Открытое Акционерное Общество "Южуралэлектромонтаж"
| Вид материала | Документы |
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Пояснительная записка, 932.56kb.
- Открытое акционерное общество «Автобытсервис» положение об органах управления, 565.78kb.
- Открытое акционерное общество «ук «жилцентр», 456.43kb.
- Открытое акционерное общество «ореховский льнозавод», 33.94kb.
- Открытое акционерное общество «кузбассгазификация», 267.46kb.
- Открытое акционерное общество "Тепличный комбинат "Завьяловский" Информация о проведении, 102.15kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства (001) | 910 | | |
| в том числе по лизингу | 911 | | |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | | |
| Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | | |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 950 | | |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 960 | | |
| Износ жилищного фонда (014) | 970 | | |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015) | 980 | | |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| | Коды | |||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||
| за 2004 год | Дата (год, месяц, число) | | | |
| Организация: ОАО "Южуралэлектромонтаж" | по ОКПО | 014,05,118 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7453004912 | ||
| Вид деятельности: строительство | по ОКДП | | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО | по ОКОПФ/ОКФС | 47 16 | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | | ||
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | | 5805 | 4317 | |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | | (3956) | (3389) | |
| Валовая прибыль | | 1849 | 928 | |
| Коммерческие расходы | | | | |
| Управленческие расходы | | | | |
| Прибыль (убыток) от продаж | | 1849 | 928 | |
| II. Прочие доходы и расходы | | | | |
| Проценты к получению | | | | |
| Проценты к уплате | | | | |
| Доходы от участия в других организациях | | | | |
| Прочие операционные доходы | | 122 | 148 | |
| Прочие операционные расходы | | (1158) | (809) | |
| Внереализационные доходы | | | 68 | |
| Внереализационные расходы | | (18) | (11) | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | | 795 | 324 | |
| Отложенные налоговые активы | | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | | | | |
| Текущий налог на прибыль | | (99) | (88) | |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки | | 696 | 236 | |
| СПРАВОЧНО | | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | | | | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | | | | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | | |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| | | Прибыль | убыток | Прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | | | | | 11 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | | 6112 | | 5876 | |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | | | | | |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | | | | | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | | | | | |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Бухгалтерская отчетность
за 2005 год
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| | Коды | |||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
| на 1 января 2006 г. | Дата (год, месяц, число) | | | |
| Организация: ОАО "Южуралэлектромонтаж" | по ОКПО | 014,05,118 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7453004912 | ||
| Вид деятельности: строительство | по ОКДП | | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО | по ОКОПФ/ОКФС | 47 16 | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | |
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | | |
| Основные средства | 120 | 2346 | 2871 |
| Незавершенное строительство | 130 | | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 12 140 | 11007 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | | |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | | |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 14 486 | 13878 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 10 | 74 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 5 | 46 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | | |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | | 5 |
| товары отгруженные | 215 | | |
| расходы будущих периодов | 216 | 5 | 23 |
| прочие запасы и затраты | 217 | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | | |
| покупатели и заказчики | 231 | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 339 | 1021 |
| покупатели и заказчики | 241 | 399 | 1021 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 759 | 659 |
| Денежные средства | 260 | 339 | 13 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 67 | 121 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 1514 | 1888 |
| БАЛАНС | 300 | 16000 | 15766 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 360 | 360 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | | | |
| Добавочный капитал | 420 | 8 593 | 8083 |
| Резервный капитал | 430 | 90 | 90 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 90 | 90 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 6808 | 7205 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 15851 | 15738 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | | |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 149 | 28 |
| поставщики и подрядчики | | 37 | 18 |
| задолженность перед персоналом организации | | | 5 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | | 19 | |
| задолженность по налогам и сборам | | 66 | 4 |
| прочие кредиторы | | 27 | 1 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | | |
| Доходы будущих периодов | 640 | | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 149 | 28 |
| БАЛАНС | 700 | 16000 | 15766 |
