Программа развития Кызылординской области на 2011-2015 годы Содержание
| Вид материала | Программа | 
- Программа социально-экономического развития города Витебска на 2011-2015 годы, 554.7kb.
 - Программа социально-экономического развития курской области на 2011 2015 годы, 11427.21kb.
 - Программа социально-экономического развития иркутской области на 2011 2015 годы, 5782.3kb.
 - Программа развития территорий акмолинской области на 2011-2015 годы содержание, 3381.43kb.
 - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства транспорта, 1143.66kb.
 - В рамках долгосрочной целевой программы "стимулирование развития жилищного строительства, 59.51kb.
 - Примерная Программа развития Витебского района на 2011-2015 годы, 1912.04kb.
 - Программа социально-экономического развития иркутской области на 2011 2015 гг. Программа, 2992.86kb.
 - Долгосрочная областная целевая программа «развитие образования воронежской области, 7143.68kb.
 - Совет Министров Республики Беларусь постановляет: Утвердить прилагаемую Государственную, 1062.08kb.
 
Пути достижения поставленных целей и задач:
Повышение профессионализма педагогических кадров и престижа профессии учителя;
Заключение договоров с ВУЗами и колледжами для направления выпускников в СШ, обеспечение жильем и выдача льготных кредитов;
Привлечение на работу в систему повышения квалификации специалистов, имеющих академические и ученые степени;
Заключение договоров с предприятиями для стажировки инженерно-педагогических кадров ТиПО на базе производственных предприятий;
Привлечение специалистов со знанием английского языка, преподающих предметы естественно-математического цикла.
Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета
|   Задача 2.2.5. Обеспечение доступности образования детям с ограниченными возможностями в развитии  |  |||||||||
|   1  |    Доля детей, охваченных образовательными программами от общего количества детей с ограниченными возможностями  |    %  |    46,0  |    46,5  |    47,0  |    47,5  |    48,0  |    ГУ «УО КО»  |  |
|   2  |    Доля организаций образования, предусмотревших безбарьерные зоны для детей инвалидов от их общего количества  |    %  |    27  |    35  |    40  |    50  |    55  |    ГУ «УО КО»  |  |
|   3  |    Доля обеспеченности специальных и общеобразовательных организаций образования для детей дошкольного и школьного возраста специальным оборудованием от потребности  |    %  |    45  |    50  |    55  |    60  |    60  |    ГУ «УО КО»  |  |
|   Пути достижения поставленных целей и задач: Обеспечение доступности образования детям с ограниченными возможностями в развитии Открытие в школах классов инклюзивного образования; Обеспечение кадрами, индивидуально работающих с детьми с ограниченными возможностями; Строительство пандусов в школах; Переоборудование туалетов; Строительство новых школ; Установка поручней; Приобретение специального оборудования для специальных организаций образования; Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета  |  |||||||||
|   Задача 2.2.6. Предотвращение беспризорности, безнадзорности, социального сиротства и продвижение семейного устройства воспитанников учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  |  |||||||||
|   1  |    Доля специалистов по охране прав детей, прошедших курсы по реализации стратегии деинституционализации устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  |    %  |    22  |    30  |    35  |    40  |    50  |    ГУ «УО КО»  |  |
|   2  |    Количество воспитанников учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  |    чел.  |    185  |    184  |    180  |    170  |    160  |    ГУ «УО КО»  |  |
|   3  |    Доля интернатных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создавших службу поддержки семей приемных родителей, от их общего количества  |    %  |    100  |    100  |    100  |    100  |    100  |    ГУ «УО КО»  |  |
Пути достижения поставленных целей и задач:
Предотвращение беспризорности, безнадзорности, социального сиротства и продвижение семейного устройства воспитанников учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Сокращение количества детских домах путем трансформации функций детских домов с постепенным переходом в службы поддержки семьи, детские дома семейного типа.
Создание банка данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Материальное стимулирование граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей путем выплаты денежных средств опекунам, попечителям на содержание детей данной категории.
Сохранить существующие коррекционные специальные учреждения, а также расширить и открыть специальные классы в общеобразовательных школах.
