Программа развития Кызылординской области на 2011-2015 годы Содержание

Вид материалаПрограмма

Содержание


Гу «уэкх ко»
Гу «уэкх ко»
Гу «уэкх ко»
Гу «уэкх ко»
Гу «уэкх ко»
Гу «уэкх ко»
Гу «уэкх ко»
Гу «уэкх ко»
Гу «уэкх ко»
Гу «уэкх ко»
Гу «уэкх ко»
Гу «уэкх ко»
Гу «уэкх ко»
Гу «уэкх ко»
Гу «уэкх ко»
Гу «уэкх ко»
Гу «уэкх ко»
Гу «уэкх ко»
Гу «уэкх ко»
Гу «уэкх ко»
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Пути достижения поставленных целей и задач:


Реконструкция и строительство автомобильных дорог областного и районного значения- 157,4 км;

Капитальный ремонт автомобильных дорог областного и районного значения- 252,9 км;

Средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения – 470,1 км;

Средний ремонт улиц населенных пунктов и города Кызылорда – 224,3 км;

Продолжатся работы по реконструкции и капитальному ремонту дорог общего пользования. Результат которого приведет к улучшению состояния автомобильных дорог и улучшению социально-экономического развития региона.

Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета


3.4. Жизнеобеспечивающая инфраструктура

Энергетика

Цель: 3.4.1. Обеспечение потребности экономики в электроэнергии




Наименование индикаторов, показателей

Ед. изм.

Оценка

1 этап

2 этап

Ответственный исполнитель

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Целевые индикаторы:

производство энергии из собственных источников, удовлетворяющее потребности экономики, составит

%

35,5

31,6

75,4

73

87,3

84,6

ГУ «УЭКХ КО»

2

Доля использования альтернативных источников энергии в общем объеме электропотребления к 2015 году составит 1,5%

%

-

0,03

0,03

0,03

1,2

1,5

ГУ «УЭКХ КО»

3

Энергоемкость ВРП

%

-

2

4

6

8

10

ГУ «УЭКХ КО»

Задача 3.4.1. Развитие энергетической отрасли области

1

Производство электроэнергии

млрд. кВтч

0,3

0,3

0,89

0,89

1,1

1,1

ГУ «УЭКХ КО»

2

Потребление электроэнергии

млрд.

кВтч

1,1

1,14

1,18

1,22

1,26

1,3

ГУ «УЭКХ КО»

3

Установленная мощность по станциям, МВт:

МВт

113

113

113

113

113

113

ГУ «УЭКХ КО»

4

Кызылординская КОГТЭС

МВт

50

50

50

50

50

50

ГУ «УЭКХ КО»

5

ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр

МВт

63

63

63

63

63

63

ГУ «УЭКХ КО»

6

Располагаемая мощность электростанций

МВт

50

100

187

187

187

187

ГУ «УЭКХ КО»

7

Ввод новых мощностей

МВт

-

50

50

137

137

137

ГУ «УЭКХ КО»

8

Строительство газотурбинной электростанции в месторождении Акшабулак, МВт

МВт

-

-

87

87

87

87

ГУ «УЭКХ КО»

9

Строительство 2-х дополнительных ГТУ по 25 мВт на газотурбинной станции Кумколь


МВт

-

50

50

50

50

50

ГУ «УЭКХ КО»

10

Протяженность электрических сетей

АО «КРЭК»

км





9202


9301

9411

9551

9651

ГУ «УЭКХ КО»

11

ЛЭП 110 кВ

км




931

931

931

931

931

ГУ «УЭКХ КО»

12

Износ

%




50

48

46

44

42

ГУ «УЭКХ КО»

13

ЛЭП-35 кВ

км




2470

2470

2470

2470

2470

ГУ «УЭКХ КО»

14

Износ

%




50

49

48

47

46

ГУ «УЭКХ КО»

15

ЛЭП-10 кВ

км




2806

2850

2900

3000

3050

ГУ «УЭКХ КО»

