Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 001,006
| Вид материала | Отчет |
- Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 456001000, 456002000,, 304.64kb.
- Изменились коды бюджетной классификации на обязательное медицинское страхование, 37.09kb.
- Гу управление Пенсионного фонда РФ №34, 23.99kb.
- Мотивационный механизм управления предприятием белко, 130.67kb.
- Понятие алгоритма, 18.42kb.
- Данной программы заключается в комплексном подходе к развитию коммуникативных навыков, 212.04kb.
- 1. Понятие информационной технологии, 66.24kb.
- Современные информационные технологии в образовании, 91.68kb.
- Технические и программные средства информационных технологий, 90.84kb.
- Коды бюджетной классификации для зачисления косвенных налогов на импортированные товары, 56.43kb.
Цель 1.4. Обеспечение условий для устойчивого развития районов и города областного значения
Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 001,004,006,007,099
| Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | Причины не достижения | |
| План | Факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Целевые индикаторы | | | | | |
| Снижение доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума в пределах 0,5-0,7% ежегодно | Статданные | % | 0,5-0,7 | 3,1 (с 6,3% в 2009г. до 3,2% в 4 кв. 2010г. оценка) | |
| Снижение уровня общей безработицы ежегодно на 0,3-0,5% | Статданные | % | 0,3-0,5 | 1,0 (с 6,0% в 2009г. до 5,0% в 4 кв.2010г.) | |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для хозяйственной деятельности регионов и повышения качества жизни населения на основе развития региональной экономики | |||||
| Показатели прямых результатов | | | | | |
| 1.Мониторинг за ходом реализации Стратегии территориального развития РК до 2015 года | Аналитическая информация в МЭБП | Отчет | 2 | 2 | |
| 2.Мониторинг за ходом реализации Конкурентной стратегии развития Актюбинской области до 2015 года | Отчет руководству области | Отчет | 2 | 1 | В связи с оптимизацией данная Стратегия была упразднена решением сессии облстного маслихата № 332 от 13 декабря 2010 года |
| 3.Мониторинг за ходом реализации стратегии развития опорных городов | Отчет руководству области | Отчет | 2 | 2 | |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | | ||||
| Мониторинг за ходом реализации Конкурентной стратегии развития Актюбинской области до 2015 года | | ||||
| Мониторинг за ходом реализации стратегии территориального развития РК до 2015 года | | ||||
| Мониторинг за ходом реализации стратегии развития опорных городов | | ||||
| Задача 2. Взаимодействие с регионами по улучшению показателей социально-экономического развития | |||||
| Показатели прямых результатов | | | | | |
| 1. Анализ основных индикаторов социально-экономического развития районов (города областного значения) | Аналитическая справка | Справка | 4 | 4 | |
| 2. Проведение рейтинговой оценки местных исполнительных органов (акиматов) районов (города областного значения) | Отчет руководству области | Справка | 4 | 4 | |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | | ||||
| Ежемесячный анализ социально-экономических индикаторов районов и г.Актобе | | ||||
| Ежеквартальный анализ социально-экономического развития районов и г.Актобе | | ||||
Стратегическое направление 2.Внедрение новой системы государственного планирования
Цель 1.1. Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат
Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 001,006
| Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | Причины не достижения | |
| План | Факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Целевые индикаторы | | | | | |
| Внедрение системы государственного планирования в Актюбинской области в 2010 году | Распоряжение Акима области от 29.07.10 № 282-р «Об утверждении Организационного плана по разработке, реализации, мониторингу и оценке документов Системы государственного планирования | Распоряжение | 1 | 1 | |
| Задачи 1. Обеспечение поэтапной реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года | |||||
| Показатели прямых результатов | | | | | |
| 1.Приведение действующих программных документов в соответствии с новой системой государственного планирования и Стратегическим планом развития РК до 2020 года. | Письмо в МЭРТ от 24 января 2011г. № 01-09/89 | % | 100 | 100 | |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | | ||||
| Организация консультационной работы по разъяснению внедрения новой системы государственного планирования | | ||||
| Внести изменения и дополнения в Положение Управления экономики и бюджетного планирования в соответствии с новой системой государственного планирования | | ||||
| Мониторинг реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан | | ||||
| Задача 2. Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на результат | |||||
| Показатели прямых результатов | | | | | |
| Организация проведения консультаций для местных исполнительных органов | План - график бюджетной комиссии области на 2010 год | Число заседаний | 10 | 10 | |
| Разработка областного бюджета на трехлетний период | Проект решения областного маслихата | Проект | 1 | 1 | |
| Разработка проекта решения областного маслихата «Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов (города областного значения) на трехлетний период | Проект решения областного маслихата | Проект | 1 | 1 | |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | | ||||
| Осуществить консультационную работу по вопросам внедрения системы государственного планирования и бюджетирования, ориентированных на результаты, усовершенствованному процессу планирования и формирования бюджета | | ||||
| Разработка проекта решения областного маслихата "Об областном бюджете на 2011-2013 годы" | | ||||
| Разработка проекта решения областного маслихата «Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов (города областного значения) на 2011-2013 годы | | ||||
| Подготовка предложений по увеличению или сокращению бюджетных расходов на основании оценки результатов реализации бюджетных программ за 2009 год | | ||||
Цель 2.2. Повышение эффективности системы местного государственного управления и самоуправления
Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 001,006
| Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | Причины не достижения | |
| План | Факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Целевые индикаторы | | | | | |
| 1. Включение в реестр государственных услуг: в 2010 году - 100% государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам в сферах социальной защиты, труда и занятости, культуры, учета недвижимости и земельных отношений, жилищного обеспечения | Проект постановления | % | 100 | - | Согласно ст.34 Бюджетного кодекса реестр государственных услуг утверждается Правительством РК,и соответственно в компетенцию акиматов не входит. В соответствии с этим, Правительством РК принято постановление «Об утверждении реестра государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам», утвержденное № 745 от 20 июля 2010 года. |