Расширить сеть организаций дошкольного и среднего образования с инклюзивным обучением.
|   Задача 2.2.7. Создание условий для качественной подготовки конкурентоспособных кадров  |  ||||||||
|   1  |    Количество введенных ученических мест в системе ТиПО  |    Ед.  |    0  |    0  |    0  |    0  |    600  |    ГУ «УО КО»  |  
|   2  |    Доля обучающихся, обеспеченных местами для прохождения практики на базе предприятий, от количества обучаемых за счет госзаказа в учебных заведениях ТиПО  |    %  |    72  |    72  |    73  |    75  |    78  |    ГУ «УО КО»  |  
|   3  |    Доля колледжей, прошедших процедуру национальной аккредитации  |    %  |    0  |    0  |    2  |    3  |    5  |    ГУ «УО КО»  |  
|   4  |    Доля выпускников ТиПО, прошедших независимую оценку квалификации с участием работодателей с первого раза от общего числа принявших  |    %  |    45  |    50  |    55  |    58  |    60  |    ГУ «УО КО»  |  
|   5  |    Доля обучающихся в учебных заведениях ТиПО, обеспеченных общежитиями  |    %  |    25  |    30  |    38  |    45  |    50  |    ГУ «УО КО»  |  
|   6  |    Доля охвата молодежи типичного возраста техническим и профессиональным образованием  |    %  |    16,8  |    17,3  |    17,8  |    18,3  |    18,8  |    ГУ «УО КО»  |  
|   7  |    Доля обучающихся за счет работодателей от общего количества обучающихся  |    %  |    0,8  |    0,9  |    1,2  |    1,4  |    1,5  |    ГУ «УО КО»  |  
Пути достижения поставленных целей и задач:
Создание условий для качественной подготовки конкурентоспособных кадров
Строительство профессионально-технического лицея на 600 мест;
Приобретение современного учебно-производственного оборудования для оснащения учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений ТиПО;
Развитие соцпартнерства, заключение соглашений с работодателями по финансированию подготовки специалистов;
Приобретение современного учебно-производственного оборудования для оснащения учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений ТиПО.
Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета
2.3. Молодежная политика
Цель: 2.3.1. Повышение эффективности государственной молодежной политики
|   |    Целевые индикаторы:  |    1 этап  |    2 этап  |    Ответственный исполнитель  |  |||
|   №  |    Уровень патриотизма среди молодежи в 2015 году – 79%;  |    2011 77  |    2012 78  |    2013 78  |    2014 79  |    2015 79  |    ГУ «УВП КО»  |  
|   1  |    Уровень удовлетворенности среди населения от 14 до 29 лет государственной политикой в отношении молодежи (по 10 бальной шкале)  |    7  |    7  |    7  |    7,1  |    7,2  |    ГУ «УВП КО»  |  
|   2  |    Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных организаций, %, 2009 г. -22%  |    22  |    22  |    22  |    23  |    24  |    ГУ «УВП КО»  |  
|   3  |    Доля молодежных организаций, участвующих в реализации государственной молодежной политики на местном уровне, %  |    52  |    53  |    54  |    55  |    56  |    ГУ «УВП КО»  |  
|   Задача 2.3.1. Будет разработана эффективная модель взаимодействия с молодым поколением, направленная на повышение патриотического самосознания, гражданской ответственности, активной общественной позиции  |  |||||||
|   1  |    Реализация социально-значимых проектов на конкурсной основе в рамках государственного социального заказа на местном уровне (коль-во)  |    12  |    13  |    13  |    14  |    14  |    ГУ «УВП КО»  |  
Пути достижения поставленных целей и задач:
В ходе решения комплексных задач социально-экономического развития Кызылординской области до 2015 года будет реализован комплекс системных мер, направленных на формирование в молодежной среде модели здорового образа жизни, приобщение к ценностям культуры, повышение образовательного уровня.
Прогнозируется рост уровня патриотизма среди молодежи, увеличение количества молодежных неправительственных организаций, привлеченных к реализации социально значимых проектов.
|   2.4. Культура Цель: 2.4.1 Развитие инфраструктуры и дальнейшая популяризация сферы культуры, искусства в области 
 2. 5 Спорт Цель: 2.5.1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения. 
