Закон тульской области о программе социально-экономического развития тульской области до 2015 года
Вид материала | Закон |
- Региональная программа «Развитие конкуренции в Тульской области на 2010-2012 годы», 641.96kb.
- Конституцией Российской Федерации, Федеральным закон, 354.96kb.
- Стратегия социально-экономического развития Тульской области до 2028 года, 1469.14kb.
- Инспекция тульской области, 204.08kb.
- Послание губернатора Тульской области Тульской областной Думе, 247.1kb.
- Всоответствии с Концепцией демографической политики Тульской области на период до 2025, 262.39kb.
- Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных закон, 135.48kb.
- Положение о Конкурсной комиссии по проведению отбора лучших учителей Тульской области., 242.52kb.
- Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закон, 196.2kb.
- Бюджетный процесс в сми за период 21. 02 – 27. 02. 2011, 111.62kb.
Идеологической и методологической основой построения системы механизмов реализации Программы является Политика интенсивного социально-экономического развития области. Под интенсивным понимается развитие, обеспечивающее создание и реализацию новых конкурентных преимуществ области, позволяющих в среднесрочной перспективе занять ведущие позиции по основным макроэкономическим показателям среди субъектов Центрального федерального округа.
Повышение конкурентоспособности области обеспечивается путем создания институциональной среды поддержки базовых отраслей жизнедеятельности и повышением роли областной власти в экономических процессах.
Механизмы реализации представляют собой взаимоувязанный комплекс мер, осуществляемых исполнителями программных мероприятий, в целях достижения планируемых результатов.
Политика интенсивного социально-экономического развития представляет собой комплекс взаимоувязанных политик - безусловных принципов организации деятельности основных исполнителей Программы, следование которым позволит реализовать генеральную цель, поставленную в Программе.
5.1. Политика эффективного государственного управления
Целевое назначение политики - повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти области, совершенствование системы государственного управления и местного самоуправления.
Принципами политики являются:
- ориентированность на достижение оптимальных обоснованных решений в части функциональной структуры и численности органов исполнительной власти, затрат на содержание органов государственной власти;
- введение системы целевых показателей, их текущего мониторинга, оперативной корректировки управляющих воздействий;
- синхронизация планов и программ развития разных уровней управления территорией;
- внедрение механизмов управления по результатам в деятельность органов исполнительной власти области;
- расширение использования механизмов аутсорсинга административно-управленческих процессов;
- создание информационной среды и технологий для реализации управленческих решений и повышения действенности общественного контроля за деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
- повышение эффективности и результативности взаимодействия органов государственной власти с органами местного самоуправления муниципальных образований области.
5.2. Справедливая социальная политика
Целевое назначение политики - повышение качества жизни как интегрального параметра, включающего в себя уровень и качество услуг в сферах здравоохранения, образования, культуры, социального обеспечения, показатели занятости, основные демографические характеристики.
Принципами политики являются:
- приоритетность задачи повышения уровня и качества жизни населения области среди задач органов государственной власти области;
- ориентированность на "сбережение населения" области за счет стимулирования рождаемости, снижения смертности и повышения миграционной привлекательности области;
- ориентированность государственных органов власти на обратную связь с потребителями социальных услуг в лице населения области; учет показателей удовлетворенности населения качеством социальных услуг (здравоохранения, образования, культуры, социального обеспечения) в реформировании сферы.
5.3. Стимулирующая бюджетно-финансовая политика
Целевое назначение политики - взаимоувязка стратегических, среднесрочных и краткосрочных приоритетов развития области и финансового обеспечения; повышение качества управления финансами.
Принципами политики являются:
- концентрация средств на приоритетных направлениях развития и в сферах, обеспечивающих наибольшую эффективность бюджетных расходов;
- переход от финансирования текущих бюджетных расходов к финансированию конкретных государственных и муниципальных функций и услуг;
- расширение применения программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, переход к утверждению "программного" бюджета;
- постоянное совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях государственных (муниципальных) закупок.
5.4. Политика сбалансированного пространственного развития
Целевое назначение политики - устранение дисбалансов в уровне развития территории, использование рациональных планировочных и градостроительных решений, создание комфортных условий проживания населения в части обеспеченности жильем, качеством услуг ЖКХ.
