Подлежат ли вычету суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные по командировочным расходам за проживание в гостинице, в случае, если в документах, подтверждающих осуществление указанных расходов, НДС не выделен отдельной строкой?

Ответ: Согласно ст.168 Кодекса при реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик дополнительно к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг) обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг) соответствующую сумму налога.

При этом в расчетных документах, в том числе в реестрах чеков и реестрах на получение средств с аккредитива, первичных учетных документах и в счетах - фактурах соответствующая сумма налога выделяется отдельной строкой.

Однако согласно п.7 указанной статьи установленные требования по оформлению расчетных документов и выставлению счетов - фактур считаются выполненными, если при оказании услуг сотруднику предприятия за наличный расчет выдан документ установленной формы в виде бланка строгой отчетности, в том числе счет за проживание в гостинице (код формы 0790203).

Поэтому сумма налога, подлежащая вычету по расходам на наем жилого помещения при наличии подтверждающих документов, исчисляется по расчетной налоговой ставке 16,67 процента от суммы указанных расходов без учета налога с продаж.

Таким образом, для включения в налоговые вычеты сумм налога по указанным расходам налогоплательщик не обязан иметь документы, подтверждающие осуществление указанных расходов, с суммами налога, выделенными отдельной строкой.

Вместе с тем необходимо учитывать, что в соответствии с п.7 ст.171 НК РФ вычетам подлежат суммы налога, уплаченные по расходам на командировки (расходам на наем жилого помещения).

М. Н.Охлопкова

Советник налоговой службы РФ

III ранга

07.12.2001