Учебно-методический комплекс практикум по решению задач по бухгалтерскому учету Самара 2010г
| Вид материала | Учебно-методический комплекс | 
| СодержаниеГосударственная помощь За аналогичный период Отчет о целевом использовании За предыдущий год Оборотнно-сальдовая ведомость Главная книга — счет Главная книга — счет Главная книга — счет | 
- Учебно-методический комплекс дисциплины «лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, 3221.38kb.
- Учебно-методический комплекс лабораторный практикум по бухгалтерскому учету высшее, 2352.67kb.
- Практикум Владивосток Издательство вгуэс 2003, 918.31kb.
- Учебно- методический комплекс по курсу «право социального обеспечения» специальность:, 672.39kb.
- Расписание группы бу421 Специальность «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», 126.33kb.
- Учебно-методический комплекс г. Тюмень 2007 Культурология. Учебно-методический комплекс, 376.84kb.
- Учебно-методический комплекс удк ббк м печатается по решению Учебно-методического совета, 2773.77kb.
- Учебно-методический комплекс дпп. Ф. 15 Практикум по орфографии и пунктуации Специальность, 430.84kb.
- Практикум по деловому общению Учебно-методический комплекс, 641.63kb.
- Учебно-методический комплекс умк учебно-методический комплекс теория языка, 2510kb.
Обеспечения
Форма 0710005
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года | |
| Наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Полученные — всего |  |  |  | 
| в том числе: |  |  |  | 
| векселя |  |  |  | 
| Имущество, находящееся в залоге |  |  |  | 
| Из него: |  |  |  | 
| объекты основных средств |  |  |  | 
| ценные бумаги и иные финансовые вложения |  |  |  | 
| Прочее |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Выданные — всего |  |  |  | 
| в том числе: |  |  |  | 
| векселя |  |  |  | 
| Имущество, находящееся в залоге |  |  |  | 
| Из него: |  |  |  | 
| объекты основных средств |  |  |  | 
| ценные бумаги и иные финансовые вложения |  |  |  | 
| Прочее |  |  |  | 
Государственная помощь
| Показатель | Отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| Наименование | Код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Получено в отчетном году бюджетных средств — всего |  |  |  | ||
| В том числе: |  |  |  | ||
|  |  |  |  | ||
|  |  | на начало отчетного года | получено за отчетный период | возвращено за отчетный период | на конец отчетного периода | 
| Бюджетные кредиты — всего |  |  |  |  |  | 
| В том числе: |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Руководитель __________ ________________ подпись расшифровка подписи | Главный бухгалтер__________ ___________________ подпись расшифровка подписи | 
«_____»_________________20____г.
Приложение №6
ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ
|  |  |  |  |  | Коды | |||||||||
| Форма № 6 по ОКУД | 0710006 | |||||||||||||
| за___________________20____г. Дата (год, месяц, число) |  |  |  | |||||||||||
| Организация |  | по ОКПО |  | |||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |  | |||||||||||||
| Вид деятельности |  | по ОКВЭД |  | |||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности |  |  |  |  | ||||||||||
|  | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||
| Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | |
| Наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Остаток средств на начало отчетного года | 100 |  |  | 
| Поступило средств |  |  |  | 
| Вступительные взносы | 210 |  |  | 
| Членские взносы | 220 |  |  | 
| Добровольные взносы | 230 |  |  | 
| Доходы от предпринимательской деятельности организации | 240 |  |  | 
| Прочие | 250 |  |  | 
| Всего поступило средств | 260 |  |  | 
| Использовано средств |  |  |  | 
| Расходы на целевые мероприятия | 310 | ( ) | ( ) | 
| В том числе: |  |  |  | 
| социальная и благотворительная помощь | 311 | ( ) | ( ) | 
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п. | 312 | ( ) | ( ) | 
| иные мероприятия | 313 | ( ) | ( ) | 
| Расходы на содержание аппарата управления | 320 |  |  | 
| в том числе: |  |  |  | 
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 321 | ( ) | ( ) | 
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 322 | ( ) | ( ) | 
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 323 | ( ) | ( ) | 
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 324 | ( ) | ( ) | 
| ремонт основных средств и иного имущества | 325 | ( ) | ( ) | 
| Прочие | 326 |  |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 330 | ( ) | ( ) | 
| Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью | 340 | ( ) | ( ) | 
| Прочие | 350 | ( ) | ( ) | 
| Всего использовано средств | 360 | ( ) | ( ) | 
| Остаток средств на конец отчетного года | 400 |  |  | 
| Руководитель __________ ________________ подпись расшифровка подписи | Главный бухгалтер__________ ___________________ подпись расшифровка подписи | 
«_____»_________________20____г.
Приложение №7
ОБОРОТННО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
ЗА ПЕРИОД С ___________ПО ____________ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
| Счет | Наименование | Остаток на начало ______________ | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Остаток на конец _______________ | ||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
Главный бухгалтер ___________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение №8
Журнал регистрации хозяйственных операций за _____________г.
| № операции | Дата совершения операции | Содержание операции | Сумма, руб. | Корреспондирующие счета | |
| Дебет | Кредит | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
Главный бухгалтер __________________ ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение №9
ГЛАВНАЯ КНИГА ЗА ___ ___________ Г.
Главная книга — счет 01
| Месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||||
|  |  |  |  |  |  | Итого по дебету |  | Дебет | Кредит | |
| Сальдо на начало __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Сальдо на конец _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Главная книга — счет 02
| Месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||||
|  |  |  |  |  |  | Итого по дебету |  | Дебет | Кредит | |
| Сальдо на начало __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Сальдо на конец __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Главная книга — счет 04
| Месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||||
|  |  |  |  |  |  | Итого по дебету |  | Дебет | Кредит | |
| Сальдо на начало __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Сальдо на конец __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Далее самостоятельно открыть счета Главной книги в соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью (приложение №7).