| Задача 1. Упорядочение государственных услуг | |||||
| Показатели прямых результатов | | | | | |
| Расширение реестра государственных услуг | Проект постановления акимата области | Проект | 1 | - | Согласно ст.34 Бюджетного кодекса реестр государственных услуг утверждается Правительством РК,и соответственно в компетенцию акиматов не входит. В соответствии с этим, Правительством РК принято постановление «Об утверждении реестра государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам», утвержденное № 745 от 20 июля 2010 года. |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | | ||||
| Внесение изменений и дополнений в реестр государственных услуг оказываемых юридическими и физическими лицами | | ||||
| Разработка Типового стандарта оказания государственных услуг | | ||||
| Задача 2. Совершенствование системы местного государственного управления и самоуправления | |||||
| Показатели прямых результатов | | | | | |
| Внедрение системы рейтинговой оценки деятельности местных исполнительных органов (акиматов) районов (города областного значения), направленной на обеспечение динамичности их социально-экономического развития | Проект постановления акимата области | Система | 1 | | Приказом руководителя Администрации Президента Мусина А.Е. от 27 декабря 2010г. № 01-39.26 утверждена единая методика определения рейтинга областей, городов и районов по уровню и динамике социально-экономического и индустриально-инновационного развития |
| С учетом особенностей социально-экономического развития области выработка предложений по слиянию, присоединению структурных подразделений, предусмотренных типовой структурой местного государственного управления Республики Казахстан | Предложения в МЭРТ | Постановление | 1 | 1 | |
| Выработка предложений по совершенствованию структуры местного государственного управления и самоуправления | Письмо УЭБП от 24.11.2010 года № 01-07/1688 | Предложения в МЭРТ | 1 | 1 | |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | | ||||
| С учетом особенностей социально-экономического развития области внесение предложений по слиянию, присоединению структурных подразделений, предусмотренных типовой структурой местного государственного управления Республики Казахстан | | ||||
| Разработка проекта постановления акимата области "Об утверждении структуры местного государственного управления, лимитов штатной численности и количества служебных легковых автомобилей местных исполнительных органов на 2011 год" | | ||||
| Проведение функционального анализа местных исполнительных органов области и подготовка предложений по совершенствованию структуры местного государственного управления и самоуправления | | ||||
Анализ развития функциональных возможностей
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности экономики Актюбинской области
| Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа | Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа за отчетный год | Фактическое исполнение (мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности госорганов, за отчетный период) | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности экономики Актюбинской области | |||
| Цель 1 Повышение качества прогнозирования | |||
| Целевые индикаторы | | | |
| 1.Обеспечение отклонения фактических значений основных макроэкономических показателей от их прогнозных параметров в 2010 – 2014 годах в пределах 8-10% (в 2008-2009 годах – 10-12%) | Принятие мер, направленных на упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, 100% охват сотрудников доступом в Интернет, базы данных информационно-правовой системы, а также на развитие навыков эффективной работы с информационными ресурсами и их применением в каждодневной работе сотрудниками Управления. | Принятые меры позволили улучшить качество составления информации и прогнозирования данных | |
| 2.Сокращение количества уточнений областного бюджета по инициативе областных исполнительных органов не чаще 1 раза в квартал | Принятие мер по улучшению качества предоставляемой информации в процессе формирования областного бюджета | Уточнения областного бюджета проводились не чаще 1 раза в квартал | |
| Цель 2 Обеспечение стабильного и качественного роста экономики области | |||
| Целевые индикаторы | | | |
| 1. Ежегодный прирост в 2010-2014г.: - реального ВРП – на 2-4%; - реальных денежных доходов населения – на 4-5%%; - производительности труда – на 3-7%; 2. Уровень инфляции на конец 2010 года – 7,5%; 2011 года – 7,5%; 2012 года – 7,0%; 2013 года-7,0%; 2014 года- 7,0% | Были приняты меры, направленные на упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, 100% охват сотрудников Управления доступом в Интернет, базы данных информационно-правовой системы, а также на развитие навыков эффективной работы с информационными ресурсами и их применением в каждодневной работе сотрудниками Управления. | Принятые меры позволили улучшить качество составления информации и прогнозирования данных | |
| Цель 3. Улучшение инвестиционного климата и содействие деловой активности в области | |||
| Целевые индикаторы | | | |
| 1.Среднегодовой рост инвестиций в основной капитал в 2010 -2014 годы на уровне 4-5%; 2.Доля объема производимой продукции субъектов малого и среднего бизнеса в общем объеме ВРП - 25% к 2014 году | Были приняты меры, направленные на упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, 100% охват сотрудников Управления доступом в Интернет, базы данных информационно-правовой системы, а также на развитие навыков эффективной работы с информационными ресурсами и их применением в каждодневной работе сотрудниками Управления | Принятые меры позволили улучшить качество составления информации и прогнозирования данных | |
| Цель 4. Обеспечение условий для устойчивого развития районов и города областного значения | |||
| Целевые индикаторы | | | |
| 1.Снижение доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума на селе в пределах 0,5-07% ежегодно 2.Снижение уровня общей безработицы ежегодно на 0,3-0,5% | Были приняты меры, направленные на упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, 100% охват сотрудников Управления доступом в Интернет, базы данных информационно-правовой системы, а также на развитие навыков эффективной работы с информационными ресурсами и их применением в каждодневной работе сотрудниками Управления | Принятые меры позволили улучшить качество составления информации и прогнозирования данных | |
