Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2348.55kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 1300.97kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2708.68kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 3502.23kb.
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"20" ____марта____ 2009 г.
ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
┌─────────┐
за период с 1 января по 31 декабря 2008г. │ КОДЫ │
├─────────┤
Форма N 2 по ОКУД │ 0710002 │
├──┬───┬──┤
Дата (год, месяц, число) │08│12 │31│
├──┴───┴──┤
Организация _ ОАО «Смоленскмебель»_____________ по ОКПО │05803637 │
├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │6731001794│
├─────────┤
Вид деятельности __производство мебели ___ по ОКВЭД │ 36.14 │
├────┬────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _ОАО_│ │ │
____________________частная_____________ по ОКОПФ/ОКФС │47 │ 16│
├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ 384 │
(ненужное зачеркнуть) └─────────┘
| Показатель | За отчет- ный период | За анало- гичный период предыду- щего года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 174464 | 133488 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -149555 | -115196 |
| Валовая прибыль | 029 | 24909 | 18292 |
| Коммерческие расходы | 030 | -4785 | -3414 |
| Управленческие расходы | 040 | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 20124 | 14878 |
| Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 060 | - | - |
| Проценты к уплате | 070 | - | - |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
| Прочие операционные доходы | 090 | 927 | 1741 |
| Прочие операционные расходы | 100 | -3943 | -12934 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 17108 | 3685 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | -101 | 383 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | -844 | -298 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | -3731 | -3139 |
| ПБУ 06/01добавоч к-л по выбывшим ОС | 180 | 129 | 510 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 12561 | 1141 |
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 570 | 2170 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | - | - |
| РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ | |||||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | - | 2 | - | 2 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | - | - | - | 18 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | - | - | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | - | - | - | - |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | Х | - | Х | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 2 | 1 | 74 | 34 |
| | 270 | - | - | - | - |
Руководитель _подпись Чмарова Г.Г. Главный бухгалтер _подпись_ _Кобец Г. Г.
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"20" __марта______ 2009 г.
┌────────────┐
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА │ КОДЫ │
за период с 1 января по 31 декабря 2008г. ├────────────┤
Форма N 3 по ОКУД │ 0710003 │
├────┬───┬───┤
Дата (год, месяц, число) │ 08 │ 12│31 │
├────┴───┴───┤
Организация ОАО «Смоленскмебель» по ОКПО │ 05803637 │
├────────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │6731001794 │
├────────────┤
Вид деятельности производство мебели по ОКВЭД │ 36.14 │
├─────┬──────┤
Организационно-правовая форма/ │ │ │
форма собственности ОАО частная │ │ │
│ 47 │ 16 │
___________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ │ │
├─────┴──────┤
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ 384 │
(ненужное зачеркнуть) └────────────┘
I. Изменения капитала
┌────────────────────────┬──────┬──────┬───────┬───────────┬─────┐
│ Показатель │Устав-│Доба- │Резерв-│Нераспре- │Итого│
├────────────────────┬───┤ный │вочный│ный │деленная │ │
│ наименование │код│капи- │капи- │капитал│прибыль │ │
│ │ │тал │тал │ │(непокры- │ │
│ │ │ │ │ │тый убыток)│ │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│Остаток на 31│ │ │ │ │ │ │
│декабря года, пред-│010│ 213 │ 30400│ 89│ 5183 │35885│
│шествующего преды-│ │ │ │ │ │ │
│дущему │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│ 2006 г. │ │ │ │ │ │ │
│ (предыдущий год) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┤ │ │ │ │ │ │
│Изменения в учетной│ │ │ │ │ │ │
│политике │011│ Х │ Х │ Х │ - │ - │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│Результат от перео-│ │ │ │ │ │ │
│ценки объектов│012│ Х │ - │ Х │ - │ - │
│основных средств │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│ │020│ Х │ - │ - │ - │ - │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│Остаток на 1 января│ │ │ │ │ │ │