16

Износ

%




52

50

47

45

43

ГУ «УЭКХ КО»

17

ЛЭП-0,4 кВ

км




2995

3050

3110

3150

3200

ГУ «УЭКХ КО»

18

Износ

%




54

51

49

47

45

ГУ «УЭКХ КО»

19

Количество подстанции

220 кВ

штук




2

2

2

2

2

ГУ «УЭКХ КО»

20

Мощность

МВА




60,6

60,6

60,6

60,6

60,6

ГУ «УЭКХ КО»

21

Износ

%




50

49

47

45

43

ГУ «УЭКХ КО»

22

Количество подстанции

110 кВ

штук




7

7

7

7

7

ГУ «УЭКХ КО»

23

Мощность

МВА




58,8

58,8

58,8

58,8

58,8

ГУ «УЭКХ КО»

24

Износ

%




52

50

48

46

45

ГУ «УЭКХ КО»

25

Количество подстанции

35/10 кВ

штук




117

117

117

117

117

ГУ «УЭКХ КО»

26

Мощность

МВА




352,6

352,

352,6

352,6

352,6

ГУ «УЭКХ КО»

27

Износ

%




50

48

44

40

36

ГУ «УЭКХ КО»

28

Количество тансформаторов10/0,4 кВ

штук




1486

1486

1486

1486

1486


ГУ «УЭКХ КО»

29

Мощность

МВА




232,6

232,6

232,6

232,6

232,6

ГУ «УЭКХ КО»

30

Износ

%




54

52

50

48

46

ГУ «УЭКХ КО»

31

Ремонт электрических сетей

110 кВ



км






18



18



18



18



18

ГУ «УЭКХ КО»

32

35 кВ

км




25

30

30

25

25

ГУ «УЭКХ КО»

33

10 кВ

км




116

105

105

85

90

ГУ «УЭКХ КО»

34

Снижение уровня износа электрических сетей и подстанции АО КРЭК

%




1,2

1

0,9

0,6

0,7

ГУ «УЭКХ КО»

35

Нормативные потери

%




16,5

16,2

15,8

15,4

15,0

ГУ «УЭКХ КО»

36

Модернизация подстанции АО «КРЭК»

220 кВ

штук








2










ГУ «УЭКХ КО»

37

110 кВ

штук










1

1

1

ГУ «УЭКХ КО»

38

35/10 кВ

штук










1

1

1

ГУ «УЭКХ КО»

39

Внедрение системы АСКУЭ довести до 30% на электрических сетях АО «КРЭК»

%




-

5

15

25

30

ГУ «УЭКХ КО»


Пути достижения поставленных целей и задач:


Производство энергии из собственных источников, удовлетворяющее потребности экономики 2015 году составит 84,6 %.

Доля использования альтернативных источников энергии в общем объеме энергопотребления к 2015 году составит более 1,5%.

Начиная с 2011 года также необходимо проводить оценку технического состояния сетей электроснабжения для дальнейшей эксплуатации или капитального ремонта обследованных объектов, рекомендации по повышению их надежности. Планируется реализовать проекты по реконструкции существующих и строительству новых объектов энергетического сектора. При проведении мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство новых объектов, следует использовать новые технологии, технические решения и оборудование, позволяющие уменьшить эксплуатационные затраты при предоставлении услуг по электроснабжению.

На втором этапе для достижения поставленных целевых индикаторов и показателей задач на протяжении всего периода требуется систематический капитальный и текущий ремонты имеющихся генерирующих мощностей, реконструкция и строительство распределительных электрических сетей, обеспечение вышеуказанных работ по повышению энергоэффективности региона.




Наименование индикаторов, показателей

Ед. изм.