Принципами политики являются:
- достижение сбалансированности территорий области по уровню социального и экономического развития;
- ориентированность на привлечение высокоэффективных бизнесов и инвесторов для активизации развития территорий;
- обязательный учет долгосрочных приоритетов развития области при размещении объектов капитального строительства, зон комплексного жилого и промышленного освоения;
- стимулирование развития рыночных отношений и здоровой конкуренции на рынках жилищного строительства, жилищно-коммунального хозяйства.
5.5. Политика инновационного развития производственных сил
Целевое назначение политики - стимулирование развития промышленного производства с учетом приоритетов области, повышение доли инновационной и наукоемкой продукции; инфраструктурное обеспечение приоритетных проектов развития.
Принципами политики являются:
- поддержка инновационного развития, роста высокотехнологичных производств, модернизации основных фондов промышленности;
- социальная направленность (ориентированность на удовлетворение запросов потребителей и создание на территории достойных условий для жизнедеятельности людей);
- формирование потенциала будущего развития (помимо антикризисных направлений деятельности должна быть сформирована основа для будущего развития);
- ориентированность на повышение энергоэффективности экономики;
- реализация конкурентных преимуществ промышленного комплекса (преимущества низкого порядка - сырьевые и трудовые ресурсы, высокого - инновационный потенциал);
- системность (поддержка в сфере инфраструктурного обеспечения производственных объектов должна способствовать укреплению территориального промышленного комплекса как единой системы);
- интеграция предприятий промышленного комплекса области (экономически обоснованная и технологически обусловленная);
- экологическая ориентированность (развитие производства должно сочетаться с ужесточением требований по ограничению негативного воздействия на окружающую среду).
5.6. Конкурентная инвестиционная политика
Целевое назначение политики - стимулирование развития экономики области, повышение инвестиционной активности, поддержка малого и среднего предпринимательства.
Принципами политики являются:
- обеспечение устойчивости экономического роста в долгосрочной перспективе, основанного на сбалансированности экономических, социальных и экологических приоритетов развития области;
- повышение объемов и качества инвестиций, привлекаемых в экономику области;
- ориентация на опережающее развитие секторов экономики, которые могут играть роль "точек роста", причем как общенациональных, так и областных, выполнять функции "ведущего звена" для экономической системы. Выявление и активизация потенциала новых "точек роста" (включая сектор инновационной деятельности);
- обеспечение комплексного или системного подхода, учет и максимальное использование эффектов, обусловленных взаимовлиянием целей, наличием сопряженных результатов в реализации целевых проектов различной направленности, мультипликативных эффектов, обеспечивающих рост экономики;
- социальная и бюджетная ориентированность экономической политики (установление и поддержание корреляции между динамикой показателей экономического роста и динамикой роста доходов бюджета, показателей качества жизни);
- оптимизация отношений между естественными монополиями и хозяйствующими субъектами области, создание условий для развития рыночной конкуренции;
- согласованность интересов областных властей и субъектов хозяйствования (руководителей промышленных предприятий всех форм собственности, банкиров, финансистов, профсоюзов и др.);
- снижение административных барьеров и административной нагрузки на бизнес.
5.7. Ответственная экологическая политика
Целевое назначение политики - сохранение окружающей среды, улучшение экологической ситуации.
Принципами политики являются:
- применение экологического императива в реализации всех мероприятий по развитию области;
- развитие практики применений ограничительных санкций в сфере негативного воздействия на окружающую среду и использования природных объектов;
- развитие идеологии бережного отношения к природе среди населения области;
- совершенствование системы природоохранных мер, осуществляемых органами государственной власти и органами местного самоуправления.
6. Оценка эффективности и социально-экономических
последствий реализации Программы
В результате реализации программных мероприятий предполагается обеспечить выход области на новый уровень развития, характеризующийся стабильно растущей экономикой, эффективным сотрудничеством власти и бизнеса, устойчивыми социальными и политическими отношениями.
Повысится роль рыночных механизмов в регулировании деятельности экономических агентов. Создание равных конкурентных условий оптимизирует уровень рыночной конкуренции, благоприятно отразится на качестве и условиях продажи продукции, даст возможность развиваться малому и среднему бизнесу ускоренными темпами, что позволит улучшить положение в социальной сфере.