 Пути достижения поставленных целей и задач: Для достижения поставленной цели были определены 2 основные задачи. Для реализации первой задачи – Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения: Будут построены 208 универсальных спортивных площадок, ипподром, ледовый дворец спорта. Постоянно будут проводиться соревнования среди всех возрастов населения области к 2015 году их количество составит 1091 соревнований в год, будут проводиться секционные занятия с учащимися общеобразовательных школ, будет улучшена работа инструкторов спорта в аульных округах области, на спортивных сооружениях области будут созданы условия для занятии населения с ограниченными возможностями. Для реализации второй задачи – Развитие спорта высших достижений в области: будут организованы и проведены учебно-тренировочные сборы на лучших спортивных сооружениях республики и зарубежья; ведущие тренеры-преподаватели по видам спорта будут проходить повышение квалификации и стажировку в составе национальной сборной команды республики (к 2015 году 25 человек). 2.6. Занятость и социальная защита Цель: 2.6.1. Повышение благосостояние и качества жизни населения Кызылординской области.  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |    Целевые индикаторы:  |    2011г  |    2012г  |    2013г  |    2014г  |    2015г.  |    Ответственный исполнитель  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   1  |    Уровень безработицы не превышает 5,5 % к 2015 году  |    6,1  |    6,0  |    5,9  |    5,8  |    5,5  |    ГУ «УЗСП КО»  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |    Задача 2.6.1. Содейтвие и обеспечение устойчивой занятости  |    |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   1  |    Охват системой коллективно-договорных отношений крупных и средних предприятий  |    69  |    70  |    71  |    71  |    71  |    ГУ «УЗСП КО»  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   2  |    Доля трудоустроенных этнических репатриантов трудоспособного возраста, %  |    26,0  |    28,0  |    30,0  |    32,0  |    34,0  |    ГУ «УЗСП КО»  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   3  |    Доля безработных охваченных общественными работами, %  |    31,8  |    32,3  |    31,7  |    31,6  |    32,3  |    ГУ «УЗСП КО»  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   4  |    Доля трудоустроенных на социальные рабочие места, %  |    1,3  |    1,4  |    1,3  |    1,3  |    1,2  |    ГУ «УЗСП КО»  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   5  |    Доля трудоустроенных на социальные рабочие места в рамках «Программы Занятости -2020», %  |    16,6  |    16,8  |    17,0  |    17,2  |    17,4  |    ГУ «УЗСП КО»  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   6  |    Доля трудоустроенных на молодежную практику в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса -2020», %  |    15,0  |    14,0  |    14,5  |    14,8  |    15,0  |    ГУ «УЗСП КО»  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   7  |    Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся за содействием в трудоустройстве в органы занятости, %  |    62,5  |    64,5  |    66,5  |    68,5  |    70,5  |    ГУ «УЗСП КО»  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   8  |    Доля безработных направленных на профессиональную подготовку и переподготовку, %  |    9,8  |    9,8  |    9,9  |    9,9  |    10,0  |    ГУ «УЗСП КО»  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   9  |    Доля безработных направленных на профессиональную подготовку и переподготовку в рамках «Программы Занятости - 2020», %  |    28,0  |    27,0  |    26,0  |    25,0  |    24,0  |    ГУ «УЗСП КО»  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   10  |    Доля высококвалифицированной рабочей силы в составе занятого населения по Кызылординской области области, %  |    25,4  |    27,4  |    29,4  |    31,4  |    34,4  |    ГУ «УЗСП КО»  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   11  |    Доля квалифицированных специалистов в составе привлекаемой ИРС  |    84,5  |    84,6  |    84,8  |    84,9  |    84,9  |    ГУ «УЗСП КО»  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   12  |    Замещение ИРС национальными кадрами %  |    0,03  |    0,04  |    0,05  |    0,05  |    0,06  |    ГУ «УЗСП КО»  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   