Оценка

1 этап

2 этап

Ответственный исполнитель

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задача 3.4.2. Развитие использования возобновляемых источников энергии

1

Установленная мощность возобновляемых источников энергии

МВт

-

0,04

0,04

0,04

1,6

2,0

ГУ «УЭКХ КО»

2

Объем вырабатываемой электроэнергии возобновляемыми источниками энергии

млн. кВтч

-

0,3

0,3

0,3

12

15

ГУ «УЭКХ КО»


Пути достижения поставленных целей и задач:


Внедрение современных технологий в энергетику с применением альтернативных источников энергии, путем строительства ветровой электростанции в Кызылординской области




Наименование индикаторов, показателей

Ед. изм.

Оценка

1 этап

2 этап

Ответственный исполнитель

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задача 3.4.3. Снижение энергоемкости и повышение энергоэффективности

1

Разработка планов энергосбережения региональная программа «Об энергосбережении по Кызылординской области на 2005-2015 годы

х

-

-

-

-

-

-

ГУ «УЭКХ КО»

2

Внедрение технических мероприятий по энергосбережению (реконструкция, кап.ремонт, замена приобретение установок и оборудования),

%

5

10

15

20

25

30

ГУ «УЭКХ КО»

3

Внедрение системы АСКУЭ довести до 30% на электрических сетях АО «КРЭК»

%




-

5

15

25

30

ГУ «УЭКХ КО»

4

Внедрение системы АСКУЭ довести до 100 % на Кызылординской ТЭЦ

%




20

40

60

80

100

ГУ «УЭКХ КО»


Пути достижения поставленных целей и задач:

Проведение мониторинга энергопотребления с целью осуществления контроля за динамикой состояния энергопотребления на объектах и оценки эффективности проводимых энергосберегающих мероприятий.

Установление лимитов на потребляемые энергетические ресурсы и проверка их соблюдения в организациях, финансируемых из бюджетов всех уровней.

Проведение выставок, конкурсов и тематических семинаров по энергосбережению в городах и районах, на предприятиях и образовательных учреждениях.

Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета


3.5.1 Жилищно-коммунальное хозяйство

Цель: 3.5.1. Обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, надежность функионирования систем жизнеобеспечения и повышении эффективности деятельности жилищно-коммунального хозяйства







1 этап

2 этап

Ответственный исполнитель

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7







Задача 3.5.1. Модернизация и развитие коммунальных систем

ГУ «УЭКХ КО»

1.1

Доля сетей, нуждающихся в ремонте в % к общей протяженности сетей
















ГУ «УЭКХ КО»




электроснабжения

52

50

48

46

45

ГУ «УЭКХ КО»




газоснабжения

0

0

0

0

0

ГУ «УЭКХ КО»




водоснабжения:

35

31

29

27

25

ГУ «УЭКХ КО»




по существующим сетям (2083 км)

730

645

604

562

520

ГУ «УЭКХ КО»




необходимое средство (млрд. тенге)

10,95

6,67

6,06

8,43

7,8

ГУ «УЭКХ КО»




теплоснабжения

40

38

36

33

28

ГУ «УЭКХ КО»




водоотведения

65

62

58

53

49

ГУ «УЭКХ КО»

1.2

Доля отремонтированных сетей , в % от общей протяженности сетей
















ГУ «УЭКХ КО»




электроснабжения

17,0

19,0

21,0

23,0

24,0

ГУ «УЭКХ КО»




газоснабжения

0

0

0

0

0

ГУ «УЭКХ КО»




водоснабжения

65,0


69


71


73


75


ГУ «УЭКХ КО»




по существующим сетям (2083 км)

1353

1438

1479

1521

1563

ГУ «УЭКХ КО»




теплоснабжения

4,5

6,5

8,4

11,0

14,5

ГУ «УЭКХ КО»




водоотведения

7,3

10,2

14,5

16,5

19,8

ГУ «УЭКХ КО»

1.3

Количество аварий в год на 1 км коммунальных сетей, ед:
















ГУ «УЭКХ КО»




водоснабжения

4,0

3,8

3,5

3,0

2,5

ГУ «УЭКХ КО»




водоотведения

3,5

3,3

3,0

2,8

2,5

ГУ «УЭКХ КО»