Реализация поставленных стратегических задач позволит к концу 2015 года изменить структуру валового регионального продукта путем увеличения выпуска конечных продуктов с высокой добавленной стоимостью и на этой основе поднять производство регионального валового продукта по сравнению с 2010 годом в 1,74 раза, а также добиться роста денежных доходов населения в 1,7 раза и сохранения уровня зарегистрированной безработицы в пределах 1,5 процента.
Рост денежных доходов населения и уменьшение уровня социального неравенства приведут к снижению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.
Увеличения валового регионального продукта и реальных денежных доходов населения предполагается достичь за счет повышения конкурентоспособности продукции тульских организаций, развития экспортоориентированных производств, освоения выпуска высокотехнологичной и наукоемкой продукции, совершенствования и укрепления межрегиональных производственных связей, диверсификации существующей структуры экономики.
В 2015 году объем отгруженных товаров промышленного производства по сравнению с 2010 годом возрастет в 1,71 раза.
Снижение рисков в экономике области за счет целенаправленной политики в инвестиционной сфере позволит значительно расширить круг инвесторов.
В ходе улучшения инвестиционного климата в области появятся новые типы инвесторов (краткосрочные или спекулятивные инвесторы будут постепенно замещаться более консервативными или стратегическими). Осуществление комплекса мер в сфере информационного пространства по усилению работы с потенциальными инвесторами будет способствовать увеличению притока инвестиций.
Развитие финансовых институтов, нацеленных на долгосрочные и среднесрочные инвестиционные проекты, реализация программных мероприятий позволит в 2015 году увеличить по сравнению с 2010 годом общий объем инвестиций в основной капитал в 2,28 раза.
Создание конкурентоспособных условий для инвестиций будет способствовать притоку инновационных управленческих и производственных технологий в реальный сектор.
Реализация программных мероприятий в сфере сельскохозяйственного производства, обеспечивающих более эффективное использование имеющегося потенциала агропромышленного комплекса области, позволит сформировать устойчивые тенденции наращивания объемов производства в этом секторе экономики. В 2015 году объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах увеличится в 1,46 раза.
Важным направлением обеспечения стабильности экономического развития области рассматривается дальнейшее развитие малого предпринимательства.
Реализация программных мероприятий в рамках создания инфраструктуры информационного общества позволит обеспечить информационную открытость органов исполнительной власти области, органов государственного контроля (надзора), создать общедоступную информационную систему государственной поддержки малого предпринимательства области, а также снизить себестоимость производимой продукции и оказываемых услуг субъектами малого предпринимательства области за счет сокращения издержек на преодоление административных барьеров, увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет области за счет ежегодного увеличения оборота малого предпринимательства.
Реализация программных мероприятий в отраслях социальной сферы позволит обеспечить доступность и повышение качества базовых социальных услуг (образование, здравоохранение, культура и спорт), создаст предпосылки для стабилизации рождаемости и демографического роста.
Мероприятия по улучшению окружающей среды в области должны содействовать созданию экономически эффективной и сбалансированной системы природопользования на территории области как одного из инструментов доходной политики, обеспечивающей интенсивное развитие экономики и роста благосостояния населения.
Оценка уровня социально-экономического развития области в процессе реализации Программы будет осуществляться на основе системы показателей, приведенных в таблице 6.1. Значения этих показателей были получены расчетным путем на основе прогноза социально-экономического развития области на 2011 год и на период до 2015 года. Прогнозные значения показателей приведены в расчете на оптимистический вариант развития и подлежат дальнейшей ежегодной корректировке с учетом складывающихся среднесрочных тенденций в социально-экономической жизни области.