│предыдущего года │030│ 213 │ 30400│ 89 │ 5183 │35885│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│Результат от перес-│ │ │ │ │ │ │
│чета иностранных │ │ │ │ │ │ │
│валют │031│ Х │ - │ Х │ Х │ - │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│Чистая прибыль │032│ Х │ Х │ Х │ 631 │ 631 │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│Дивиденды 033│ Х │ Х │ Х │ - │ - │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│Отчисления в резер- │ │ │ │ │ │ │
│вный фонд │040│ Х │ Х │ - │ - │ - │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│Увеличение величины│ │ │ │ │ │ │
│капитала за счет:│ │ │ │ │ │ │
│дополнительного │ │ │ │ │ │ │
│выпуска акций │051│ - │ Х │ Х │ Х │ - │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│увеличения номиналь-│ │ │ │ │ │ │
│ной стоимости акций │052│ - │ Х │ Х │ Х │ - │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│реорганизации юриди-│ │ │ │ │ │ │
│ческого лица │053│ - │ Х │ Х │ - │ - │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│ПБУ 06/01 │054│ - │ - │ - │ 510 │510 │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│Уменьшение величины│ │ │ │ │ │ │
│капитала за счет:│ │ │ │ │ │ │
│уменьшения номинала│ │ │ │ │ │ │
│акций │061│ - │ Х │ Х │ Х │ -│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│уменьшения количес-│ │ │ │ │ │ │
│тва акций │062│ - │ Х │ Х │ Х │ -│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│реорганизации юриди-│ │ │ │ │ │ │
│ческого лица │063│ -│ Х │ Х │ - │ -│
| Добав. к-л выбыв ОС | 064 | - | -510 | - | - | -510 |
│Остаток на 31 декаб-│ │ │ │ │ │ │
│ря предыдущего года │070│ 213│ 29890│ 89│ 6324 │36516│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│ 2007 г. │ │ │ │ │ │ │
│ (отчетный год) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│Изменения в учетной│ │ │ │ │ │ │
│политике │071│ Х │ Х │ Х │ - │ - │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│Результат от перео-│ │ │ │ │ │ │
│ценки объектов│ │ │ │ │ │ │
│основных средств │072│ Х │ - │ Х │ - │ - │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│ │080│ Х │ - │ - │ - │ -│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│Остаток на 1 января│ │ │ │ │ │ │
│отчетного года │100│ 213│ 29890│ 89│ 6324 │36516│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│Результат от перес-│ │ │ │ │ │ │
│чета иностранных│ │ │ │ │ │ │
│валют │101│ Х │ - │ Х │ Х │ - │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│Чистая прибыль │102│ Х │ Х │ Х │ 12432 │12432 │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│Дивиденды │103│ Х │ Х │ Х │ - │ - │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│Отчисления в резер-│ │ │ │ │ │ │
│вный фонд │110│ Х │ Х │ - │ - │ - │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│Увеличение величины│ │ │ │ │ │ │
│капитала за счет:│ │ │ │ │ │ │
│дополнительного │ │ │ │ │ │ │
│выпуска акций │121│ - │ Х │ Х │ Х │ - │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│увеличения номиналь-│ │ │ │ │ │ │
│ной стоимости акций │122│ - │ Х │ Х │ Х │ - │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│реорганизации юриди-│ │ │ │ │ │ │
│ческого лица │123│ - │ Х │ Х │ - │ - │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│ПБУ06/01 │124│ - │ - │ - │ 129 │ 129 │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│Уменьшение величины│ │ │ │ │ │ │
│капитала за счет:│ │ │ │ │ │ │
│уменьшения номинала│ │ │ │ │ │ │
│акций │131│ -│ Х │ Х │ Х │ -│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│уменьшения количест-│ │ │ │ │ │ │
│ва акций │132│ -│ Х │ Х │ Х │ -│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│реорганизации юриди-│ │ │ │ │ │ │
│ческого лица │133│ -│ Х │ Х │ - │ -│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│ ПБУ06/01 │134│ -│ -129 │ - │ - │-129 │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────┤
│Остаток на 31 декаб-│ │ │ │ │ │ │
│ря отчетного года │140│ 213│ 29761│ 89│ 18885 │48948│
└────────────────────┴───┴──────┴──────┴───────┴───────────┴─────┘
II. Резервы
┌────────────────────────┬───────┬─────────┬────────────┬────────┐
│ Показатель │Остаток│Поступило│Использовано│Остаток │
├────────────────────┬───┤ │ │ │ │
│ наименование │код│ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ Резервы, │ │ │ │ │ │
│ образованные │ │ │ │ │ │
│ в соответствии с │ │ │ │ │ │
│ законодательством: │ │ │ │ │ │
Резервн. фонд │ │ │ │ │ │
│ (наименование │ │ │ │ │ │
│ резерва) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│данные предыдущего│ │ │ │ │ │
│года │151│ 89 │ - │ - │ 89 │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤
│данные отчетного│ │ │ │ │ │
│года │152│ 89 │ - │ - │ 89 │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ Резервы, │ │ │ │ │ │
│ образованные │ │ │ │ │ │
│ в соответствии с │ │ │ │ │ │
