Оглавление Введение
| Вид материала | Документы |
- Лабунец Ольга Юрьевна мытищи 2009 г. Оглавление Введение 3 Использование видеофильмов, 263.17kb.
- Курносов Владимир Анатольевич Волжск 2007 Оглавление Введение 3-5 Глава I. Юродство, 355.39kb.
- Оглавление: Оглавление, 283.26kb.
- Оглавление: Оглавление, 282.34kb.
- Крупнова Ольга Павловна, учитель русского языка и литературы моу «сош №64» Новокузнецк,, 182.83kb.
- Оглавление часть I введение, 2389.31kb.
- Оглавление введение, 131.75kb.
- A. A. Залевская введение в психолингвистику оглавление, 6352.93kb.
- Оглавление Введение, 421.22kb.
- Оглавление. Введение, 710.54kb.
Приложение 5
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
| | КОДЫ | |||
| Форма № 1 — страховщик по ОКУД | 0710001 | |||
| на 31 декабря 2007 г. Дата (год, месяц, число) | 2007 | 12 | 31 | |
| Страховая организация СЗАО "Континенталь" по ОКПО | 17304885 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 7710057036 | |||
| Вид деятельности _____страхование________________________ по ОКВЭД | 66.03.1 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности _______________ЗАО/частная__________________ по ОКОПФ / ОКФС | 67 | 41 | ||
| Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384 / 385 | |||
Местонахождение (адрес) 119049, Москва, ул. Донская, д. 18/7__
| Дата утверждения | |
| Дата отправки (принятия) | |
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Активы | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 7 | 37 |
| Инвестиции | 120 | 20831 | 213102 |
| в том числе: земельные участки | 121 | - | - |
| здания | 122 | - | - |
| финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации | 130 | 20831 | 208102 |
| в том числе: акции дочерних и зависимых обществ | 131 | - | - |
| долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ и предоставленные им займы | 132 | - | - |
| вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых обществ | 133 | - | - |
| акции других организаций | 134 | 5003 | 5348 |
| долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы | 135 | 15828 | 202754 |
| вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 136 | - | - |
| иные инвестиции | 140 | - | 5000 |
| в том числе: государственные и муниципальные ценные бумаги | 141 | - | - |
| депозитные вклады | 142 | - | 5000 |
| прочие инвестиции | 145 | - | - |
0710001 с. 2
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Депо премий у перестрахователей | 150 | - | - |
| Доля перестраховщиков в страховых резервах | 160 | 23276 | 118427 |
| в том числе: в резервах по страхованию жизни | 161 | - | - |
| в резерве незаработанной премии | 162 | 20108 | 81270 |
| в резервах убытков | 163 | 3168 | 37157 |
| Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования | 170 | 7269 | 34727 |
| в том числе: страхователи | 171 | 44 | 1492 |
| страховые агенты | 172 | 7225 | 33235 |
| прочие дебиторы | 175 | - | - |
| Дебиторская задолженность по операциям перестрахования | 180 | - | - |
| Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 190 | - | - |
| Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 200 | 3901 | 5499 |
| Основные средства | 210 | 1771 | 2381 |
| Незавершенное строительство | 220 | 946 | 3452 |
| Отложенные налоговые активы | 230 | 127 | 128 |
| Запасы | 240 | 1177 | 475 |
| в том числе: материалы и другие аналогичные ценности | 241 | 106 | 193 |
| расходы будущих периодов | 242 | 1071 | 282 |
| прочие запасы и затраты | 245 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 54427 | 91926 |
| Иные активы | 270 | - | - |
| Итого по разделу I | 290 | 113732 | 470154 |
| БАЛАНС | 300 | 113732 | 470154 |
0710001 с. 3
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного Года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. Капитал и резервы | | | |
| Уставный капитал | 410 | 39300 | 58152 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 415 | ( - ) | ( - ) |
| Добавочный капитал | 420 | 1 | 1 |
| Резервный капитал | 430 | 1743 | 1743 |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 1743 | 1743 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 1373 | 1724 |
| Итого по разделу II | 490 | 42417 | 61620 |
| III. Страховые резервы | | | |
| Резервы по страхованию жизни | 510 | - | - |
| Резерв незаработанной премии | 520 | 46904 | 181899 |
| Резервы убытков | 530 | 7083 | 74381 |
| Другие страховые резервы | 540 | - | - |
| Резервы по обязательному медицинскому страхованию | 550 | - | - |
| Итого по разделу III | 590 | 53987 | 256280 |
| IV. Обязательства | | | |
| Задолженность по депо премий перед перестраховщиками | 610 | - | - |
| Долгосрочные займы и кредиты | 615 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 620 | 62 | 62 |
| Краткосрочные займы и кредиты | 625 | - | - |
| Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования | 630 | 1128 | 2310 |
| в том числе: страхователи | 631 | - | - |
| страховые агенты | 632 | 1128 | 2310 |
| прочие кредиторы | 635 | - | - |
| Кредиторская задолженность по операциям перестрахования | 640 | 14817 | 37848 |
| Прочая кредиторская задолженность | 650 | 1321 | 112034 |
| в том числе: задолженность перед персоналом организации | 651 | - | - |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 652 | - | - |
| задолженность по налогам и сборам | 653 | 36 | 18 |
| прочие кредиторы | 655 | 1285 | 112016 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 660 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 665 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 670 | - | - |
| Резервы предупредительных мероприятий | 675 | - | - |
| Прочие обязательства | 680 | - | - |
| Итого по разделу IV | 690 | 17328 | 152254 |
| БАЛАНС | 700 | 113732 | 470154 |
0710001 с. 4
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 910 | - | - |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
| Бланки строгой отчетности | 1000 | - | - |
Руководитель __________ Д.А. Ковалев
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ Н.А. Сущева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 25 " __Марта___ 200_8__ г.
Приложение 6
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
| | КОДЫ | |||
| Форма № 2 - страховщик по ОКУД | 0710002 | |||
| за 2007 г. Дата (год, месяц, число) | 2007 | 12 | 31 | |
| Страховая организация СЗАО "Континенталь " по ОКПО | 17304885 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 7710057036 | |||
| Вид деятельности __________страхование___________________ по ОКВЭД | 66.03.1 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности _____________ЗАО/частная_____________________ по ОКОПФ / ОКФС | 67 | 41 | ||
| Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384 / 385 | |||
