Стерлитамак Республики Башкортостан решил: Утвердить прилагаемые: Порядок представления и согласования отчет
| Вид материала | Отчет | 
СодержаниеПравила разработки, согласования и утверждения Программа деятельности  | 
- Стерлитамак Республики Башкортостан в новой редакции Всоответствии с ст. 41 Федерального, 126.9kb.
 - Стерлитамак Республики Башкортостан от 24 мая 2011 года №2-15/51з Овнесении изменений, 551.11kb.
 - Стерлитамак Республики Башкортостан №1/19з от 13. 01. 2007 года инвестиционная программа, 1352.46kb.
 - Стерлитамак Республики Башкортостан Стерлитамак, 2011 пояснительная записка, 388.77kb.
 - Правительство Республики Башкортостан постановляет: Утвердить прилагаемые: Положение, 90.36kb.
 - Стерлитамак Республики Башкортостан до 2012 года далее программа, 411.43kb.
 - Стерлитамак Республики Башкортостан от 27. 06. 2006г. №5/11з Об утверждении Положения,, 68.57kb.
 - Стерлитамак Республики Башкортостан. Всоответствии со статья, 96.68kb.
 - Стерлитамак Республики Башкортостан программа, 692.83kb.
 - Стерлитамак Республики Башкортостан, со ст. 20, 22, 35 регламент, 13.8kb.
 
Правила разработки, согласования и утверждения
программ деятельности муниципальных унитарных предприятий
1. Руководитель предприятия совместно с заместителем главы Администрации, осуществляющим координацию и регулирование в соответствующей отрасли (сфере управления), представляют ежегодно до 1 августа главе Администрации проект программы деятельности предприятия на следующий год, разработанный по установленной согласно приложению к настоящим Правилам форме и представляющий собой комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования. Мероприятия программы должны отражать основные направления деятельности в планируемом периоде по достижению целей, определенных уставом, решениями Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и Администрации. Вместе с проектом программы представляется технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффекта от их выполнения.
2.Глава Администрации до 1 ноября утверждает программы деятельности муниципальных унитарных предприятий на следующий год, а также показатели экономической эффективности деятельности предприятий в составе программ их деятельности с учетом тенденций и потребностей развития соответствующих отраслей.
3. Программа деятельности предприятия представляется Администрацией в Комитет по управлению собственностью и Территориальное финансовое управление в течение 7 дней с даты ее утверждения.
4. При необходимости руководитель предприятия совместно с заместителем главы Администрации, осуществляющим координацию и регулирование в соответствующей отрасли (сфере управления),ежегодно до 1 апреля представляют предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на текущий год. Администрация при необходимости принимает постановление по данным предложениям не позднее 1 мая соответствующего года.
5. Постановления Администрации указанные в пункте 4 настоящих Правил, представляются в Комитет по управлению собственностью и Территориальное финансовое управление в течение 7 дней с даты их принятия.
6.Заместитель главы Администрации, осуществляющий координацию и регулирование в соответствующей отрасли (сфере управления) обеспечивает контроль за исполнением программ деятельности муниципальных унитарных предприятий.
Приложение
к «Правилам разработки, согласования
и утверждения программ деятельности
муниципальных унитарных предприятий»
Утверждена:
Глава Администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
№ ___ от _____________ 2006 г.
