Определение годового выпуска продукции: отчетный и плановый период

Контрольная работа - Экономика

Другие контрольные работы по предмету Экономика

= 40 896 925,7774 + 896 285,5292 + 8 179 385,1554= 49 972 596,4621 руб.

Сум. взносовплан =41 349 346,4200 + 902 168,6372 + 8 388 419,4221=50 639 934,4793 руб.

РАСЧЕТ ВАЛОВОЙ И ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

Чистая прибыль = Валовая прибыль - Налог на имущество - Налоги на прибыль

Чистая приб.отч = 34 080 771,4812 - 896 285,5292 - 8 179 385,1554 = 25 005 100,7964 руб.

Чистая приб.план. = 34 951 747,5921 - 902 168,6372 - 8 388 419,4221 = 25 661 159,5328 руб.

4. Анализ технико-экономических показателей предприятия

себестоимость продукция плановый расход

Расчет технико-экономических показателей работы предприятия

Выпуск за год, т.

ВПт. отч = 55 955

ВПт. план =56 574

Выпуск за год, руб.

ВП отч = 245 381 554,6646

ВП план = 248 096 078,5201

Численность работающих, чел.

ЧЛбаз.= (Ззар. плата ВПотч.) / (12 Фзм) = (195,14 + 27,37) 55955) / 12 16 500 = 63

ЧЛплан. = ЧЛбаз. - 9 = 63 - 9 = 54

Стоимость основных фондов, руб.

ОФотчет. = З аморт. ВП /Н аморт. средняя = = 22 661 775

ОФплан = ОФотч (250,5) % = 22 661 775 1,005 = 22 775 083,8750

Стоимость оборотных средств, руб.

Об. Сотч = 0,13 170 403 857,4060 = 22 152 501,4627

Об. Сплан = 0,13 171 794 984,5080 = 22 333 347,9860

Выпуск на одного рабочего за год, т

Вотч = ВПт. отч / ЧЛбаз. = 55955 / 63 = 888,2

Вплан= ВПт. планч / ЧЛплан = 56574 / 54 = 1047,6

Фондоотдача , т/руб.

Фотч = ВПт отч / ОФотч = 55955 / 22 661 775 = 0,00247

Фплан = ВПт план / ОФплан = 56574 / 22 775 083,8750 = 0,00248

Фондоотдача, руб./руб.

Фотч = ВПруб. отч / ОФотч = 245 381 554,6646 / 22 661 775 = 10,8280

Фплан = ВПруб. план / ОФплан = 248 096 078,5201 / 22 775 083,8750 = 10,8930

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств

К отч = ВПруб. отч / Об. С. отч = 245 381 554,6646 / 22 152 501,4627 = 11,0769

Кплан = ВПруб. план / Об. С. план = 248 096 078,5201 / 22 333 347,9860 = 11,1087

Себестоимость продукции, руб.

С/с отч = 170 403 857,4060

С/сплан = 171 794 984,5080

Затраты на 1 руб. товарной продукции, руб.

Затраты 1 руб. отч. = С/с отч / ВПруб. отч = 170 403 857,4060 / 245 381 554,6646 = 0,6944

Затраты 1 руб.план. = С/с план / ВПруб. палн. = 171 794 984,5080 / 248 096 078,5201 = 0,6924

Прибыль, руб

Пр отч = 34 080 771,4812

Прплан = 34 951 747,5921

Рентабельность продукции

Р отч. = Пр отч. 100 % / С/с отч. = 34 080 771,4812 100 / 170 403 857,4060 = 20,00 %

Р план = Прплан 100 % / С/сплан = 34 951 747,5921 100 / 171 794 984,5080 = 20,34 %

Рентабельность производства

Р отч =Пр отч 100% /(ОФотч.+Об.Сотч.) = 34 080 771,4812 100 / 44 814 276,4627 = 76,049 %

Рпл.=Пр пл. 100 % / (ОФпл. + Об. Спл.) = 34 951 747,5921 100 / 45 108 431,8610= 77,484 %

Результаты вносим в табл. 7 Сводные технико-экономические показатели.

Табл. 6 - Сводные технико-экономические показатели

Технико-экономические показателиПо отчетуПо плануИзменения (+), (-)Абсол.%Выпуск за год: В тоннах (т.) В тыс. руб.55955 245 381 554,66 56574 248 096 078,52619 2 714 523,851,106 1,106Численность работающих6354-9- 14,285 Стоимость основных фондов, тыс. руб.22 661 77522 775 083,87113 308,870,500Стоимость оборотных средств, тыс. руб.22 152 501,4622 333 347,98 180 846,520,816Выпуск на одного работающего в год, т888,21 047,6159,417,946Фондоотдача, -т/тыс. руб.; -руб./ руб.0,00247 10,82800,00248 10,89300,00001 0,0650,408 0,600Коэффициент оборачиваемости оборотных средств11,076911,10870,03180,287Себестоимость товарной продукции, тыс. руб.170 403 857,40171 794 984,501 391 127,100,816Затраты на 1 руб. товарной продукции0,69440,6924- 0,002-0,288Себестоимость 1 т. продукции в руб. 3 045,37323 036,64-8,73- 0,286Прибыль, тыс. руб.34 080 771,4834 951 747,59870 976,112,555Рентабельность продукции, % 20,34 %0,34 1,700Рентабельность производства ,049 ,484 %0,4350,571