13  |    Доля занятого населения к экономически активному населению, %  |    93,7  |    94,2  |    94,3  |    94,5  |    94,6  |    ГУ «УЗСП КО»  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   14  |    Доля самозанятого населения от общего количества населения, %  |    17  |    16,5  |    16,0  |    15,5  |    15,0  |    ГУ «УЗСП КО»  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Пути достижения поставленных целей и задач: Реализация инвестпроектов: в сфере индустрии 44 проектов с созданием 3743 рабочих мест в АПК 30 проектов с созданием 1108 рабочих мест. В сфере индустрии наиболее крупные проекты: Строительство завода по обагащению кварцевого стекла и производство листового стекла АО «EVRASIA FLOAT GLFSS» (срок реализаций – 2010-2012 гг., 505 рабочих мест).; Строительство вагоностроительного завода в Аральском районе Казахстанско-российское предприятие СП «Аралвагон» (срок реализаций – 2008-2012 гг.,1000 рабочих мест); Строительство обогатительной фабрики «Дана» для сухого обогащения кварцевого песка ТОО «Фирма Дана» (срок реализаций –2010-2013 гг.,200 рабочих мест); Строительство серно-кислотного завода ТОО «CKЗ- U» в Жанакорганском районе (срок реализации 2009-2011 годы, с созданием 200 рабочихмест) В сфере АПК наиболее крупные проекты: Строительство плодоовощного терминала с транспортно – логистическим центром в городе Кызылорда «ТОО «Базис Ен» 2012гг. 150 рабочих мест. Строительство цеха по производству томатной продукции КХ «Тату Агро» 2011г. 30 рабочих мест и др. Организация консультативной работы с населением по вопросам занятости безработных граждан. Содействие в подборе работы и трудоустройстве. Обеспечение мер по содействию занятости целевым группам населения путем создания социальных рабочих мест и первоочередного трудоустройства указанных категорий граждан на текущие вакантные и свободные рабочие места. Организация общественных работ. Организация социальных рабочих мест. Оказание бесплатных услуг гражданам и безработным в профессиональной ориентации. Организация и проведение ярмарок вакансий. Направление безработных на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответствии с потребностями рынка труда с последующим содействием их трудоустройства путем отбора учебных заведений, имеющих лицензии на подготовку кадров, формирование учебных групп из числа безработных, взаимодействие с работодателями по трудоустройству безработных, завершивших обучение. Организация и проведение обучающих семинаров по вопросам содействия занятости населения. Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета Цель 2.6.2. Содействие к снижению уровня бедности  |  ||||||||
|   1  |    Целевые индикаторы: Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума от общей численности населения снизится по области до 8,7 %  |    2011г  |    2012г  |    2013г  |    2014г  |    2015г.  |    Ответственный исполнитель  |    |  
|   10,0  |    9,7  |    9,3  |    9,0  |    8,7  |    ГУ «УЗСП КО»  |    |  ||
|   Задача 2.6.2. Повышение доходов населения  |    |  |||||||
|   1  |    Удельный вес трудоспособного населения в составе получателей адресной социальной помощи по области снизится до 30%, %  |    38,0  |    35,0  |    32,0  |    30,0  |    30,0  |    ГУ «УЗСП КО»  |    |  
|   2  |    Номинальный денежный доход на душу населения, %  |    110,0  |    110,0  |    110,0  |    110,0  |    110,0  |    ГУ «УЗСП КО»  |    |  
|   3  |    Средний размер адресной социальной помощи, %  |    103,7  |    104,3  |    104,3  |    104,3  |    122  |    ГУ «УЗСП КО»  |    |  
|   4  |    Получатели адресной социальной помощи, к предыдущему году %  |    95  |    93  |    93  |    93  |    120  |    ГУ «УЗСП КО»  |    |  
|   5  |    Получатели адресной социальной помощи, чел.  |    14471  |    13458  |    12516  |    11640  |    13968  |    ГУ «УЗСП КО»  |    |  
|   6  |    Темп роста величины прожиточного роста к предыдушему году, %  |    106,5  |    106,5  |    106,0  |    106,0  |    106,0  |    ГУ «УЗСП КО»  |    |  
Пути достижения поставленных целей и задач:
Проведение мониторинга бедности.
Своевременная выплата государственной адресной социальной помощи, пособия на детей до 18 лет и жилищной помощи.
Проработка вопроса об институциональной поддержке и поощрении для предприятий оказывающим материальную помощь малообеспеченным гражданам.
