«Результаты деятельности Комитета по лицензированию Томской области за 2009 год»
| Вид материала | Доклад | 
СодержаниеРаздел III доклада Основные показатели реализации вцп Основные показатели реализации вцп  | 
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.99kb.
 - «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.74kb.
 - Заместитель Губернатора Томской области по научно-технической и инновационной политике, 271.01kb.
 - Постановлением Губернатора Томской области от 30. 06. 2007г. №85. Исполнение государственной, 667.94kb.
 - «Результаты деятельности Департамента потребительского рынка Администрации Томской, 585.16kb.
 - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2011-2013 годы, 362.87kb.
 - Постановлением Губернатора Томской области от 30. 06. 2007г. №85. Предоставление государственной, 620.79kb.
 - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента финансов Томской, 789.37kb.
 - Административный регламент, 569.82kb.
 - Административный регламент, 673.06kb.
 
1.5. В настоящее время, в соответствии с действующим федеральным законодательством, в полномочия Комитета входит лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов, заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, медицинской деятельности, фармацевтической деятельности, деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Лицензирование в сфере здравоохранения Комитет осуществляет в объеме полномочий Российской Федерации, переданных на уровень субъекта в соответствии со статьей 5.1. Основ законодательства об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-I.
. Кроме того, Комитет осуществляет государственное регулирование отношений, возникающих в области организации региональных лотерей, регистрацию организаций в качестве центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники.
1.6. Подведомственных учреждений Комитет не имеет.
1.7. Межведомственных задач нет.
1.8. В своей деятельности для достижения поставленных целей и решения задач Комитет взаимодействует с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Томской области.
1.9. Возможными рисками, препятствующими достижению поставленных целей и решению задач являются:
- изменение действующего федерального законодательства;
- сложившаяся финансово-экономическая ситуация.
Таблица 2.3.
Методика расчета показателей
|   № п/п  |    Наименование показателя  |    Формула расчета  |    Исходные данные для расчета значений показателя  |  ||
|   Обозначение переменной  |    Наименование переменной  |    Источник исходных данных  |  |||
|   |    |    |    |    |  |
|   |    Доля государственных услуг, на которые приняты соответствующие регламенты, в общем количестве предоставляемых органом государственных услуг.  |    F1*100% F  |    F F1  |    количество государственных услуг, предоставляемых органом количество государственных услуг, предоставляемых органом, на которые приняты соответствующие регламенты  |    ведомственная статистика  |  
|   |    Доля субъектов предпринимательства, получивших информационную и консультативную поддержку дистанционно.  |    N1*100% N  |    N N1  |    количество субъектов предпринимательства, получивших информационную и консультативную поддержку, предоставляемую органом количество субъектов предпринимательства, получивших информационную и консультативную поддержку, предоставляемую органом, дистанционно.  |    ведомственная статистика  |  
^ Раздел III доклада
«Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность и распределение расходов на их реализацию»
1.1. Информация об объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета представлена в таблице 3.1.
Таблица 3.1.
Информация об объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета
тысяч рублей
|   Наименование программы, непрограммной деятельности  |    Код бюджетной классификации  |    Отчетный финансовый год (2009 год) (факт)  |    Текущий финансовый год (2010 год)  |    Очередной финансовый год (2011 год)  |    Плановый период (2012 год)  |    Плановый период (2013 год)  |  |||
|   раз-дел  |    под-раз-дел  |    целее-вая статья  |    вид расхо-дов  |  ||||||
|   |    |  ||||||||
|   Ведомственные целевые программы  |  |||||||||
|   ВЦП 1 Регламентация предоставления Комитетом по лицензированию Томской области государственных услуг, исполнения государственных функций (2007-2010годы)  |    0114  |    -  |    0020400  |    012  |    691,7  |    736,6  |    0  |    0  |    0  |  
|   ВЦП2 Совершенствование системы оказания субъектам предпринимательства информационной и консультативной поддержки» (2009-2011 годы)  |    |    |    |    |    60,0  |    67,0  |    20,0  |    0  |    0  |  
|   Итого по ведомственным целевым программам  |    751,7  |    803,6  |    20,0  |    0  |    0  |  ||||
|   |  |||||||||
|   Непрограммная деятельность  |  |||||||||
|   Мероприятие 1 Лицензирование отдельных видов деятельности на территории Томской области  |    0114  |    -  |    0020400  |    012  |    16270,7  |    16260,2  |    16831,0  |    16226,0  |    16226,0  |  
|   Мероприятие 2 Государственное регулирование проведения региональных лотерей  |  |||||||||
|   Мероприятие 3 Регистрация и снятие с регистрации центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники  |  |||||||||
|   Итого по непрограммной деятельности  |    16270,7  |    16260,2  |    16831,0  |    16226,0  |    16226,0  |  ||||
|   Итого по СБП  |    17022,4  |    17063,8  |    16851,0  |    16226,0  |    16226,0  |  ||||
|   |  
1.2. Характеристика взаимосвязи целей, задач и бюджетных целевых программ представлена в таблице 3.2.
Таблица 3.2.
Распределение расходов Комитета по лицензированию Томской области по целям, задачам и бюджетным целевым программам
тысяч рублей
|   Наименование цели, задачи, программы  |    Отчетный финансовый год (2009 год) (факт)  |    Текущий финансовый год (2010 год)  |    Очередной финансовый год (2011 год)  |    Плановый период (2012 год)  |    Плановый период (2013 год)  |  
|   Цель 1 Защита прав, законных интересов граждан, субъектов предпринимательства при осуществлении отдельных видов деятельности, проведении региональных лотерей, использовании контрольно- кассовой техники.  |    8511,2  |    8531,9  |    8425,5  |    8113,0  |    8113,0  |  
|   Задача 1.1 Содействие развитию субъектов предпринимательства в регионе, включая информационную и консультативную поддержку.  |    4255,6  |    4265,95  |    4212,8  |    4056,5  |    4056,5  |  
|   ВЦП2 Совершенствование системы оказания субъектам предпринимательства информационной и консультативной поддержки» (2009-2011 годы)  |    60,0  |    67,0  |    20,0  |    0  |    0  |  
|   Не распределено по программам  |    4195,6  |    4198,95  |    4192,8  |    4056,5  |    4056,5  |  
|   Задача 1.2 Снижение возможного причинения ущерба гражданам от осуществления отдельных видов деятельности и проведения региональных лотерей.  |    4255,6  |    4265,95  |    4212,8  |    4056,5  |    4056,5  |  
|   Не распределено по программам  |    4255,6  |    4265,95  |    4212,8  |    4056,5  |    4056,5  |  
|   Цель 2 Повышение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых субъектам предпринимательства  |    8511,2  |    8531,9  |    8425,5  |    8113,0  |    8113,0  |  
|   Задача 2.2 Повышение информированности граждан, субъектов предпринимательства о предоставляемых государственных услугах и работе органа.  |    8511,2  |    8531,9  |    8425,5  |    8113,0  |    8113,0  |  
|   ВЦП 1 Регламентация предоставления Комитетом по лицензированию Томской области государственных услуг, исполнения государственных функций (2007-2010годы)  |    691,7  |    736,6  |    0  |    0  |    0  |  
|   Не распределено по программам  |    7819,5  |    7795,3  |    8425,5  |    8113,0  |    8113,0  |  
|   Распределено средств по целям - всего  |    17022,4  |    17063,8  |    16851,0  |    16226,0  |    16226,0  |  
|   в том числе:  |    |    |    |    |    |  
|   распределено по задачам  |    17022,4  |    17063,8  |    16851,0  |    16226,0  |    16226,0  |  
|   распределено по программам  |    751,7  |    803.6  |    20.0  |    0  |    0  |  
|   Не распределено по целям, задачам и программам  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   Итого по СБП  |    17022,4  |    17063,8  |    16851,0  |    16226,0  |    16226,0  |  
1.3. Информация об объемах финансирования из областного бюджета и показателях реализации непрограммной деятельности СБП представлена в таблице 3.3.
Таблица 3.3.
Информация о показателях реализации непрограммной деятельности
|   Наименование целей деятельности СБП и мероприятий непрограммной деятельности  |    Ед. изм.  |    Отчетный финансовый год (2009 год) (факт)  |    Текущий финансовый год (2010 год)  |    Очередной финансовый год (2011 год)  |    Плановый период (2012 год)  |    Плановый период (2013 год)  |  
|   Цель 1 Защита прав, законных интересов граждан, субъектов предпринимательства при осуществлении отдельных видов деятельности, проведении региональных лотерей, использовании контрольно- кассовой техники.  |    |    |    |    |    |    |  
|   Мероприятие 1 Лицензирование отдельных видов деятельности на территории Томской области.  |    .  |    |    |    |    |    |  
|   Количество выданных лицензий.  |    ед.  |    413  |    400  |    350  |    300  |    200  |  
|   Количество действующих лицензий.  |    ед.  |    2900  |    3530  |    3725  |    3925  |    4000  |  
|   Количество выявленных и устраненных нарушений законодательства.  |    ед.  |    160  |    125  |    145  |    175  |    195  |  
|   Мероприятие 2 Государственное регулирование проведения региональных лотерей.  |    |    |    |    |    |    |  
|   Количество вновь зарегистрированных региональных лотерей.  |    ед.  |    25  |    25  |    30  |    30  |    30  |  
|   Количество разрешенных к проведению региональных лотерей.  |    ед.  |    25  |    25  |    30  |    30  |    30  |  
|   Количество выявленных и устраненных нарушений законодательства.  |    ед.  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   Мероприятие 3 Регистрация и снятие с регистрации центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники.  |    |    |    |    |    |    |  
|   Количество выданных свидетельств о регистрации центра технического обслуживания контрольно-кассовой техники.  |    ед.  |    20  |    20  |    20  |    20  |    25  |  
|   Количество действующих свидетельств о регистрации центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники.  |    ед.  |    25  |    25  |    25  |    25  |    25  |  
1.4. Комитет по лицензированию Томской области в реализации областных целевых программ, долгосрочных областных целевых программ не участвует.
