Компьютерный практикум по бухгалтерскому учету на ПК (1С: Бухгалтерия)
Методическое пособие - Бухгалтерский учет и аудит
Другие методички по предмету Бухгалтерский учет и аудит
?ть период. Состояние регламентных операций для формирования книги покупок и книги продаж отображаются в виде графических схем. Состояние различных операций обозначается различными цвета элементов схем:
Белый цвет - операция не требуется. В указанном периоде отсутствуют операции, по которым требуется отражение регламентной операции.
Серый цвет - операция требуется, но не выполнена. В выбранном периоде не создан документ, требуемый для закрытия периода по НДС.
Зеленый цвет - операция выполнена и актуальна. Требуемый документ создан и правильно заполнен.
Розовый цвет - операция выполнена. Но не актуальна. Требуемый документ создан, но возможно требуется заполнить документ заново и провести.
Для формирования книги продаж необходимо, чтобы все операции, выделенные серым цветом, были выполнены, и сформированы необходимые документы.
Регистрация оплаты от покупателей для НДС.
Счет-фактура выданный.
Регистрация счетов-фактур на суммовые разниц.
Восстановление НДС по объектам недвижимости.
Формирование записей книги продаж.
Кроме того, существует документ Отражение начисления НДС.
Для формирования декларации по НДС по форме, утвержденной Приложением №1 к приказу МФ РФ от 07.11.2006г. № 136н в программе 1С:Бухгалтерия предприятия 8.1 используется отчет Налоговая декларация по НДС.
Этот отчет составляется на основании данных отчетов Книга покупок и Книга продаж, а также по данным регистров бухгалтерского учета.
Выберите Помощник по учету НДС - Декларация по НДС и откройте экранную форму диалога Декларация по НДС. Устанавливаем период, ОК. В открывшемся окне устанавливаем единицу измерения, дату и нажимаем Заполнить.
Несмотря на то, что НДС традиционно считается самым сложным для исчисления из всех налогов, возможности программы 1С:Бухгалтерия предприятия 8.1 позволяют корректно, согласно действующему законодательству, отражать в учете операции, связанные с учетом НДС. Регистры накопления позволяют, учитывать все операции учета НДС.
Задание
Задание 1
Изучите работу помощника по учету НДС.
Задание 2
Сформируйте счета-фактуры, выданные по всем операциям по продаже товаров и продукции.
Задание 3
Сформируйте документ Формирование записей книги продаж за каждый месяц.
Задание 4
На основании каждого документа Реализация товаров и услуг сформируйте документы Отражение начисления НДС.
Задание 5
Сформируйте журнал учета выданных счетов-фактур, книгу продаж.
Задание 6
Сформируйте отчет по проводкам по счетам 68, 90, 91.
Задание 7
Сформируйте карточку счета 68.
Предварительная подготовка
Повторить особенности формирования счетов-фактур выданных и книг продаж, прочитать параграфы 16.1, 16.2 [1] и 8.2 [2].
Контрольные вопросы:
Перечислите виды документов типовой конфигурации, на основании которых может быть введен документ Счет-фактура выданный.
Приведите корреспонденцию счетов проводок, формируемых документом Счет-фактура выданный.
Для каких целей предназначен документ Формирование записи книги продаж?
Как в типовой конфигурации Сформируйте журнал учета выданных счетов-фактур?
Литература
Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в программе 1С:Бухгалтерия 8. - Спб.:Питер, 2008.
С:Бухгалтерия предприятия 8.1: практическое пособие / кол. авторов; под ред. Н.В. Селищева. - М.: КНОРУС, 2009.
Практическое занятие 22. Оборотные ведомости
Цель занятия: закрепление навыков по формированию оборотных ведомостей
Пояснение к занятию
Студент должен:
знать:
порядок составления регистров учета;
порядок проверки учетных данных.
уметь:
составлять оборотные ведомости.
Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) представляет собой сводный регистр, в котором для каждого счета (субсчета) рабочего плана счетов выводятся остатки на начало установленного периода, обороты по дебету и кредиту и остатки на его конец. Показатели по субсчетам включаются в итоговые суммы по счетам.
Главное меню - отчеты - ОСВ - открывается экранная форма. По кнопке Настройка командной панели открывается форма для настройки параметров формирования отчета, где на закладке Общие указывается:
период,
организация,
какие данные надо выводить дополнительно (Развернутое сальдо, детализация по субсчетам и субконто, данные по валютам, данные по забалансовым счетам).
На закладке Развернутое сальдо экранного диалога указывают счета или субсчета, остатки по которым на начало и конец периода необходимо показывать развернуто (например сч.76).
Сформированную ОСВ можно детализировать, т.е. получить более подробную информацию по конкретному счету или субсчету.
На закладке Детализация устанавливают параметры и данные, по которым необходима детализация: например, для счета 10 - номенклатура, для счета 60 - контрагенты и т.п.
Сквозное редактирование отчетов удобно при наличии ошибок. Можно получить более подробные сведения о показателях по интересующему нас счету, можно открыть необходимый документ, отредактировать его, перепровести и обновить отчет.
Когда указатель мыши выводится в виде лупы, можно нажатием клавиши Enter или двойным щелчком мыши в данной ячейке отчета запросить детализацию сведений по выделенному курсором счету. На экране будет выдано меню, в котором выбирается вид отчета для расшифровки су?/p>