Цель 2.6.3. Содействие реабилитация инвалидов и предоставление им равных возможностей для всесторонней интеграции в общество, обеспечение эффективности оказания специальных социальных услуг в государственных медико-социальных учреждениях.
|   |    |    2011г  |    2012г  |    2013г  |    2014г  |    2015г.  |    Ответственный исполнитель  |  
|   |    Задача 2.6.3. Внедрение государственных стандартов оказания специальных социальных услуг  |    ГУ «УЗСП КО»  |  |||||
|   1  |    Доля лиц, обслуживаемых в условиях стационара %  |    24,9  |    23,6  |    22,8  |    22,8  |    22,4  |    ГУ «УЗСП КО»  |  
|   2  |    Доля лиц, обслуживаемых в условиях полустационара % к соотв. году  |    8,8  |    10,9  |    11,7  |    12,6  |    13,6  |    ГУ «УЗСП КО»  |  
|   3  |    Доля лиц, обслуживаемых в условиях ухода на дому % к соотв. году  |    63,2  |    62,2  |    62,2  |    61,4  |    60,7  |    ГУ «УЗСП КО»  |  
|   4  |    Доля лиц, обслуживаемых в условиях временного пребывания % к соотв. году  |    3,1  |    3,2  |    3,2  |    3,2  |    3,2  |    ГУ «УЗСП КО»  |  
|   5  |    Доля лиц, обслуживаемых в негосударственном секторе % к соотв. году  |    5  |    5,9  |    6,6  |    7,4  |    8,3  |    ГУ «УЗСП КО»  |  
|   |    Задача 2.6.4. Оказание социальной поддрежки инвалидам  |    |  |||||
|   1  |    Доля лиц, обеспеченных специальными средствами передвижения, % от общего числа обеспеченных инвалидов  |    12,0  |    13,8  |    14,5  |    15,2  |    15,8  |    ГУ «УЗСП КО»  |  
|   2  |    Доля лиц, предоставление услуг по протезированию и обеспечение протезно-ортопедическими чел.изделиями % от общего числа обеспеченных инвалидов  |    13,8  |    15,5  |    15,6  |    15,9  |    15,8  |    ГУ «УЗСП КО»  |  
|   3  |    Доля лиц, обеспеченных сурдосредствами % от общего числа обеспеченных инвалидов  |    11,1  |    13,0  |    14,1  |    14,1  |    14,0  |    ГУ «УЗСП КО»  |  
|   4  |    Доля лиц, обеспеченных тифлосредствами % от общего числа обеспеченных инвалидов  |    14,2  |    5,8  |    6,2  |    6,7  |    8,8  |    ГУ «УЗСП КО»  |  
|   5  |    Доля лиц, обеспеченных льготами по санаторно-курортному лечению % от общего числа обеспеченных инвалидов  |    14,0  |    15,0  |    14,5  |    14,2  |    13,6  |    ГУ «УЗСП КО»  |  
|   6  |    Доля лиц, обеспеченных обязательными гигиеническими средствами % от общего числа обеспеченных инвалидов  |    24,5  |    25,9  |    24,8  |    23,8  |    22,4  |    ГУ «УЗСП КО»  |  
|   7  |    Доля лиц, обеспеченных индивидуальными помощниками % от общего числа обеспеченных инвалидов  |    8,3  |    8,8  |    8,3  |    8,0  |    7,5  |    ГУ «УЗСП КО»  |  
|   8  |    Доля лиц, обеспеченных услугами специалистов жестового языка % от общего числа обеспеченных инвалидов  |    2,1  |    2,2  |    2,1  |    2,1  |    2,1  |    ГУ «УЗСП КО»  |  
|   |    Задача 2.6.5. Содействие устойчивому развитию НПО инвалидов и ветеранов, а также расширению их участия в реализации социальных программ  |  ||||||
|   1  |    Количество проектов НПО, финансируемых управлением в рамках государственного социального заказа  |    2  |    2  |    2  |    2  |    2  |    ГУ «УЗСП КО»  |  
|   2  |    Финансирование проектов в рамках государственного социального заказа на предоставление специальных социальных услуг детям с психоневрологическими патологиями, млн. тенге  |    40,4  |    31,0  |    32,0  |    |    |    ГУ «УЗСП КО»  |  
Пути достижения поставленных целей и задач:
Выполнение индивидуальных программ реабилитации по обеспечению техническими и другими компенсаторными средствами.
Выполнение ИПР по санаторно-курортному лечению.
Развитие сети отделении социальной помощи на дому.