1.5. Сведения о ведомственных целевых программах представлены в таблице 3.5..
Таблица 3.5.
Краткая характеристика действующей и (или) планируемой
ведомственной целевой программы
-  
Наименование ВЦП
Регламентация предоставления Комитетом по лицензированию Томской области государственных услуг, исполнения государственных функций
Сведения об утверждении ВЦП
Приказ Комитета по лицензированию Томской области от 13.01. 2009 № 8
Сроки реализации ВЦП
2008-2010 годы
 
^ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
|   Наименование программы  |    Ед. изм.  |    Отчетный финансовый год (2009 год) (факт)  |    Текущий финансовый год (2010 год)  |    Очередной финансовый год (2011 год)  |    Плановый период (2012 год)  |    Плановый период (2013 год)  |  
|   Цель программы Повышение информированности граждан, субъектов предпринимательства о предоставляемых государственных услугах и работе органа.  |    |    |    |    |    |    |  
|   Доля респондентов, удовлетворенных качеством и доступностью государственных услуг, предоставляемых органом.  |    % %  |    85,0  |    90,0  |    -  |    -  |    -  |  
|   Задача 1 программы Предоставление заявителю возможности получения государственных услуг по лицензированию дистанционно.  |    |    |    |    |    |    |  
|   Увеличение числа субъектов предпринимательства, получивших государственную услугу дистанционно.  |    %  |    7,0  |    7,0  |    -  |    -  |    -  |  
|   Задача 2 программы Улучшение условий получения государственных услуг по лицензированию  |    |    |    |    |    |    |  
|   Количество субъектов предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку.  |    ед.  |    4400  |    4500  |    -  |    -  |    -  |  
|   Задача 3 программы Усовершенствование административных процедур предоставления государственных услуг по лицензированию.  |    |    |    |    |    |    |  
|   Сокращение сроков предоставления государственных услуг, исполнения государственных функций.  |    дни  |    10  |    7  |    -  |    -  |    -  |  
|   Задача 4 программы Установление порядка и форма контроля за предоставлением государственных услуг по лицензированию.  |    |    |    |    |    |    |  
|   Количество жалоб субъектов предпринимательства – получателей государственных услуг в органы государственной власти и судебные органы.  |    ед.  |    0  |    0  |    -  |    -  |    -  |  
|   Затраты на реализацию программы  |    тыс.руб.  |    691,7  |    736,6  |    -  |    -  |    -  |  
-  
Наименование ВЦП
Совершенствование системы оказания субъектам предпринимательства информационной и консультативной поддержки
Сведения об утверждении ВЦП
Приказ Комитета по лицензированию Томской области от 13.01. 2009 № 8
Сроки реализации ВЦП
2009-2011 годы
 
^ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
|   Наименование программы  |    Ед. изм.  |    Отчетный финансовый год (2009 год) (факт)  |    Текущий финансовый год (2010 год)  |    Очередной финансовый год (2011 год)  |    Плановый период (2012 год)  |    Плановый период (2013 год)  |  
|   Цель программы Содействие развитию субъектов предпринимательства в регионе, включая информационную и консультативную поддержку  |    |    |    |    |    |    |  
|   Доля субъектов предпринимательства, удовлетворенных качеством и доступностью оказания информационной и консультативной поддержки.  |    % %  |    75,0  |    80,0  |    90,0  |    -  |    -  |  
|   Задача 1 программы Предоставление субъектам предпринимательства возможности получения информационной и консультативной поддержки дистанционно.  |    |    |    |    |    |    |  
|   Доля субъектов предпринимательства, получивших информационную и консультативную поддержку дистанционно.  |    %  |    40,0  |    50,0  |    70,0  |    |    -  |  
|   Задача 2 программы Улучшение условий получения субъектами предпринимательства информационной и консультативной поддержки  |    |    |    |    |    |    |  
|   Количество субъектов предпринимательства, получивших информационную и консультативную поддержку с использованием справочного терминала  |    ед.  |    0  |    0  |    120  |    -  |    -  |  
|   Задача 3 программы Предоставление субъектам предпринимательства возможности получения информационной и консультативной поддержки в полном объеме по всем видам деятельности, подлежащим лицензированию.  |    |    |    |    |    |    |  
|   Количество субъектов предпринимательства, получивших информационную и консультативную поддержку по видам лицензирования, не входящим в компетенцию Комитета по лицензированию  |    ед.  |    475  |    500  |    500  |    -  |    -  |  
|   Затраты на реализацию программы  |    Ытыс.руб.  |    60,0  |    67,0  |    20,0  |    -  |    -  |  
1.6. Информация об исполнении Комитетом по лицензированию Томской области отдельных полномочий Российской Федерации, делегированных на уровень субъекта Российской Федерации.
