Совершенствование финансового планирования в бюджетной организации
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
?нализ финансового состояния предприятия. Издание 2-е, переработанное и дополненное. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2010.
Приложение № 1
Основные этапы финансового планирования на предприятии
Приложение № 2
Подсистема финансового планирования
Подсистемы
финансового
планированияФормы разрабатываемых планов
Период
планированияПерспективное
(стратегическое)
планированиепрогноз отчета о прибылях и убытках;
прогноз движения денежных средств;
прогноз бухгалтерского баланса35 лет
Текущее планирование
план доходов и расходов по операционной деятельности;
план доходов и расходов по инвестиционной деятельности;
план поступления и расходования денежных средств;
балансовый план1 год
Оперативное планированиеплатежный календарь
кассовый пландекада, месяц,
квартал
Приложение № 3
Схема 1 - Организационная структура управления школы-интерната
Приложение № 4
Таблица 1 - Динамика утвержденных для финансирования бюджетных средств за период с 2007 по 2009 гг, (тыс. руб)
1234567Наименование статьи расходов2007
год2008
годТемп роста08
год2009
годТемп роста%Оплата труда6649,011002,0165,4711002,011830,0107,53Начисления на оплату труда2380,03939,0165,503939,04240,0107,64Приобретение предметов снабжения5785,06026,0
104,176026,07080,0117,49мягкий инвентарь и обмундирование904,0
310,0
34,29
310.0
670,0
216,13продукты питания4541,05346,0117,735346,06130,0114,67оплата ГСМ180,0
200,0
111,11200,0
110,0
55,00прочие расходные материалы140,0140,0
100,00140,0
140,0
100,00Командировки и служебные разъезды60,080,0
133,3380,070,087,50Транспортные услуги50,090,0180,0090,0
50,0
55,561234567Оплата услуг связи70,080,0
114,2980,0
80,0
100,00Оплата коммунальных услуг12587,011412,090,67
11412,014300,0125,31оплата содержания помещений573,0
594,0
103,66594,0440,0
74,07оплата потребления тепловой энергии6333,07077,0111,757077,08840,0124,91оплата потребления электрической энергии1585,01909,0120,441909,03480,0182,2оплата водоснабжения помещений3996,01732,043,34
1732,01540,088,91прочие коммунальные услуги100,0
100,0
100,00100,0
0,000,00Прочие текущие расходы на закупку товара360,0
380,0
105,56380,0
340,0
89,47Трансферты населению1531,01768,0115,481768,01450,082,011234567Приобретенное оборудование и предметы длительного пользования2000,0500,0
25,00
500,0
290,0
58,00Капитальный ремонт1500,0900,0
60,00
900,0
560,0
62,22ИТОГО РАСХОДОВ32972,0
39177,0
118,8239177,0
40290,0
102,84
Приложение 5
Динамика объема финансирования за счет поступлений из бюджета за период с 2007 по 2009 гг. (тыс. руб)
1234567Экономическая классификация расходов2007 г.% от сметы2008 г.% от сметы2009 г.% от сметыОплата труда6421,596,611001,099,9
11830,0100Начисления на оплату труда2186,091,9
3899,099,04240,0100Приобретение предметов снабжения2796,048,32086,034,65100,072Медикаменты20,0
1000000мягкий инвентарь и обмундирование536,0
59,2188,060,7473,070,6продукты питания2240,049,31847,034,64459,072,7оплата ГСМ00301500прочие расходные материалы0021,015168,0120Командировки и служебные разъезды0000001234567Транспортные услуги
0
0
0
0
0
0Оплата услуг связи40,0157,10000Оплата коммунальных услуг9377,074,511873,010411235,078,6оплата содержания помещений163,028,400425,096,6оплата потребления тепловой энергии6295,099,46760,095,58262,093,5оплата потребления электрической энергии1369,086,42364,01241946,055,9оплата водоснабжения помещений1550,038,82749,0158,76020,039,1прочие коммунальные услуги000000Прочие текущие расходы на закупку товара26,07,200514,71234567Трансферты населению478,031,2502,028,41783,