теплоснабжения

4,0

3,5

3,2

2,8

2,5

ГУ «УЭКХ КО»




электроснабжения

0,04

0,04

0,035

0,03

0,027

ГУ «УЭКХ КО»

1.4

Протяженность бесхозных сетей , км
















ГУ «УЭКХ КО»




Водоснабжения

0

0

0

0

0

ГУ «УЭКХ КО»




Теплоснабжения

0

0

0

0

0

ГУ «УЭКХ КО»




электроснабжения

0

0

0

0

0

ГУ «УЭКХ КО»




газоснабжения

0

0

0

0

0

ГУ «УЭКХ КО»




водоотведения

0

0

0

0

0

ГУ «УЭКХ КО»

1.5

К 2015 году уровень нормативных потерь при транспортировке потребителю составит, %:






















тепловой энергии

18,

17,5

16,5

16

15







воды

14,15

14,05

13,85

13,75

13,65







электроэнергии

16,2

15,9

15,8

15,7

15,6




1.6

Целевой индикатор:

Доступ многоэтажных жилых домов в малых городах к централизованному водоснабжению (обеспечено домов /общее количество домов)

231/

695

231/

695

231/

695

463/

695

490/

695

ГУ «УЭКХ КО»




в %

33,2

33,2

33,2

66,6

70,5

ГУ «УЭКХ КО»

1.7

Доля СНП к их общему количеству, обеспеченных инженерными сетями,
















ГУ «УЭКХ КО»




водоснабжением, км

1511


1738


1738


1750

1800


ГУ «УЭКХ КО»




в %

68


72


72


73


74


ГУ «УЭКХ КО»




центральным водоснабжением, км

754

780

810

840

900

ГУ «УЭКХ КО»




в %

0,6

4,0

8,0

12,1

20,1

ГУ «УЭКХ КО»

1.8

Целевой индикатор:

Доступ к централизованному водоснабжению в сельской местности от общего количества СНП (обеспечено СНП /общее количество СНП)

178/263

190/263

190/263

192/263

196/263

ГУ «УЭКХ КО»




в %

68


72


72


73


74


ГУ «УЭКХ КО»




Охват населения приборами учета питьевой воды в малых городах, %

90,0


92,0


95,0


98,0


100,0

ГУ «УЭКХ КО»




Охват населения приборами учета питьевой воды в СНП,%

44,0

49,0

55,0

60,0

65,0

ГУ «УЭКХ КО»




Охват населения общедомовыми приборами учета тепловой энергии в городах, в %

30

35

38

42

48

ГУ «УЭКХ КО»




Охват приборами учета газопотребления населения, обеспеченного центральным газоснабжением , в %

100

100

100

100

100

ГУ «УЭКХ КО»




Охват населения приборами учета электроэнергии, в %

100

100

100

100

100

ГУ «УЭКХ КО»




Создание специализированных эксплуатационных предприятий и организаций объектов водоснабжения в каждом районном центре 2009 г. 7 ед.


*



*



*



*



*

ГУ «УЭКХ КО»

Акимы районов

1.9

Увеличение доли сточных вод, прошедшую полную биологическую очистку, в %

68,0


72,0


72,0


73,0


74,0


ГУ «УЭКХ КО»

2.1

Целевой индикатор:

Не менее 70% потребителей удовлетворены качеством коммунальных услуг

45,0

50,0

55,0

65,0

70,0

ГУ «УЭКХ КО»




Доля опрошенных респондентов, в % от общего количества жителей

40

48

54

63

70

ГУ «УЭКХ КО»

2.2

Целевой индикатор:

На основе проведенной инвентаризации сформированы регулярно обновляемые базы данных состояния жилого фонда и инфраструктуры коммунальных услуг

-

-

1

-

-

ГУ «УЭКХ КО»

2.3

Целевой индикатор:

Доля коммунальных предприятий внедривших современные методы менеджмента, %

0,5

1,0

1,5

1,5

2,0

ГУ «УЭКХ КО»




