Финансовые аспекты деятельности Фонда социального страхования РФ
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
187;. По г. Нововоронеж кол-во страхователей увеличилось на 22, а численность сократилась на 962 чел. Это произошло за счет уменьшения численности у Филиала концерна Росэнергоатом НВ АЭС.
Диапазон численности работающих распределяется по филиалу
следующим образом (табл. 2.2):
Таблица 2.2 Численность работающих по страхователям за 2009 и 2010 гг.
№ п/пДиапа-зон числен-ностиЧисло страховате-лей на 1.01.09 г.В % к итогуЧисло страхователей на 1.01.10 г.В % к итогуЧисленность работающихна 1.01.09г.на
1.01.10 г.10750943,4918449,41002от 0 до 10628936,3608032,7123978222613от 10 до 100305517,6287415,4699895967774от 100 до 5003872,283782,0373122861035от 500 до 1000440,25400,2231081282066от 1000 до 2000180,1180,125171257357свыше 2000130,07120,076183753110Итого1731518586315084312192
По данным за 2008 год страхователи с нулевой численностью составляли 43,4%. В основном это страхователи не ведущие хозяйственную деятельность, находящиеся на конкурсном производстве, в процессе ликвидации, наблюдения.
17315 страхователей находились в состоянии:
зарегистрировано - 13308
введено конкурсное производство - 209
не ведут хозяйственную деятельность - 3159
введено наблюдение - 42
в процессе ликвидации - 278
зарегистрировано адвокатов 1.
В 2009 году 49,4 % в филиале составляли страхователи с нулевой численностью или 9184. В основном это страхователи, не ведущие хозяйственную деятельность и находящиеся на различных стадиях банкротства.
Из 18586 страхователей находились в состоянии:
зарегистрировано - 14037;
введено конкурсное производство - 354
не ведут хозяйственную деятельность - 3851
введено наблюдение - 22
внешнее управление - 1
в процессе ликвидации 321.
В 2009 году филиалом постоянно проводилась работа по снижению дебиторской задолженности. В результате этого на 1 января 2010 года просроченная задолженность в сравнении с 1 января 2009г. снизилась на сумму 2901,6 тыс. рублей.
2.2 Формирование средств филиала № 1 ГУ ВРО ФСС РФ
На 1 января 2009 года бюджет Фонда социального страхования по филиалу №1 в целом исполнен по доходам 669586,8 тыс. рублей и по расходам 496366,5 тыс.рублей. На 1 января 2010 года бюджет Фонда социального страхования по филиалу №1 в целом исполнен по доходам 715006,9 тыс. рублей и по расходам 568992,3 тыс. рублей.
Рисунок 2.1 Величины доходов и расходов по филиалу №1 за 2007, 2008 и 2009 гг.
Рассмотрим подробнее источники формирования средств филиала № 1 ГУ ВРО ФСС РФ за 2007-2009 годы. В таблице 2.3 показана динамика доходов по филиалу: указаны плановые показатели, утвержденные законом о бюджете на соответствующий год, исполнение бюджета и отклонения от плановых показателей.
Таблица 2.5 - Динамика плановых и фактических показателей доходов за 2009 и 2009 годы по отношению к базовому 2007 году, %.
Наименование основных
показателей доходов бюджетаОтклонения от плановых и
фактических показателей к базовому 2007 году, в 082009планфактпланфактДоходы, всего6,184,3613,4811,44в том числе:ЕСН3,77-0,2911,008,03Страховые взносы на
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве10,7520,5117,4037,77Налог на совокупный доход75,2345,79139,95-24,67Задолженность по отмененным
налогам и сборам77,649,80-60,3-76,45Прочие неналоговые доходы-3,9137,59111,7833,01
Как показала динамика исполнения бюджета, основу доходной части составляют поступления от единого социального налога и страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. В 2007 году ЕСН составил 81% от общей суммы доходов, в 2008 году 77%, в 2009 году 79%. Доля страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев растет с каждым годом: в 2007 году она составила 16% всех источников доходов бюджета, в 2008 и 2009 годах соответственно 19% и 20%. Увеличение начисления ЕСН объясняется тем, что по организациям с каждым годом увеличивается фонда оплаты труда, на который этот налог начисляется. Но в целом исполнение бюджета по ЕСН не достигает плановых показателей, утвержденных законом о бюджете за все рассматриваемые годы. Как видно из таблицы 2.5., доходы в 2009 году по сравнению с 2007 возросли на 11,44%, в том числе по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 37,77%. Поступление налога на совокупный доход так же уменьшилось на 24,67% в сравнении с 2007 годом.
Если сравнивать сумму фактического поступления средств в филиал с утвержденными по плану, то за все анализируемые годы доходная часть бюджета не выполняется в соответствии с плановыми показателями. В 2007 году фактическая сумма доходов была ниже запланированной на 12628,7 тыс. руб., в 2008 году снизилась на 25076,9 тыс. руб., а в 2009 на 27394,9 тыс. руб. Это происходит за счет сокращения численности и не сложившегося фонда оплаты труда по предприятиям банкротам, а также в некоторой степени из-за уменьшения ставки ЕСН.
В 2009 году увеличилось количество страхователей, перешедших на специальные режимы налогообложения на 29,7%.
По страхователям, перешедшим на льготное налогообложение доходы увеличились в 2007 году на 87% и в 2009 г на 55,5% в сравнении с плановыми показателями.
В 2008 году увеличилась сумма прочих неналоговых доходов, которые состоят из:
- возврата расходов прошлых лет - 108,2 тыс.руб.
- списанной невостребованной кредиторской задолженности - 614,2 тыс.руб.
- в т.ч. по несчастным случаям на производстве - 18,0 тыс.руб.
- списана задолженность по снятым с учета страхователям, имеющ