Создание условий для предоставления специальных социальных услуг в МСУ общего типа, дневного пребывания, в психоневрологических МСУ, в детских психоневрологических МСУ.
Привлечение НПО и бизнес структур к оказанию специальных услуг.
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в реабилитационных центрах.
Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета
Обеспечение общественной безопасности.
Цель: 2.7.1 Обеспечение правопорядка и общественной безопасности, в том числе на улицах и других общественных местах. Развитие системы профилактики правонарушений.
Основные задачи:
|   |    |    I этап  |    |    |    II этап  |    |    Ответственный исполнитель  |  
|   |    Целевые индикаторы:  |    2011 г.  |    2012 г.  |    2013 г.  |    2014 г.  |    2015 г.  |  |
|   1  |    2  |    4  |    5  |    6  |    7  |    8  |    9  |  
|   |    Уровень доверия граждан к правоохранительным органам, % (2010 г. - 60%)  |    65  |    70  |    72  |    75  |    77  |    ГУ «ДВД КО»  |  
|   |    Задача 2.7.1. Укрепление общественного порядка и поддержание необходимого уровня безопасности жизни, здоровья, прав и свобод граждан  |    ГУ «ДВД КО»  |  |||||
 
  |    Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, %  |    12,5  |    12,0  |    11,5  |    11,0  |    10,5  |    ГУ «ДВД КО»  |  
|   2  |    Удельный вес преступлений, совершаемых несовершеннолетними, %  |    6,2  |    6,1  |    6,0  |    5,9  |    5,8  |    ГУ «ДВД КО»  |  
|   3  |    Количество правонарушений, выявлению и пресечению которых способствовало участие граждан и их объединений  |    2000  |    2050  |    2100  |    2120  |    2150  |    ГУ «ДВД КО»  |  
|   |    Задача 2.7.2. Обеспечение дорожной безопасности  |    ГУ «ДВД КО»  |  |||||
|   1  |    Снижение количества погибших в ДТП (на 100 пострадавших), чел.  |    25  |    24  |    23  |    22  |    20  |    ГУ «ДВД КО»  |  
|   2  |    Снижение количества пострадавших в ДТП (на 10 тыс. населения), чел.  |    3  |    2  |    2  |    2  |    2  |    ГУ «ДВД КО»  |  
|   3  |    Снижение уровня ДТП (на 10 тыс. единиц автотранспорта)  |    19  |    18  |    17  |    16  |    16  |    ГУ «ДВД КО»  |  
|   Задача 2.7.3. Повышение эффективности борьбы с преступностью и розыска преступников, борьба с наркоманией и наркобизнесом  |  |||||||
|   1  |    Доля раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений от числа преступления данной категории, по которым уголовные дела находятся в производстве, %  |    84,6  |    84,6  |    84,6  |    84,6  |    84,6  |    ГУ «ДВД КО»  |  
|   |    Доля раскрытых краж от числа преступлений данного вида, уголовные дела о которых находятся в производстве, %  |    60,0  |    60,0  |    60,0  |    60,0  |    60,0  |    ГУ «ДВД КО»  |  
|   |    Доля выявленных преступлений, связанных со сбытом наркотиков, от общего числа наркопреступлений, %  |    25  |    25  |    25  |    25  |    25  |    ГУ «ДВД КО»  |  
|   |    Количество изъятых наркотиков, в том числе героина, кг  |    290/ 0,7  |    290/ 0,7  |    290/ 0,7  |    290/ 0,7  |    290/ 0,7  |    ГУ «ДВД КО»  |  
Пути достижения поставленных целей и задач:
Развитие сети круглосуточных стационарных постов и передвижных пунктов полиции.
Выполнение обязательных норм выставления патрульных нарядов полиции и внутренних войск.
Осуществление своевременной корректировки планов единой дислокации сил и средств полиции и внутренних войск при осложнении криминогенной обстановки.
Осуществление проверок в увеселительных заведениях в ночное время, с целью выявления в них несовершеннолетних.
Обеспечение надлежащей профилактической работы школьных инспекторов и участковых инспекторов по делам несовершеннолетних, направленных на снижение подростковой преступности.
Расширение сети общественных формирований правоохранительной направленности; проведения локальных профилактических отработок, на основе анализа, в наиболее криминогенных районах.
Поощрение деятельности граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка.
Повышение эффективности воздействия дорожной полиции на безопасность и состояние транспортных средств, дорожных условий и профессиональную подготовку водителей.
Улучшение условий для обслуживания граждан за счет оптимизации процесса регистрации транспортных средств.
Использование новейших технических средств, автоматически фиксирующих правонарушения на дорогах («Redspeed»), а также автоматизированных систем «Поток», необходимых для выявления разыскиваемых автотранспортных средств.
Приобретение услуг по изготовлению агитационного материала (буклетов, листовок, плакатов и т.д.), пропагандирующих безопасность дорожного движения.
Активизация движения юных инспекторов дорожного движения, проведение областных мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Обеспечение комплексного использования сил и средств полиции в раскрытии преступлений и розыске преступников.
Предупреждение, выявление и пресечение деятельности организованных преступных групп в сфере наркобизнеса.
Проведение специальных рейдов в развлекательных и учебных заведениях, а также местах проведения массовых мероприятий с целью выявления и пресечения фактов распространения наркотиков.
Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета
2. 8. Развитие языков
Цель: 2.8.1. Эффективная реализация государственной языковой политики в Кызылординской области, создание толерантной языковой среды как фактора единения народа.
|   |    |    Этап I  |    |    |    Этап II  |    |    Ответственный исполнитель  |  |
|   |    Целевые индикаторы:  |    2011  |    2012  |    2013  |    2014  |    2015  |    |  |
|   1  |    Доля населения области, владеющего государственным языком (2009 г.- 90 %) к 2013 г. составит 93 % , к 2015 г.- 97 %;  |    91  |    92  |    93  |    95  |    97  |    ГУ «УЯ КО»  |  |
|   2  |    - Доля населения области, владеющего государственным, русским и английским языками (2009 г.- 2,5 %) к 2013 году составит 4 %, к 2015 г. -5 %.  |    3  |    3,5  |    4  |    4,5  |    5  |    ГУ «УЯ КО»  |  |
|   |    Задача 2.8.1. Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка  |  |||||||
|   1  |    Степень востребованности государственного языка в основных сферах общественной жизни, % (в 2009 г.-81%)  |    85  |    88  |    91  |    95  |    98  |    ГУ «УЯ КО»  |  |
|   2  |    Удельный объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах в общем объеме документооборота % (в 2009 г.-95%)  |    97  |    97,5  |    98  |    98,5  |    99  |    ГУ «УЯ КО»  |  |
|   Задача 2.8.2. Создание условии для изучения англииского языка и сохранение языкового многообразия в области  |  ||||||||
|   1  |    Доля населения области, владеющего английским языком, % (в 2009 г.-3,5%)  |    4  |    4,5  |    5  |    5,5  |    6  |    ГУ «УЯ КО»  |  |
|   2  |    Доля населения области, владеющего русским языком, % (в 2009 г.-78%)  |    79  |    80  |    81  |    82  |    83  |    ГУ «УЯ КО»  |  |
Пути достижения поставленных целей и задач:
Мониторинг и анализ языковой ситуации региона и регулярное рассмотрение итогов на заседании областной рабочей группы по дальнейшему совершенствованию государственной языковой политики;
обеспечение контроля за соблюдением языкового законодательства, выявление и предупреждение нарушений норм Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан»;
проведение цикла интеллектуальной игры «Маржан сөз», областных конкурсов «Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік тіл», «Ең үздік қазақ тілді мекеме», «Мемлекеттік тіл және БАҚ», областного форума молодежи «Тілі бірдің-тілегі бір» и др. направленных на популяризацию государственного языка;
повышение ответственности городского, районных акиматов в реализации части стратегических планов по развитию языков путем подписания соглашения с ними и управлением по развитию языков.