Задача 3.5.2. Самостоятельное обеспечение объектов кондоминиума нормативной эксплуатации домов

ГУ «УЭКХ КО»

3.1

Целевой индикатор:

Доля объектов кондоминиума, обеспеченных нормативной эксплуатацией, в %

30,0

35,0

40,0

45,5

50,0

ГУ «УЭКХ КО»




Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта, %

80,0

75,0

70,0

65,0

60,0

ГУ «УЭКХ КО»




Доля аварийного жилья от общего количества объектов кондоминимума %

8,9

8,5

7,9

7,4

7,0

ГУ «УЭКХ КО»




Количество граждан, подлежащих переселению из аварийного жилого фонда, чел.

96

144

120

96

168

ГУ «УЭКХ КО»




Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда, чел.

96

144

120

96

168

ГУ «УЭКХ КО»



Пути достижения поставленных целей и задач:


На первом этапе необходимо обеспечить проведение обследования сетей водоснабжения, совершенствование нормативно-технической базы жилищно- коммунального хозяйства (ЖКХ), разработку технико- экономического обоснования и проектно- сметной документации, применение новых ресурсосберегающих технологии и материалов, по малым городам разработать схемы водоснабжения, проверить наличие потдвержденных запасов воды. При отборе проектов для большего охвата населения особое внимание следует обратить на приоритет по населенным пунктам с большей численностью населения. Начиная с 2011 года также необходимо проводить оценку технического состояния сетей водоотведения, результатом которого будет заключение (технический отчет) с выводами о возможности эксплуатации или капитального ремонта обследованных объектов, рекомендации по повышению их надежности. Для объектов водоотведения следует составлять гидравлические модели.

С 2011 года по 2013 годы будут приниматься меры по определению и передаче в коммунальную собственность «бесхозяйных» сетей и сооружений.

Также будут осуществляться проекты по реконструкции существующих и строительству новых объектов коммунального сектора. При проведении мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство новых объектов, следует использовать новые технологии, технические решения и оборудование, позволяющие уменьшить эксплуатационные затраты при предоставлении коммунальных услуг.

Планируется завершить в период с 2011 года по 2015 годы мероприятия по установке приборов учета и контроля водопотребления.

Проведение разъяснительной работы через СМИ по повышению уровня грамотности населения по вопросам жилищных отношений и ответственности органов управления объектами кондоминиума и собственников квартир по сохранению жилого фонда, а также проведение тематических семинаров, конференций, выпуск методических и информационных материалов, а также других акций в целях пропаганды энергосбережения и повышения эффективности деятельности ЖКХ.

Завершение работ по регистрации объектов кондоминиума.

Принятие мер по оказанию жилищной помощи малообеспеченным семьям на проведение капитального ремонта жилого фонда

Повышение роли жилищных инспекций по организации технического обследования общего имущества объекта кондоминиума, оказания жилищной помощи, принятие участия в комиссиях по приемке выполненных работ по отдельным видам капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума.

На втором этапе планируется реализовывать мероприятия направленные на реконструкцию и строительство новых объектов в сфере водоснабжения и водоотведения, с использованием новых технологий, технических решений и оборудований, позволяющих уменьшить эксплуатационные затраты при предоставлении коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целевых индикаторов и показателей задач на протяжении всего периода требуется проводить систематический мониторинг реализации программы по строительству объектов водоснабжения и водоотведения на основе разработанной системы целевых индикаторов, сбор и анализ информации, необходимой для оценки эффективности обеспечение населения коммунальными услугами надлежащего качества.

На втором этапе для эффективного управления ЖКХ, привлечения долгосрочных инвестиций необходимо повышение конкурентоспособности отрасли ЖКХ. Для получения государственной поддержки предприятий сферы ЖКХ будут внедрены в период с 2012 по 2015 годы стандарт энергетического менеджмента ISO 50001 (EN 16001). Для этого будут организовано обучение персонала коммунальных предприятий.

Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета.


3.6. Охрана окружающей среды

Цель: 3.6.1. Обеспечение стабильной экологической обстановки, сохранение воспроизводственного потенциала природного комплекса и улучшение качества окружающей среды, благоприятного для жизнедеятельности общества.





Целевые индикаторы:

I этап

II этап

Ответственный исполнитель

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

4

5

6

7

8

9

1

Процент снижения выбросов в атмосферу вредных вещест, % 2015 году до 6,4 %

2


2


6,4

6,4

6,4


ГУ «УПРРП КО»

2

Доля переработки отходов к их образованию в 2015 г. 48 %

43,0

43,0

46,0

46,0

48,0

ГУ «УПРРП КО»

Задача 3.6.1. Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем

1

Объемы установленных значений нормативов валового выброса в атмосферу вредных веществ от стационарных источников, тыс тонн

19,7


18,3


17,5


17,4


17,2


ГУ «УПРРП КО»

2

Объемы установленных значений сбросов загрязняющих веществ, тыс. тонн

6,5


7,6


7,6


7,6


7,6


ГУ «УПРРП КО»

3

Объем переработки отходов к их образованию, тонн

56194














ГУ «УПРРП КО»

4

Динамика изменения площади опустыненных и деградированных земель (1 раз в 5 лет), %

20


20


20


20


20


ГУ «УПРРП КО»

5

Уровень малого Аральского моря на отметке 42 метра по Балтийской системе

42

42

42

42

42

ГУ «УПРРП КО»

6

Увеличение улова рыбы тыс. тонн

4,3

5,2


5,9


6,5


7,3


ГУ «УПРРП КО»

7

Увеличение количества закрепленных рыбохозяйственных водоемов и их участков на долгосрочной основе %

85

87

90

95

100

ГУ «УПРРП КО»

8

Регулирование численности хищных животных, шт/тыс тенге

1162/ 5000,0

1190/ 5350,0

1273/ 5720,0

1362/ 6100,0

1451/ 6500,0

ГУ «УПРРП КО»

9

Проведение биотехнических мероприятий тыс. тенге

823

881

942

1002

1094

ГУ «УПРРП КО»




Задача 3.6.2. Воспроизводство лесов и лесоразведение




1

Потребность средств на охрану,защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение

тыс. тенге


706,3




461,5




462,4




472,4




505,4



ГУ «УПРРП КО»

2

В том числе на восстановление лесов, тыс тенге

78,6

52,4


52,3


56,0


59,9


ГУ «УПРРП КО»

3

Объем лесных культур, в том числе посевом и посадкой тыс га

4,6


6,6


8,6


10,6


11,3


ГУ «УПРРП КО»

4

В том числе для технического обеспечения лесных учреждений. тыс.тенге

205,6







-

-

ГУ «УПРРП КО»

5

Создание новых особо охраняемых природных территорий (без содержания юридического лица) ед. га










1




ГУ «УПРРП КО»












60




ГУ «УПРРП КО»

6

Кулан темп роста, % к предыдущему году

8,7


11,4


14,1


14,4


14,9


ГУ «УПРРП КО»

7

Джейран темп роста, % к предыдущему году

2,0



3,4


6,6



6,7



6,9


ГУ «УПРРП КО»

8

Сайгак темп роста, % к предыдущему году

10

10,1

10,5


11,0


11,5


ГУ «УПРРП КО»


Пути достижения поставленных целей и задач:

Охрана и рациональное использование водных ресурсов.

Охрана воздушного бассейна.

Обеспечение охраны биоресурсов.

Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления.

Сокращение эмиссий в окружающую среду.

Улучшение санитарного состояния государственного лесного фонда.

Повышение водности и улучшение гидрологического режима р. Сырдарья в пределах области.

Мониторинговые исследования воздушного бассейна.

Мероприятия по ликвидации бесхозных токсичных отходов.

Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета