестициям в 2009 году освоены в меньшем объеме к уровню 2008 года за счет снижения расходов на строительство городской поликлиники. Расходы на оплату труда за 2009 год выше уровня 2008 года в связи с увеличением расходов за счет доходов от оказания платных услуг.

Расходы по культуре в 2009 году на 10,4 % ниже уровня 2008 года в связи с оптимизацией численности работников учреждений культуры. Расходы в 2009 году исполнены в меньшем объеме по сравнению с 2008 годом за счет проведения в прошлом году ремонта здания центральной городской библиотеки. Расходы по оплате труда в 2009 году ниже расходов 2008 года за счет произведенной оптимизации численности работников учреждений культуры.

В расходы на физическую культуру и спорт в 2009 году включены расходы на строительство футбольной миниплощадки в сумме 8,4 млн. рублей за счет целевых поступлений. Бюджетные инвестиции в области физической культуры и спорта в расходах 2009 года направлены на строительство футбольной миниплощадки.

Расходы на жилищно – коммунальное хозяйство в 2009 году возросли по сравнению с 2008 годом на 66,4 % за счет увеличения расходов на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов: 2008 год – 40,6 млн. рублей,

2009 год – 64,0 млн. рублей; расходы на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры: 2008 год – 23,4 млн. рублей, 2009 год – 53,3 млн. рублей).

Расходы на бюджетные инвестиции в 2009 году возросли против 2008 года на 19370 тыс.рублей за счет увеличения расходов на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. В связи с проведенной оптимизацией численности работников органов местного самоуправления и передачей функций по обеспечению деятельности и транспортного обслуживания администрации города МУ «Хозяйственно – эксплуатационная часть администрации города Моршанска» в 2009 году уменьшились против уровня 2008 года расходы на содержание органов местного самоуправления.

В расходы на транспорт включены расходы по возмещению льгот по проезду от продажи талонов за счет субвенции из областного бюджета.

В расходы по дорожному хозяйству в 2008 году включены расходы на ремонт дорог общего пользования за счет субвенции из областного бюджета в сумме 15 млн. рублей.