│ учредительными │ │ │ │ │ │
│ документами: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ (наименование │ │ │ │ │ │
│ резерва) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│данные предыдущего│ │ │ │ │ │
│года │161│ - │ - │ - │ - │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤
│данные отчетного│ │ │ │ │ │
│года │162│ - │ - │ - │ - │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ Оценочные резервы: │ │ │ │ │ │
│____________________│ │ │ │ │ │
│ (наименование │ │ │ │ │ │
│ резерва) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│данные предыдущего│ │ │ │ │ │
│года │171│ - │ - │ - │ - │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤
│данные отчетного│ │ │ │ │ │
│года │172│ - │ - │ - │ │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ Резервы предстоящих│ │ │ │ │ │
│ расходов: │ │ │ │ │ │
│____________________│ │ │ │ │ │
│ (наименование │ │ │ │ │ │
│ резерва) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│данные предыдущего│ │ │ │ │ │
│года │181│ - │ - │ - │ - │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤
│данные отчетного │ │ │ │ │ │
│года │182│ -│ -│ - │ - │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤
СПРАВКИ
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | |||
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1) Чистые активы | 200 | 36516 | 48948 | ||
| | | Из бюджета | Из внебюджетных фондов | ||
| за отчет- ный год | за преды- дущий год | за отчет- ный год | за преды- дущий год | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего | 210 | - | - | - | - |
| в том числе: | 211 | - | - | - | - |
| | 212 | | | | |
| | 213 | - | - | - | - |
| капитальные вложения во внеоборотные активы | 220 | - | - | - | - |
| в том числе: | 221 | - | - | - | - |
| | 222 | - | - | - | - |
| | 223 | - | - | - | - |
Руководитель подпись Чмарова Г.Г. Главный бухгалтер подпись А.А.Кобец
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"20" марта 2009 г.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ │ КОДЫ │
За период с 1 января по 31 декабря 2008г. ├────────────┤
Форма N 4 по ОКУД │ 0710004 │
├────┬───┬───┤
│08 │12 │31 │
├────┴───┴───┤
Организация _ ОАО «Смоленскмебель» по ОКПО │ 05803637 │
├────────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │ 6731001794│
├────────────┤
Вид деятельности _ производство мебели _ по ОКВЭД │ 36.14 │
├─────┬──────┤
Организационно-правовая форма/ │ │ │
форма собственности ____________ОАО________________ │ │ │
│ │ │
__________частная__________________ по ОКОПФ/ОКФС │ 47 │ 16 │
├─────┴──────┤
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ 384 │
(ненужное зачеркнуть) └────────────┘
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыду- щего года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 7893 | 4319 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 186558 | 144914 |
| | 030 | - | - |
| Прочие доходы | 110 | 898 | 301 |
| Денежные средства, направленные: | 120 | -182960 | -134057 |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | -121602 | -88713 |
| на оплату труда | 160 | -27123 | -20705 |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | - | - |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | -27858 | -23329 |
| | 181 | - | - |
| на прочие расходы | 190 | -6377 | -1310 |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 4496 | 11158 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 40 | 1017 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | - | - |
| Полученные дивиденды | 230 | - | - |
| Полученные проценты | 240 | - | - |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | - | - |
| | 260 | - | - |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | - | - |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | -5865 | -4040 |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | - | - |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | - | - |
| | 320 | - | - |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | -5825 | -3023 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | - | - |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | - | - |
| | 370 | - | - |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | - | - |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | - | - |
| Списан. долгосрочн. фин. вложен. в уставн. капитал ООО «Рославльмебель» | 410 | - | -4561 |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | - | -4561 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | -1329 | 3574 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 6564 | 7893 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | - | - |
Руководитель подпись Чмарова Г.Г. Главный бухгалтер подпись Кобец А.А.