Таблица 6.1
Основные показатели социально-экономического
развития области до 2015 года
N п/п | Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
Качество государственного управления | ||||||
1 | Валовый региональный продукт всего, млн. руб. в ценах соотв. лет | 267 131,2 | 298 105,77 | 334 514,27 | 372 314,4 | 414 385,9 |
2 | Численность государственных гражданских служащих в органах исполнительной власти области, чел. на 10000 человек населения | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
3 | Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления на 10000 человек, чел. | 25,1 | 25,1 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
4 | Расходы консолидированного бюджета в части расходов на содержание работников органов государственной власти и местного самоуправления, млн. руб. | 3 654,5 | 3 651,6 | 3 656,7 | 3 766,4 | 3 879,4 |
5 | Доля расходов на содержание работников органов государственной власти и местного самоуправления в расходах консолидированного бюджета, % | 8,1 | 7,7 | 7,5 | 7,7 | 7,9 |
Инфраструктура информационного общества | ||||||
6 | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в Тульской области, государственными и муниципальными учреждениями Тульской области, информация о которых размещена в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций), ед. | 124 | 156 | 164 | 172 | 180 |
7 | Количество пользователей сети "Интернет" на 100 человек населения, чел. | 7,1 | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 11,6 |
Образование | ||||||
8 | Расходы консолидированного бюджета на образование, млн. руб. | 12 035,2 | 11 974,4 | 11 717,0 | 12 960,5 | 13 515,5 |
9 | Число обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, приходящихся на одного учителя | 11,7 | 12,3 | 12,8 | 13,4 | 14,1 |
10 | Число обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования, приходящихся на одного преподавателя | 17,0 | 17,1 | 17,3 | 17,4 | 17,4 |
11 | Число обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, приходящихся на одного преподавателя | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 |
Культура | ||||||
12 | Расходы консолидированного бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации, млн. руб. | 1 313,8 | 1 331,1 | 1 293,9 | 1 366,2 | 1 724,0 |
13 | Число посещений музеев на 1000 чел. населения | 207 | 207 | 207 | 207 | 208 |
14 | Количество новых поступлений библиотечного фонда на 1000 чел. населения, экз. | 149,5 | 149,8 | 149,8 | 149,8 | 149,9 |
15 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых госучреждениями культуры, % | 134,2 | 135,0 | 135,2 | 135,5 | 136,0 |
Здравоохранение | ||||||
16 | Расходы консолидированного бюджета на здравоохранение, млн. руб. | 8 983,7 | 9 107,9 | 8 157,7 | 8 906,5 | 9 305,4 |
17 | Младенческая смертность (число умерших в возрасте до одного года на 1 тыс. чел. родившихся живыми) | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 |
18 | Смертность населения в возрастной группе от 1 года до 4 лет (число умерших на 100 тыс. чел. соответствующего возраста) | 38,0 | 37,4 | 37,0 | 36,6 | 36,0 |
19 | Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя, число посещений | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 |
20 | Численность врачей в гос. учреждениях здравоохранения на 100 тыс. чел. населения, чел. | 29,1 | 29,3 | 29,3 | 29,4 | 29,4 |
21 | Расходы средств ОМС в расчете на одного жителя, руб. | 3 155,1 | 3 244,9 | 3 342,0 | 3 838,6 | 4 408,8 |
Физическая культура, спорт и туризм | ||||||
22 | Расходы консолидированного бюджета на физическую культуру и спорт, млн. руб. | 198,2 | 187,8 | 186,7 | 204,7 | 215,6 |
23 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 15,3 | 15,5 | 15,7 | 15,9 | 16,1 |
24 | Численность спортсменов области, вкл. в составы спортивных команд РФ, чел. на 100 тыс. чел. населения | 4,74 | 5,00 | 5,40 | 5,80 | 6,20 |
25 | Количество иностранных посетителей, тыс. чел. | 8,4 | 9,4 | 12,1 | 15,0 | 18,9 |
26 | Количество посетителей из других областей, тыс. чел. | 1 522,5 | 1 600,0 | 1 700,0 | 1 800,0 | 1 900,0 |
27 | Туристические услуги, млн. руб. в ценах соотв. лет | 713,9 | 999,1 | 1 386,3 | 1 927,0 | 2 697,8 |
Молодежная политика | ||||||
28 | Доля молодежи, участвующей в различных формах организованного досуга, в общей численности молодежи, % | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