пропаганда принципа «триединства языков» в государственой языковой политике, проведение областных конкурсов «Тілдарын» (полиглот), «Орыс тілінің білгірлері», «Ағылшын тілінің білгірлері», «Тіл үздіктері – тәуелсіздікке тарту»;
проведение социологических исследований в различных группах по изучению языковой ситуации на территории области;
взаимодействие с национально-культурными центрами, негосударственными учебными, лингвистическими центрами, обучающими взрослое население языкам;
организация курсов обучения английскому языку в Региональном центре обучения языкам
2.9.1 Гражданская оборона, предупреждение чрезвычайных ситуаций
Цель: 2.9.1. Развитие системы гражданской обороны, повышение степени готовности формирований ГО и ЧС в случае возникновения чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
|   |    Целевые индикаторы  |    |    1 этап  |    |    2 этап  |    |    Ответственный исполнитель  |  |||
|   1  |    Уровень защищенности населения от природных и техногенных ЧС до 60% в 2015г. (2010г. – 30%);  |    2011 г.  |    2012 г.  |    2013 г.  |    2014 г.  |    2015 г.  |  ||||
|   35  |    40  |    45  |    50  |    60  |    ГУ «УМПГООиП КО»  |  |||||
|   2  |    Увеличения количества спасенных людей при ЧС (2010 год - 20%)  |    20  |    25  |    25  |    26  |    30  |    ГУ «УМПГООиП КО»  |  |||
|   3  |    Снижение экономического ущерба от ЧС природного и техногенного характера (2010 год - 55%)  |    60  |    65  |    70  |    75  |    75  |    ГУ «УМПГООиП КО»  |  |||
|   Задача 2.9.1. Создание условий по снижению рисков и минимизации ущерба от техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий  |  ||||||||||
|   1  |    Охват населения своевременным оповещением об угрозе и при возникновении чрезвычайных ситуаций, % от общего числа требующих эвакуации  |    100  |    100  |    100  |    100  |    100  |    ГУ «УМПГООиП КО»  |  |||
|   2  |    Доля эвакуированных людей при техногенных авариях, катастрофах и стихийных бедствиях  |    100  |    100  |    100  |    100  |    100  |    ГУ «УМПГООиП КО»  |  |||
|   3  |    Предупреждение и ликвидация степных пожаров в пожароопасные периоды и подтоплений населенных пунктов в паводковые периоды  |    100  |    100  |    100  |    100  |    100  |    ГУ «УМПГООиП КО»  |  |||
|   4  |    Повышение уровня оснащенности формирований ГО и ЧС согласно нормам положенности (2010 год - 25%)  |    30  |    35  |    40  |    45  |    50  |    ГУ «УМПГООиП КО»  |  |||
Пути достижения поставленных целей и задач:
Организация и проведение комплексов мероприятий о предупреждении чрезвычайных ситуации природного характера бытовых и производственных пожаров, обучение населения правилам действия при возникновении аварии, катастроф и стихийных бедствий путем организации и проведения предупредительных мероприятии пожарного надзора, размещение материалов информационного и обучающего характера в СМИ, распространение буклетов среди организации и учреждении.Изготовление и размещение информации по обучению населения мерам безопасности и поведению при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганде знаний по гражданской обороне через СМИ.
Проведение мониторинга опасных участков по возникновению паводков и других характерных для территории области видов чрезвычайных ситуации природного характера.
Приобретение для города и районов области средств малой механизации, шансового инструмента и имущества для оснащения добровольных формировании.
Создании устойчивой спутниковой связи органов управления ГО и ЧС области с сопряжением ее с имеющимся УКВ радиосвязью в 2015 году.
Организация и проведение в установленном порядке ежегодных комиссионных обследований гидротехнических сооружений области в целях проверки их готовности к паводковым периодам. Контроль и обследование за ходом ремонтно-востановительных работ на плотинах и дамбах водохозяйственных объектов района области.
Организация в установленном порядке ежегодных мероприятии по обеспечению промышленной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах жизниобеспечения населения.
Организация в установленном порядке ежегодного повышения квалификации руководящего состава органов управления ГО и ЧС в соответствии плана комплектования Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в пределах сумм выделенных местным бюджетом.
Закладка имущества гражданской обороны второй группы (СИЗ) согласно норм положенности.
Создание для городов и районов местных запасов материально-технических ресурсов для жизнеобеспечения пострадавшего населения, из расчета на 1000 человек в пределах сумм выделенных местным бюджетом.
Приобретение для городов и районов области средств малой механизации, шансового инструмента и имущества для оснащения добровольных пожарных формирований в пределах сумм выделенных местным бюджетом.
Усиление межведомственного взаимодействия местных исполнительных органов и организаций по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны.
Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета