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"20" марта 2009 г.
┌─────────┐
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ │ КОДЫ │
за период с 1 января по 31 декабря 2008г. ├─────────┤
Форма N 5 по ОКУД │ 0710005 │
├──┬───┬──┤
Дата (год, месяц, число) │08│ 12│31│
├──┴───┴──┤
Организация ОАО «Смоленскмебель» по ОКПО │05803637 │
├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6731001794│
├─────────┤
Вид деятельности производство мебели по ОКВЭД │ 36.14 │
├────┬────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности │ │ │
ОАО частная по ОКОПФ/ОКФС │ 47│ 16│
├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть) └─────────┘
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Посту- пило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуаль- ной собственности (исключительные права на результаты интеллек- туальной собственности) | 010 | - | - | - | - |
| в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышлен- ный образец, полезную модель | 011 | - | - | - | - |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | - | - | - | - |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | - | - | - | - |
| у владельца на товарный знак и знак обслужива- ния, наименование места происхождения товаров | 014 | - | - | - | - |
| у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | - | - | - | - |
| Организационные расходы | 020 | - | - | - | - |
| Деловая репутация орга- низации | 030 | - | - | - | - |
| | 035 | - | - | - | - |
| Прочие | 040 | - | - | - | - |
| Показатель | На начало отчетного | На конец отчетного | |
| наименование | код | года | периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематери- альных активов - всего | 050 | - | - |
| в том числе: | 051 | - | - |
| | 052 | - | - |
| | 053 | - | - |
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Посту- пило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 070 | 22194 | - | -301 | 21893 |
| Сооружения и передаточные устройства | 075 | 1755 | - | - | 1755 |
| Машины и оборудование | 080 | 9126 | 5393 | -1271 | 13248 |
| Транспортные средства | 085 | 2081 | - | -109 | 1972 |
| Производственный и хо- зяйственный инвентарь | 090 | 110 | - | -25 | 85 |
| Рабочий скот | 095 | - | - | - | - |
| Продуктивный скот | 100 | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | 105 | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | 110 | 253 | 14 | - | 267 |
| Земельные участки и объекты природопользо- вания | 115 | - | 458 | - | 458 |
| Капитальные вложения на коренное улучшение зе- мель | 120 | - | - | - | - |
| Итого | 130 | 35519 | 5865 | -1706 | 39678 |
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 20054 | 20391 |
| в том числе: зданий и сооружений | 141 | 14368 | 14776 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 5123 | 4770 |
| других | 143 | 563 | 845 |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 150 | 3566 | 3132 |
| в том числе: здания | 151 | 3545 | 3111 |
| сооружения | 152 | - | - |
| оборудование | 153 | 21 | 21 |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 155 | - | - |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | 352 | 352 |
| в том числе: транспортные средства | 161 | 350 | 350 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процес- се государственной регистрации | 165 | - | - |
| СПРАВОЧНО. | код | На начало отчетного года | На начало предыдуще- го года |
| 2 | 3 | 4 | |
| Результат от переоценки объектов основных средств: | | | |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | - | - |
| амортизации | 172 | - | - |
| Изменение стоимости объектов основ- ных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, час- тичной ликвидации | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 2 | 3 | 4 | |
| 180 | 575 | - | |
ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
┌───────────────────────┬──────┬─────────┬──────┬──────┬─────────┐
│ Показатель │ │ Наличие │Посту-│Выбыло│ Наличие │
