Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2009 год
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за I квартал 2009, 2262.07kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2009, 2927.94kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2009 г Открытое, 1245.9kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2002, 6405.79kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 10931.27kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2008г, 492.53kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2006, 7020.3kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 4 квартал 2007г, 4642.25kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2005, 4823.34kb.
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 1845 | 1845 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 2414100 | 2414100 |
| Резервный капитал | 430 | | |
| Нераспределенная прибыль | 470 | 301800 | - |
| Непокрытый убыток прошлых лет | 471 | - | - |
| Непокрытый убыток отчетного года | 475 | | - |
| ИТОГО по разделу IV | 490 | 2717745 | 2415945 |
| V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | | |
| Прочие долгосрочные пассивы | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 590 | - | - |
| VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 602000 | 72700 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 531300 | 3300 |
| перед персоналом организации | 624 | 66500 | 67300 |
| перед государственными внебюджетными фондами | 625 | 3400 | 2100 |
| задолженность по налогам и сборам | 626 | | |
| авансы полученные | 627 | - | |
| прочие кредиторы | 628 | 800 | |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей | 660 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - |
| ИТОГО по разделу VI | 690 | 602000 | 72700 |
| БАЛАНС | 700 | 3319745 | 2488645 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| | Коды | ||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||||
| за 2005 год | Дата (год, месяц, число) | | | | |
| Организация: ОАО "Тюменская мебельная фабрика" | по ОКПО | 02949642 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7204006229 | |||
| Вид деятельности: производство мебели | по ОКОНХ | 152.73 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: | по ОКОПФ | 47 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: | ОКЕИ | 384/385 | |||
| Единица измерения: руб. | | | |||
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 10 | 8272000 | 5532900 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 20 | 8743400 | 5034100 |
| Коммерческие расходы | 30 | | |
| Управленческие расходы | 040 | 140000 | 197000 |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 050 | -611400 | +301800 |
| Операционные доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 60 | - | - |
| Проценты к уплате | 70 | - | - |
| Доходы от участия в других организациях | 80 | | |
| Прочие операционные доходы | 90 | | |
| Прочие операционные расходы | 100 | | |
| Внереализационные доходы и расходы | | | |
| Внереализационные доходы | 120 | | |
| Внереализационные расходы | 130 | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 – 130) | 140 | -611400 | +301800 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | | |
| Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного периода | 170 | -611400 | +301800 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| | Коды | ||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||
| на 01 апреля 2009года. | Дата (год, месяц, число) | | | | |
| Организация: Открытое акционерное общество "Тюменская мебельная фабрика” | по ОКПО | 02949642 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7204006229 | |||
| Вид деятельности: производство мебели | по ОКОНХ | 15273 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ | 47 | |||
| Единица измерения: тыс руб. | по ОКЕИ | 384/385 | |||
Местонахождения(адрес): 625048, г.Тюмень, ул.Молодежная 74
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | | |
| Основные средства | 120 | 2165 | 2127 |
| Незавершенное строительство | 130 | | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | | |
| Отложенные налоговые активы | 145 | | |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 2165 | 2127 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 0 | 10 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | | 10 |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 213 | | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | | |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | | |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 317 | 227 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 241 | 317 | 227 |
| векселя к получению | 242 | - | |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 | | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 853 | 512 |
| Денежные средства | 260 | 99 | 253 |
| Прочие оборотные активы | 270 | | 32 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 1269 | 1034 |
| БАЛАНС | 399 | 3434 | 3161 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 2 | 2 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 2414 | 2414 |
| Резервный капитал | 430 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 197 | 86 |
| Непокрытый убыток прошлых лет | 471 | | |
| Непокрытый убыток отчетного года | 475 | | |
| ИТОГО по разделу IV | 490 | 2613 | 2502 |
| V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | | |
| Прочие долгосрочные пассивы | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 590 | - | - |
| VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 821 | 659 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 462 | 389 |
| перед персоналом организации | 624 | 242 | 180 |
| перед государственными внебюджетными фондами | 625 | 38 | 20 |
| задолженность по налогам и сборам | 626 | 79 | 70 |
| авансы полученные | 627 | | |
| прочие кредиторы | 628 | | |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей | 660 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - |
| ИТОГО по разделу VI | 690 | 821 | 659 |
| БАЛАНС | 700 | 3434 | 3161 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| | Коды | ||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||||
| за 1 квартал 2009 год | Дата (год, месяц, число) | | | | |
| Организация: ОАО "Тюменская мебельная фабрика" | по ОКПО | 02949642 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7204006229 | |||
| Вид деятельности: производство мебели | по ОКОНХ | 152.73 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: | по ОКОПФ | 47 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: | ОКЕИ | 384/385 | |||
| Единица измерения: тыс руб. | | | |||
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 10 | 3351 | 3805 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 20 | 2957 | 4215 |
| Коммерческие расходы | 30 | | |
| Управленческие расходы | 040 | 308 | 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 050 | 86 | (589) |
| Операционные доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 60 | - | - |
| Проценты к уплате (налоги) | 70 | | |
| Доходы от участия в других организациях | 80 | | |
| Прочие операционные доходы | 90 | | |
| Прочие операционные расходы | 100 | | |
| Внереализационные доходы и расходы | | | |
| Внереализационные доходы | 120 | | |
| Внереализационные расходы | 130 | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 – 130) | 140 | 86 | (589) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | | |
| Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного периода | 170 | | |
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
| | Коды | ||||
| Форма № 3 по ОКУД | 0710003 | ||||
| за 2006 год | Дата (год, месяц, число) | | | | |
| Организация: Открытое акционерное общество "Тюменская мебельная фабрика” | по ОКПО | 02949642 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7204006229 | |||
| Вид деятельности: производство мебели | по ОКВЭД | 152.73 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по КОПФ/ОКФС | 47/16 | |||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 384/385 | |||
| Показатель | Код | Остаток на начало года | Поступило в отчетном году | Израсходовано (использовано) в отчетном году | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Уставный капитал | 010 | 1845 | - | - | 1845 |
| Добавочный капитал | 020 | 2414115 | - | - | 2414115 |
| Прирост стоимости имущества по переоценке | 021 | | | | |
| Резервный фонд | 030 | | | | |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 050 | | | | |
| Фонды накопления | 060 | | | | |
| Фонд социальной сферы | 070 | | | | |
| Целевые финансирование и поступления из бюджета | 090 | | | | |
| ИТОГО по разделу 1 | 130 | 2415960 | - | - | 2415960 |
| ІІ .Прочие фонды и резервы Фонды потребления - всего | 140 | | | | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей - всего | 150 | | 160261 | 160261 | |
| Оценочные резервы - всего | 160 | | | | |
| ИТОГО по разделу ІІ | 180 | | 160261 | 160261 | |
СПРАВКИ
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1) Чистые активы | 185 | 2242356 | 2308194 |
| | | Из бюджета | Из внебюджетных фондов |
| 3 | 4 | ||
| 2) Получено на: финансирование капитальных вложений | 191 | | |
| Финансирование научно-исследовательских работ | 192 | | |
| возмещение убытков | 193 | | |
| социальное развитие | 194 | | |
| прочие цели | 195 | | |
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
| | Коды | ||||
| Форма № 5 по ОКУД | 0710005 | ||||
| за 2006 год | Дата (год, месяц, число) | | | | |
| Организация: ОАО "Тюменская мебельная фабрика" | по ОКПО | 02949642 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7204006229 | |||
| Вид деятельности: производство мебели | по ОКВЭД | 15273 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО | по ОКОПФ/ОКФС | 47/16 | |||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 384/385 | |||
Нематериальные активы
| Наименование показателя | Код стр. | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности | 010 | - | - | () | - |
| В том числе: | | - | - | | - |
| У патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | - | - | () | - |
| У правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | - | - | () | - |
| У правообладателя на технологии интегральных микросхкм | 013 | - | - | () | - |
| У владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования места происхождения товаров | 014 | - | - | () | - |
| У патентообладателя на селекционные достижения | 015 | - | - | () | - |
| Организационные расходы | 020 | - | - | () | - |
| Деловая репутация | 030 | - | - | () | - |
| Прочие | 040 | - | - | () | - |
Основные средства
| Наименование показателя | Код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
| Здания | 060 | 3052447 | | | 3052447 |
| Сооружения и передаточные устройства | 070 | | | | |
| Машины и оборудование | 080 | 590311 | | | 590311 |
| Транспортные средства | 090 | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 100 | - | - | - | - |
| Рабочий скот | 110 | - | - | - | - |
| Продуктивный скот | 111 | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | 112 | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | 120 | - | - | - | - |
| Земельные участки и объекты природопользования | 130 | - | - | - | - |
| Итого | | 3642758 | | - | 3642447 |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы – Итого | 131 | - | - | - | - |
| в том числе: на складе | 132 | - | - | - | - |
| и эксплуатации | 133 | - | - | - | - |