Таблица 3.6.
|   Направление расходов  |    Наименование показателя  |    Ед. изм.  |    Год N (2011 год)  |    Год (N+1) (2012 год)  |    Год (N+2) (2013 год)  |  |||
|   Значение показателя  |    Сумма субвенций, тыс. руб.  |    Значение показателя  |    Сумма субвенций, тыс. руб.  |    Значение показателя  |    Сумма субвенций, тыс. руб.  |  |||
|   1. Осуществление переданных полномочий в сфере здравоохранения (лицензирование медицинскойфармацевтической деятельности, деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, осуществление контроля за соответствием качества оказываемой медицинской помощи установленным федеральным стандартам в сфере здравоохранения)  |    1.1. Количество выданных лицензий.  |    ед.  |    230  |    2798,3  |    180  |    2305,8  |    150  |    2305,8  |  
|   1.2. Количество действующих лицензий  |    ед.  |    500  |    600  |    790  |  ||||
|   1.3. Количество выявленных и устраненных нарушений законодательства.  |    ед.  |    25  |    30  |    35  |  
Раздел IV
«Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации»
Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации, у Комитета по лицензированию Томской области отсутствуют.
Раздел V
«Меры организационного характера, обеспечивающие достижение запланированных целей и задач Комитета по лицензированию Томской области»
1.1. Меры организационного характера, которые Комитет по лицензированию планирует предпринять для достижения запланированных целей и задач. Сроки, ответственные исполнители и планируемый результат от реализации данных мер (таблица 5.1).
Таблица 5.1.
Меры организационного характера, которые Комитет по лицензированию планирует предпринять для достижения запланированных целей и задач. Сроки, ответственные исполнители и планируемый результат от реализации данных мер.
|   № п/п  |    Наименование мероприятия  |    Результат мероприятия  |    Сроки  |    Ответственный исполнитель  |  
|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |  
|   1.  |    Совершенствование использования электронного документооборота в целях улучшения взаимодействия между структурными подразделениями.  |    Сокращение временных затрат при решении вопросов, требующих взаимодействия структурных подразделений.  |    III квартал 2011 года  |    начальники структурных подразделений (Макаренко, Колмогорова, Окишева, Кашнир, Верюжская)  |  
|   2.  |    Разработка системы мониторинга и контроля эффективности деятельности государственных гражданских служащих Комитета по лицензированию.  |    Повышение эффективности бюджетных расходов.  |    I квартал 2011 года  |    Отдел правовых вопросов и экспертизы (Верюжская)  |  
|   3.  |    Разработка и реализация мер по энерго- и ресурсосбережению на 2011 -2013 г.г.  |    Повышение эффективности бюджетных расходов.  |    2011 – 2013 годы  |    Финансово-экономический отдел (Кашнир)  |  
|   4.  |    Реализация мер по повышению эффективности проведения мероприятий государственного контроля соблюдения лицензиатами лицензионных требований и условий в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ от 26.12.2008.  |    Повышение уровня защищенности граждан, субъектов предпринимательства при осуществлении отдельных видов деятельности (предупреждение, выявление и устранение фактов осуществления незаконной предпринимательской деятельности, недобросовестного оказания услуг, реализации некачественной, контрафактной продукции)  |    2011 – 2013 годы  |    начальники структурных подразделений (Макаренко, Колмогорова, Окишева)  |  
|   5.  |    Реализация мер по переходу на предоставление государственных услуг в электронном виде (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р)  |    Переход на предоставление государственных услуг в электронном виде  |    2011 – 2013 годы  |    Рабочая группа (Даниленко, Окишева, Макаренко, Верюжская, Сидоренко, Морозов)  |  