Программа деятельности
муниципального унитарного предприятия
_____________________________________
(наименование предприятия)
на _____ год
1. Краткая характеристика хода реализации
программы деятельности предприятия в предыдущем году
и в первом полугодии текущего года
1.1.____________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в
_____________________________________________________________
предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности
_____________________________________________________________
предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее
_____________________________________________________________
выполнения в текущем году)
1.2.____________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
_____________________________________________________________
фактических показателей деятельности предприятия
_____________________________________________________________
от утвержденных)
2. План мероприятий поддержки эффективной хозяйственной деятельности
|   № п/п  |    Наименование мероприятий  |    Источник финансиро-вания  |    Затраты на внедрение, тыс. рублей  |    Ожидаемый эконо- мический эффект  |    Срок окупае-мости  |  
|   1. Создание эффективной системы управления  |  |||||
|   |    |    |    |    |    |  
|   2. Совершенствование снабженческо-сбытовой политики  |  |||||
|   |    |    |    |    |    |  
|   3. Проведение кадровой политики предприятия  |  |||||
|   |    |    |    |    |    |  
|   4. Производственно-хозяйственная деятельность  |  |||||
|   |    |    |    |    |    |  
|   5. Проведение финансовой политики  |  |||||
|   |    |    |    |    |    |  
|   |    Итого  |    |    |    |    |  
Примечания:
1. В раздел 1 "Создание эффективной системы управления" включаются следующие мероприятия:
внедрение автоматизированных систем управления;
выделение отдельных производств в самостоятельные бизнес-единицы;
иные мероприятия по развитию организационно-управленческой сферы предприятия.
2. В раздел 2 "Совершенствование снабженческо-сбытовой политики" включаются следующие мероприятия:
развитие деятельности по закупке материалов, сырья, полуфабрикатов для производства продукции;
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей;
иные меры по совершенствованию снабженческо-сбытовой политики.
3. В раздел 3 "Проведение кадровой политики предприятия" включаются следующие мероприятия:
оптимизация рационализации численности работников (эффективного распределения и использования работников) в соответствии с объемом выполненных работ и загрузкой производственных мощностей;
повышение квалификации персонала и его переподготовка в соответствии с их личными возможностями и производственной необходимостью в условиях рыночной экономики;
проведение аттестации работников предприятия согласно должностным инструкциям и выполняемым объемам работ;
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
иные меры по совершенствованию проведения кадровой политики предприятия.
4. В раздел 4 "Производственно-хозяйственная деятельность" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции;
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение новых программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
5. В раздел 5 "Проведение финансовой политики" включаются следующие мероприятия:
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
3. Основные плановые показатели производственно-хозяйственной деятельности
|   № п/п  |    Наименование показателей  |    Единица измерения  |    Преды- дущий период *  |    Планируемый период  |  ||||
|   I кв.  |    II кв.  |    III кв.  |    IV кв.  |    За год  |  ||||
|   1  |    Объем производства продукции (работ, услуг)  |    тыс. рублей  |    |    |    |    |    |    |  
|   2  |    Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг)  |    тыс. рублей  |    |    |    |    |    |    |  
|   3  |    Затраты на 1 рубль продукции (работ, услуг)  |    Рублей  |    |    |    |    |    |    |  
|   4  |    Чистая прибыль  |    тыс.рублей  |    -  |    |    |    |    |    |  
|   5  |    Рентабельность  |    %  |    |    |    |    |    |    |  
|   6  |    Среднесписочная численность - всего,  |    чел.  |    |    |    |    |    |    |  
|   |    в том числе ППП  |    |    |    |    |    |    |    |  
|   7  |    Фонд оплаты труда - всего,  |    тыс.рублей  |    |    |    |    |    |    |  
|   |    в том числе ППП  |    |    |    |    |    |    |    |  
|   8  |    Среднемесячная заработная плата - всего,  |    Рублей  |    |    |    |    |    |    |  
|   |    в том числе ППП  |    |    |    |    |    |    |    |  
|   9  |    Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств  |    тыс.рублей  |    |    |    |    |    |    |  
|   |    на начало периода  |    |    |    |    |    |    |    |  
|   |    поступление за период  |    |    |    |    |    |    |    |  
|   |    выбытие за период  |    |    |    |    |    |    |    |  
|   |    на конец периода  |    |    |    |    |    |    |    |  
|   10  |    Степень износа основных средств  |    %  |    |    |    |    |    |    |  
|   11  |    Загрузка производственных мощностей  |    %  |    |    |    |    |    |    |  
