Бюджетный учет и отчетность

Курсовой проект - Разное

Другие курсовые по предмету Разное

? недостачи500,001210 02 4401201 04 61017Произведены авансовые платежи транспортной организации2 000,001206 05 5601304 05 22218Поступил счет за оказанные транспортные услуги по перевозке работников учреждения15 000,001401 01 2221302 05 73019Зачет выданного аванса по оплате транспортных усл2 000,001302 058301206 0566020Поступил счет на оплату коммунальных услуг6 780,001401 01 2231302 0673021Передано транспортное средство внутри одного ведомства от образовательного учреждения №1 по балансовой стоимости:132300,001304 04310

1101 05 41022Сумма начисленной амортизации переданного транспортного средства22050,001104 05410 1304 04 31023Произведено списание компьютера, пришедшего в негодность, по остаточной стоимости компьютера

1 000,001401 01 1721 101 04 41024Списана амортизация, начисленная на компьютер19000,001104 04 4101101 04 41025Произведено списание хозяйственного инвентаря вследствие недостачи по остаточной стоимости

2000,001401 01 1721101 06 41026Списана амортизация, начисленная на хозяйственный инвентарь11000,001104 06 410101 06 41027Выплачено вознаграждения по договорам гражданско-правового характера5 000,001302 09 8301304 05 21128Поступили деньги в кассу на выплату депонентов

Выплачены депоненты15 747,75

15747,751 201 04 510

1304 02830 1304 05211

1201 04 610

Операции по предпринимательской деятельности29Начислена заработная плата работникам столовой образовательного учреждения №280 000,002106 04 3402 302 0173030Начислен ЕСН на заработную плату работников столовой20800,002106 04 3402 303 0273031Начислены страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на заработную плату работников столовой160,002106 04 3402 303 0673032Начислен НДФЛ на заработную плату работников столовой104002302 01 8302 303 0173033Отражены расходы по коммунальным услугам столовой18 000,002106 04340

2 302 06730

34Учтен НДС по коммунальным услугам3 240,002210 01 5602 302 067335Списаны продукты питания, использованные при изготовлении продукции столовой90 000,002106 04 3402105 02 44036Оприходована готовая продукция по фактической себестоимости2089602105 07 3402106 04 44037Начислен доход от реализации продукции283 200,002205 03 5602401 01 13038Начислен НДС по готовой продукции(18%)509762401 01 1302303 04 73039Поступила оплата в кассу за реализованную продукцию283 200,002201 04 5102205 03 66040Списана готовая продукция по фактической себестоимости2089602401 01 1302105 07 440

 

Далее мы открываем счета синтетического и аналитического учета и записываем в них сальдо на начало месяца.

Затем записываем хозяйственные операции в счета синтетического и аналитического учета, произошедшие за месяц и подсчитываем обороты за отчетный период (месяц) и составляем оборотную ведомость.

 

2 Главная книга

  1. По бюджетным средствам

№ счетасальда на начало годаобороты за периодсальдо на конецдкдкдк1 101 04 00060000,0020000,0040000,001 101 04 41020000,001 101 05 000132300,00132300,001 101 05 410132300,001 101 06 00017000,0013000,004000,001 101 06 31017000,001 101 06 41013000,001 104 04 00019000,003000,00-16000,001 104 04 41019000,003000,001 104 05 00022050,0022050,001 104 05 41022050,001 104 06 00011000,00-11000,001 104 06 41011000,001 105 02 000200000,00200000,001 105 04 0005000,00400,004600,001 105 04 440400,001 106 01 00019592,5017008,002584,501 106 01 31019592,501 106 01 41017008,001 201 04 000331995,50331995,501 201 04 510331995,501 201 04 610331995,501 206 05 0002000,002000,001 206 05 5602000,001 206 05 6602000,001 209 04 000500,00500,001209 04560500,001 209 04 660500,001 210 02 000500,00500,001 210 02 440500,001 302 01 000362928,75362928,751 302 01 830 362928,751 302 01 730362928,751 302 05 0002000,0015000,0013000,001 302 05 8302000,001 302 05 73015000,001 302 06 0006780,006780,001 302 06 7306780,001 302 09 000 5000,00-5000,001 302 09 830 5000,001 302 19 00019520,0019520,001 302 19 83019520,001 302 19 73019520,001 303 01 00047181,0047181,001 303 01 83047181,001 303 01 73047181,001 303 02 00094361,4894361,481 303 02 83094361,481 303 02 73094361,481 303 06 000725,86725,861 303 06 830725,861 303 06 730725,861 304 02 00015747,7515747,751 304 02 83015747,751 304 02 73015747,751 304 04 000132300,00132300,001 304 04 310132300,0022050,001 304 05 000500356,34500356,341 304 05 21115747,75383676,501 304 05 21395087,341 304 05 31019592,501 304 05 2222000,001 401 01 1003400,003400,001 401 01 1723400,00500,001 401 01 200482804,09482804,091 401 01 211362928,751 401 01 21395087,341 401 01 22215000,001 401 01 2236780,001 401 01 2713000,001 401 01 2908,001 401 03 000375250,00596454,09484608,59263404,50итого397300,00397300,002686417,362686417,36251184,50251184,50

  1. По средствам полученных от предпринимательской деятельности

№ счетасальда на начало годаобороты за периодсальдо на конецдкдкдк2 105 02 00090000-900002 105 02 440900002 105 02 3402 105 07 0002089602089602 105 07 3402089602 105 07 4402089602 106 04 0002089602089602 106 04 3402089602 106 04 4402089602 201 04 0002832002832002 201 04 5102832002 210 05 6102 205 03 0002832002832002 205 03 5602832002 205 03 6602832002 210 01 000324032402 210 01 56032402 210 01 6602 302 01 0001040080000696002 302 01 730800002 302 01 830104002 302 06 00021240212402 302 06 830 2 302 06 730212402 303 01 00010400104002 303 01 730104002 303 02 00020800208002 303 02 730208002 303 04 00050976509762 303 04 730509762 303 06 0001601602 303 06 7301602 401 01 1002832002832002 401 01 1302599362832002 401 03 00032402326420024итого12844001284400193200193200

 

Закрытие счетов по окончании года в рамках бюджетной деятельностиСписание в конце года доходов на финансовый результат1401 03 0001401 01 0002900Списание в конце года расходов на финансовый результат1401 01 2001401 03 000482804,09Списание в конце года счетов расчетов с органами, осуществляющими кассовое обслуживание и исполнение бюджетов по поступлениям в бюджет1210 02 001401 03 300500Списание в конце года счетов расчетов с органами, осуществляющими кассовое обслуживание и исполнение бюджетов по платежам из бюджета1 304 05 0001 401 03 000484608,59Списание средств бюджета, использованных получателем средств1401 030001304 04 000110250Закрытие счетов по окончании года в рамках предпринимательской деятельностиСписание в конце года доходов на финансовый результат2401 01 1002401 03 00023264Списание в конце года счетов расчетов с органами, осуществляющими кассовое обслуживание и исполнение бюджетов по поступлениям в бюджет2401 03 0001210 02 003240

По полученным данным заполним:

1. Баланс исполнения бюджета г?/p>