Бухгалтерский баланс
| Вид материала | Документы |
- Введение Термин "баланс", 61.58kb.
- Лекция Бухгалтерский баланс, 93.63kb.
- Методические указания по выполнению контрольного задания контрольное задание по темам, 515.04kb.
- Отчет о финансовом положении организации (баланс) и его структура в соответствии, 33.24kb.
- Бухгалтерский баланс, 156.08kb.
- 15. 1 Ф-1 Бухгалтерский баланс, 151.13kb.
- Бухгалтерский баланс страховой организации, 313.24kb.
- Торговый баланс, 29.27kb.
- Бухгалтерский баланс как способ группировки и обобщения информации об имуществе предприятия, 528.48kb.
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010, 684.64kb.
| ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА | | К О Д Ы | |||||
| за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г. | Форма N3 по ОКУД | 0710003 | |||||
| | | | | | Дата (год, месяц, число) | 2008 12 31 | |
| | Организация Открытое акционерное общество "Шаимгаз" | по ОКПО | 56094579 | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 8606007464/860601001 | ||||
| Вид деятельности | газоснабжение | по ОКВЭД | 40.20.2 | ||||
| Организационно-правовая форма форма собственности | | 47 | 49 | ||||
| | открытое акционерное общество | | совместная долевая | по ОКОПФ/ОКФС | | | |
| Единица измерения | тыс. руб. | | по ОКЕИ | 384 | |||
| | | | | | | | |
| I. Изменения капитала | |||||||
| | | | | | | | |
| Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | ||
| наименование | код | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 100 | - | 1403 | 5012 | 6515 | |
| | 100 | | 1403 | 5012 | 6515 | ||
| Остаток на 1 января предыдущего года | 030 | 100 | - | 1403 | 5012 | 6515 | |
| Чистая прибыль | 032 | Х | Х | Х | 1721 | 1721 | |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 070 | 100 | - | 1403 | 6733 | 8236 | |
| | 100 | | 1403 | 6733 | 8236 | ||
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 100 | - | 1403 | 6733 | 8236 | |
| Чистая прибыль | 102 | Х | Х | Х | 2623 | 2623 | |
| фонд потребления | 103 | Х | Х | Х | (2224) | (2224) | |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 100 | - | 1403 | 7132 | 8635 | |
| | | | | | | | |
| II. Резервы | | ||||||
| | | | | | | | |
| Показатель | Остаток | Поступило | Исполь- зовано | Остаток | | ||
| наименование | код | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | | | | | | | |
| | | | | | | ||
| Всего | 151 | 50 | - | - | 50 | | |
| (наименование резерва) | | 50 | | | 50 | | |
| данные предыдущего года | | 50 | | | 50 | | |
| данные отчетного года | 152 | 50 | - | - | 50 | | |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | | | | | | | |
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| Всего | 161 | 1353 | - | - | 1353 | | |
| (наименование резерва) | | 1353 | | | 1353 | | |
| данные предыдущего года | | 1353 | | | 1353 | | |
| данные отчетного года | 162 | 1353 | - | - | 1353 | | |
| | | | | | | Форма 0710003 с.3 | |
| | | | | | | | |
| СПРАВКИ | | ||||||
| | | | | | | | |
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | | ||||
| наименование | код | | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |||
| 1)чистые активы | 200 | 19944 | 19228 | | |||
| | | | Из бюджета | Из внебюджетных фондов | | ||
| | | | за отчетный год | за предыдущий год | за отчетный год | за предыдущий год | |
| | | | | ||||
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2) Получено на: | | | | ||||
| расходы по обычным видам деятельности - всего | 210 | ![]()
| 8679 | - | - | | |
| | 6736 | 8679 | | | | ||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ОргДиректор #С (подпись) (расшифровка подписи) | | | | |
| | Генеральный директор | Куликов В.П. | | Главный бухгалтер | Мокрова Л.Е. | | |
| | подпись | | | | подпись | | |
| | 10 февраля 2009 г. | | | | | | |