├───────────────────────┼──────┤на начало│пило │ │ на конец│
│ наименование │ код │отчетного│ │ │отчетного│
│ │ │ года │ │ │ периода │
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤
│Имущество для передачи │ 210 │ - │ - │ - │ - │
│в лизинг │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤
│Имущество, предоставля-│ │ │ │ │ │
│емое по договору прока-│ 220 │ - │ - │ - │ - │
│та │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤
│ │ 230 │ - │ - │ - │ - │
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤
│Прочие │ 240 │ - │ - │ - │ - │
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤
│Итого │ 250 │ - │ - │ - │ - │
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┴─────────┘
│ │ код │На начало│На ко-│
│ │ │отчетного│нец │
│ │ │ года │отчет-│
│ │ │ │ного │
│ │ │ │перио-│
│ │ │ │да │
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Амортизация доходных │ │ │ │
│вложений в материальные│ 260 │ - │ - │
│ценности │ │ │ │
└───────────────────────┴──────┴─────────┴──────┘
РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ,
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
┌───────────────────────┬──────┬─────────┬──────┬──────┬─────────┐
│ Виды работ │ │ Наличие │Посту-│Списа-│ Наличие │
├───────────────────────┼──────┤на начало│пило │но │ на конец│
│ наименование │ код │отчетного│ │ │отчетного│
│ │ │ года │ │ │ года │
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤
│Всего │ 310 │ - │ - │ - │ - │
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤
│в том числе: │ 311 │ - │ - │ - │ - │
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤
│ │ 312 │ - │ - │ - │ - │
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │ │( )│ │
├───────────────────────┴──────┴──────┬──┴───┬──┴──────┼─────────┤
│ │ код │На начало│ На конец│
│ │ │отчетного│отчетного│
│СПРАВОЧНО. │ │ года │ года │
│ ├──────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 │ 3 │ 4 │
│ ├──────┼─────────┼─────────┤
│Сумма расходов по незаконченным │ │ │ │
│научно-исследовательским, опытно- │ 320 │ - │ - │
│конструкторским и технологическим │ │ │ │
│работам │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ код │За отчет-│За анало-│
│ │ │ный пери-│гичный │
│ │ │од │период │
│ │ │ │предыду- │
│ │ │ │щего года│
│ ├──────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 │ 3 │ 4 │
│ ├──────┼─────────┼─────────┤
│Сумма не давших положительных резуль-│ │ │ │
│татов расходов по научно-исследова- │ │ │ │
│тельским, опытно-конструкторским и │ 330 │ - │ - │
│технологическим работам, отнесенных │ │ │ │
│на внереализационные расходы │ │ │ │
└─────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘
РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
| Показатель | Остаток на начало отчетного периода | Посту- пило | Списа- но | Остаток на конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего | 410 | - | - | - | - |
| в том числе: | 411 | - | - | - | - |
| | 412 | - | - | - | - |
| СПРАВОЧНО. Сумма расходов по участкам недр, неза- конченным поиском и оценкой месторожде- ний, разведкой и (или) гидрогеологичес- кими изысканиями и прочими аналогичными работами | код | На на- чало отчет- ного года | На конец отчетного периода | ||
| 2 | 3 | 4 | |||
| 420 | - | - | |||
| Сумма расходов на освоение природных ре- сурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезуль- татные | 430 | - | - | ||
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
| Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | |||
| наименование | код | на начало отчетного года | на конец отчетно- го пери- ода | на начало отчетного года | на конец отчетно- го пери- ода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные) капи- талы других органи- заций - всего | 510 | 179 | 171 | - | - |
| в том числе дочер- них и зависимых хо- зяйственных обществ | 511 | 179 | 171 | - | - |
| Государственные и муниципальные цен- ные бумаги | 515 | - | - | - | - |
| Ценные бумаги дру- гих организаций - всего | 520 | - | - | - | - |