29 | Доля молодежи Тульской области (населения в возрасте 14 - 30 лет), участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, % | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
30 | Доля молодежи Тульской области (населения от 14 до 30 лет), идентифицирующей себя как патриотов своей страны, % | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 |
31 | Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних | 5 018 | 4 796 | 4 627 | 4 470 | 4 467 |
Демография | ||||||
32 | Численность населения (на конец года), тыс. чел. | 1 523,0 | 1 512,0 | 1 500,4 | 1 487,1 | 1 476,1 |
33 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 68,5 | 68,8 | 69,1 | 69,3 | 69,5 |
34 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей и переданных на воспитание и под опеку, % | 66,76 | 68,94 | 71,12 | 73,30 | 75,48 |
Труд и занятость | ||||||
35 | Численность трудовых ресурсов, тыс. чел. | 957,7 | 955,8 | 953,5 | 951,2 | 948,9 |
36 | Доходы населения, млн. руб. | 297 567,0 | 327 039,0 | 359 669,0 | 393 118,0 | 426 533,0 |
37 | Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата работников, руб. | 17 216,8 | 18 989,3 | 21 191,6 | 23 340,8 | 25 500,0 |
38 | Реальные располагаемые денежные доходы, % от предыдущего года | 101,5 | 101,6 | 102,4 | 101,7 | 101,3 |
39 | Уровень официально зарегистрированной безработицы, % | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 |
40 | Доля безработных граждан, направленных на профессиональное обучение, в общей численности безработных, % | 8,5 | 8,6 | 8,9 | 9,2 | 9,6 |
Социальная защита населения | ||||||
41 | Расходы консолидированного бюджета на социальную политику, млн. руб. | 8 613,1 | 9 417,9 | 9 803,7 | 11 776,2 | 13 024,9 |
42 | Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, % ко всему населению | 11,6 | 11,4 | 11,2 | 11,0 | 10,8 |
43 | Охват граждан пожилого возраста и инвалидов полустационарным обслуживанием, % | 62,3 | 62,5 | 64,0 | 66,5 | 68,0 |
44 | Охват граждан пожилого возраста и инвалидов стационарным обслуживанием, % | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
45 | Охват граждан пожилого возраста и инвалидов нестационарным обслуживанием, % | 44,6 | 44,7 | 44,8 | 45,0 | 46,0 |
46 | Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общем количестве безнадзорных и беспризорных детей, % | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 |
Общественная безопасность | ||||||
47 | Расходы консолидированного бюджета на правоохранительную деятельность, млн. руб. | 1 415,7 | 1 432,1 | 1 377,9 | 1 549,8 | 1 596,3 |
48 | Число зарегистрированных преступлений | 17 550 | 17 400 | 17 300 | 17 150 | 16 850 |
49 | Число зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | 765 | 750 | 740 | 725 | 705 |
50 | Смертность населения в результате ДТП | 400 | 385 | 375 | 360 | 350 |
Бюджетно-финансовая сфера | ||||||
51 | Уровень дотационности консолидированного бюджета области, % | 4,91 | 2,90 | 1,52 | 0,86 | 0,00 |
52 | Бюджетная обеспеченность на душу населения (соотношение налоговых и неналоговых доходов к численности жителей области), руб. на чел. | 23 684,60 | 26 312,68 | 28 914,63 | 29 114,37 | 30 864,49 |
53 | Дефицит консолидированного бюджета области, % | 11,00 | 9,3 | 4,9 | 3,00 | 0 |
54 | Количество дотационных муниципальных образований | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 |
Строительство | ||||||
55 | Объем выполненных работ по строительству, % от предыдущего года | 100,0 | 106,0 | 106,0 | 112,0 | 121,7 |
56 | Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м | 427,0 | 453,0 | 480,0 | 552,0 | 646,0 |
57 | Ввод в действие жилых домов на одного жителя, кв. м общей площади | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,37 | 0,44 |
58 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя (на конец года), кв. м общей площади | 25,80 | 26,20 | 26,70 | 27,30 | 27,90 |
59 | Отношение средней цены 1 кв. м общей площади на первичном рынке жилья к среднедушевым доходам населения | 0,22 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,14 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||
60 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % | 74,0 | 72,5 | 71,0 | 68,6 | 68,0 |
61 | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, % | 23,6 | 22,9 | 22,0 | 21,8 | 21,0 |
62 | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, % | 10,1 | 9,9 | 9,5 | 9,1 | 8,7 |
Транспорт | ||||||