| в том числе долго- вые ценные бумаги (облигации, вексе- ля) | 521 | - | - | - | - |
| Предоставленные займы | 525 | - | - | - | - |
| Депозитные вклады | 530 | - | - | - | - |
| Прочие | 535 | - | - | - | - |
| Итого | 540 | 179 | 171 | - | - |
| Из общей суммы фи- нансовые вложения, имеющие текущую ры- ночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капи- талы других органи- заций - всего | 550 | 179 | 171 | - | - |
| в том числе дочер- них и зависимых хо- зяйственных обществ | 551 | 179 | 171 | - | - |
| Государственные и муниципальные цен- ные бумаги | 555 | - | - | - | - |
| Ценные бумаги дру- гих организаций - всего | 560 | - | - | - | - |
| в том числе долго- вые ценные бумаги (облигации, вексе- ля) | 561 | - | - | - | - |
| Прочие | 565 | - | - | - | - |
| Итого | 570 | 179 | 171 | - | - |
| СПРАВОЧНО. По финансовым вло- жениям, имеющим те- кущую рыночную сто- имость, изменение стоимости в резуль- тате корректировки оценки | 580 | - | - | - | - |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначаль- ной стоимостью и номинальной стои- мостью отнесена на финансовый резуль- тат отчетного пери- ода | 590 | - | - | - | - |
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего | 610 | 5704 | 8167 |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 4443 | 6377 |
| авансы выданные | 612 | 521 | 668 |
| прочая | 613 | 740 | 1122 |
| долгосрочная - всего | 620 | - | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | - | - |
| авансы выданные | 622 | - | - |
| прочая | 623 | - | - |
| Итого | 630 | 5704 | 8167 |
| Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего | 640 | 3946 | 5843 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчика- ми | 641 | 517 | 1572 |
| авансы полученные | 642 | 356 | 146 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 1766 | 2320 |
| кредиты | 644 | - | - |
| займы | 645 | - | - |
| прочая | 646 | 1307 | 1805 |
| долгосрочная - всего | 650 | - | - |
| в том числе: кредиты | 651 | - | - |
| займы | 652 | - | - |
| | 653 | - | - |
| Итого | 660 | 3946 | 5843 |
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)
| Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 106802 | 77173 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 31034 | 23427 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 7190 | 5416 |
| Амортизация | 740 | 1640 | 1108 |
| Прочие затраты | 750 | 15271 | 11446 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 161937 | 118570 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства | 765 | -310 | 200 |
| расходов будущих периодов | 766 | 104 | -1280 |
| резервов предстоящих расходов | 767 | - | - |
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные - всего | 810 | - | - |
| в том числе: векселя | 811 | - | - |
| Имущество, находящееся в залоге | 820 | - | - |
| из него: объекты основных средств | 821 | - | - |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | - | - |
| прочее | 823 | - | - |
| | 824 | - | - |
| Выданные - всего | 830 | - | - |
| в том числе: векселя | 831 | - | - |
| Имущество, переданное в залог | 840 | - | - |
| из него: объекты основных средств | 841 | - | - |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 842 | - | - |
| прочее | 843 | - | - |
| | 844 | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
| Показатель | Отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 910 | - | - | ||
| в том числе: | 911 | - | - | ||
| | 912 | - | - | ||
| | 913 | - | - | ||
| Бюджетные кредиты - всего | | на на- чало отчет- ного года | полу- чено за от- четный период | Возвра- щено за от- четный период | на ко- нец отчет- ного периода |
| 920 | - | - | - | - | |
| в том числе | 921 | - | - | - | - |
| | 922 | - | - | - | - |
| | 923 | - | - | - | - |
Руководитель подпись Г.Г.Чмарова
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер подпись А.А.Кобец
(подпись) (расшифровка подписи)
"20" марта 2009 г.