63 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным значениям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, % | 67,0 | 65,0 | 63,0 | 61,0 | 59,0 |
64 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным значениям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 70,0 | 68,0 | 66,0 | 63,0 | 61,0 |
65 | Перевезено грузов железнодорожным транспортом, млн. т | 12,15 | 12,64 | 13,25 | 13,94 | 14,73 |
66 | Грузооборот железнодорожного транспорта, млн. т-км | 6 939,2 | 7 307,0 | 7 738,1 | 8 217,8 | 8 776,6 |
67 | Перевезено грузов автомобильным транспортом организациями всех видов экономической деятельности, млн. т | 4,51 | 4,66 | 4,82 | 5,01 | 5,26 |
68 | Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов экономической деятельности, млн. т-км | 1020,7 | 1069,6 | 1125,2 | 1190,5 | 1263,1 |
Промышленное производство и ТЭК | ||||||
69 | Объем отгруженной продукции промышленного производства, млн. руб. | 281 226,2 | 310 098,96 | 342 362,67 | 374 579,0 | 409 040,27 |
70 | Индекс физического объема промышленного производства, % к предыдущему году | 105,55 | 105,59 | 105,56 | 105,0 | 105,0 |
Сельское хозяйство | ||||||
71 | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. руб. | 33 082,27 | 35 588,98 | 38 457,05 | 42 067,0 | 46 369,4 |
72 | Индекс объема производства сельского хозяйства, % к предыдущему году | 104,2 | 102,65 | 102,62 | 103,0 | 103,5 |
73 | Продукция сельского хозяйства на душу населения, руб. | 37 341,8 | 40 858,9 | 45 068,9 | 47 496,7 | 49 929,4 |
74 | Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни, % | 70,0 | 72,1 | 74,0 | 75,0 | 76,0 |
75 | Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста, % | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 |
Инновации | ||||||
76 | Внутренние затраты на исследования и разработки, млн. руб. | 1 558 630,0 | 1 764 370,0 | 1 997 266,0 | 2 260 905,0 | 2 559 345,0 |
77 | Выдано патентов заявителям, ед. | 230 | 250 | 272 | 296 | 322 |
78 | Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг, % | 10,0 | 11,4 | 12,8 | 14,2 | 15,6 |
Инвестиции | ||||||
79 | Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 88 088,13 | 109 506,76 | 137 266,72 | 164 960,3 | 198 999,8 |
80 | Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования, % к предыдущему году | 112,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
81 | Объем инвестиций (в основной капитал) на душу населения, руб. | 57 838,6 | 72 425,1 | 91 486,8 | 110 363,5 | 134 133,1 |
82 | Объем инвестиций (в основной капитал) на душу населения, % к предыдущему году | 112,8 | 115,8 | 115,9 | 115,4 | 115,9 |
Внешнеэкономическая деятельность | ||||||
83 | Экспорт товаров и услуг, млн. долл. США | 2 645,2 | 2 802,2 | 2 981,1 | 3 160,0 | 3 349,5 |
84 | Экспорт товаров и услуг, % к предыдущему году | 106,6 | 105,9 | 106,4 | 106,0 | 106,0 |
85 | Импорт товаров и услуг, млн. долл. США | 999,6 | 1 048,1 | 1 099,4 | 1 150,2 | 1 203,3 |
86 | Импорт товаров и услуг, % к предыдущему году | 104,0 | 104,9 | 104,9 | 104,6 | 104,6 |
87 | Сальдо внешнеторгового оборота, млн. долл. США | 1 645,6 | 1 754,1 | 1 881,7 | 2 009,8 | 2 146,2 |
Предпринимательство и конкурентная среда | ||||||
88 | Оборот малых предприятий, млн. руб. (в ценах соотв. лет) | 152 083,1 | 167 337,1 | 183 955,3 | 202 350,8 | 222 586,0 |
89 | Оборот малых предприятий в общем выпуске товаров и услуг, % | 24,3 | 23,5 | 22,7 | 22,2 | 22,3 |
90 | Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 чел. населения | 13,1 | 14,3 | 15,6 | 16,9 | 18,5 |
91 | Объем платных услуг населению, млн. руб. (в ценах соотв. лет) | 43 182,6 | 48 977,7 | 55 083,3 | 61 986,0 | 69 732,1 |
92 | Оборот розничной торговли, млн. руб. (в ценах соотв. лет) | 167 728,0 | 193 893,2 | 224 343,6 | 259 340,5 | 299 800,0 |
93 | Оборот розничной торговли, % к предыдущему году | 115,5 | 115,6 | 115,7 | 115,6 | 115,6 |
Экология | ||||||
94 | Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, % к предыдущему году | 100,0 | 102,1 | 102,0 | 102,0 | 101,9 |
95 | Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, % к предыдущему году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
96 | Строительство полигонов твердых бытовых отходов, % к предыдущему году | 103,5 | 104,2 | 104,0 | 103,8 | 103,7 |
97 | Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, млн. руб. (в ценах соотв. лет) | 185,1 | 200,5 | 210,7 | 220,0 | 230,0 |